金昌市国税局“两个坚持”强化内部审计监督职能
- 2016-07-12 22:26:00
- 内审网 转贴
- 2016
甘肃新闻网6月21日电 金昌市国税局披露,截至目前,该局开展市、县两级金税运行费用、因公出国(境)费用、信息系统(软件)建设情况专项审计(调查)和四个基本建设项目自查自纠工作,通过审计共发现问题5个,涉及违规金额0.93万元,提出管理意见建议5条。
为了打破审计人才匮乏瓶颈,弥补经验不足的短板,确保各项内部审计任务保质保量完成,金昌市国税局坚持“审中学”,在审计实战中不断提升工作人员的审计业务水平、财经法规知识储备、内部审计系统操作运用能力等,保证审计程序规范、文书使用正确、查找问题准确,工作运行顺畅。
金昌市国税局通过对市、县两级各审计项目从预算分配、预算执行、资金使用、会计核算、采购管理、固定资产管理等方面进行深入细致审计,发现管理中存在的问题,及时向被审计单位反馈,提出管理意见建议,建立问题整改台账,对整改情况持续跟踪问效,保证问题及时整改到位的同时,举一反三,使各类经费管理使用更规范,财经纪律执行更有效,真正发挥内部审计“查错纠弊、促进管理”的作用。
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