调查:女性内部审计师深感面临挑战
- 2016-09-27 06:05:00
- 内审网 转贴
- 1210
一份新的研究报告显示,女性会计师在内部审计领域日益崭露头角,特别是在美国和加拿大,但与此同时,许多女性会计师感到缺乏与男性同行竞争所需的必要技能。
国际内部审计师协会(IIA)发布的这份报告题为《内审领域的女性审计师:全球视角》,它发现男性内审师仍然在全球范围内主导着内审职业,69%的上市公司首席审计执行官均为男性。在北美以外的其它地区,女性审计师还发现在低级别职位中,她们属于少数群体,而针对首席审计执行官以外的职位而言,女性审计师的人数略占优势,为51%。在参与调查的女性审计师中,29%的受访者表示她们不具备其它领域的专长,而男性审计师的这一比例为22%。
虽然在教育服务行业,有52%的首席审计执行官为女性,但就内审领域而言,似乎并不存在男性或女性占绝对主导的行业。
该报告是IIA开展的“全球内部审计共同知识体系(CBOK)执业人员调查”系列研究的最新报告。该研究发现,在内部审计10项核心技能中,女性给自己的评分比男性同行低,最大分差出现在“商业头脑”和“内部审计管理”这两项技能上。
IIA全球主席安吉拉·维特扎尼(Angela Witzany)在位于维也纳的Sparkassen Versicherung AG保险公司担任内审负责人,她谈到:“在我的内审师职业生涯中,我亲眼目睹女性为供职企业乃至整个内部审计领域做出了宝贵的贡献。作为一个全球性的职业,我们需要不断地加强对女性审计师的支持和培训,这样女性审计师的职业技能才能不断得到提升,并胜任领导角色。而那些认同性别多样性的企业也会因此受益,各种观点可以帮助它们提升自身能力以甄别和应对战略风险。”
在本次CBOK全球调查中,有5,400多名女性审计师参加了调查。在受访的女性首席审计执行官中,有一半在较小的内部审计部门工作,领导的全职下属不超过3名。
校对:张翔
中国会计视野2016年9月26日12:47发布,转载请注明来源和作者。
原文链接:Women Confronting Challenges as Internal Auditors
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏)
- 基于公司治理、战略与风险管理的内部审计-培训通知
- “内部审计负责人与后备人才岗位能力”高级研修班培训通知
- 谭老师领衔:新时期内审专业能力提升-实务培训通知(可继续报名)
- 风险管理、内部控制与合规管理-2024研修班-培训通知
- “采购全流程风险管理与审计实务”培训通知
- “工程项目审计与典型案例分析”(线上+线下)培训通知
- “新监管要求下内部审计发展与实践创新高级研修班”暨“2024内部审计高质量论坛” 通知
- “全面预算编制与管理实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “战略视角下的成本管控实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “财务BP核心能力建设” 研修班-培训通知
- “业财融合实务与案例” (线上+线下)2024研修班-培训通知
- 关于举办“新形势下内部审计专业能力提升研修班 暨2024内部审计高质量发展论坛”(线上+线下)的通知
- “高风险业务循环中的内控实务” (线下+线上)培训通知
- 8400 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 7939 【2024高级/初级/中级审计师考试,高审评审培训课程】
- 5104 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 4976 【课件】国有企业审计与内部控制
- 4518 【经济责任审计·准则解读】课程
- 4212 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 3799 【建设工程全过程审计】培训课件
- 3721 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 3705 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 3285 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 3090 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 2704 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程+题库+模拟考试
- 5879 《企业内部审计全流程指南》
- 5300 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 4676 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 4375 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 4362 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 4310 《内部审计工作法》
- 4284 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 4064 《金融机构审计实务指南》
- 4059 《舞弊审计实务指南》
- 4012 《企业内部控制全流程实操指南》
- 3924 《财务审计实务指南》
- 3895 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 3848 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 3827 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 3741 《业内部控制架构设计实操手册》
- 3468 《企业内部审计实务详解》审计程序+实战技法+案例解析