审计新闻
1117
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1727
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
36368
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
9844
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
12112
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23692
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
2051
2016-07-12
金昌市国税局“两个坚持”强化内部审计监督职能
甘肃新闻网6月21日电 金昌市国税局披露,截至目前,该局开展市、县两级金税运行费用、因公出国(境)费用、信息系统(软件)建设情况专项审计(调查)和四个基本建设项目自查自纠工作,通过审计共发现问题5个,涉及违规金额0.93万元,提出管理意见建...
2043
2016-07-12
湘阴县教育局重视支持内部审计工作
近几年,湘阴县教育局非常重视内部审计工作,充分发挥内审部门作用。内审工作在该县一直处于先进行列。2015年该局内审股共实施审计项目97个,审计资金总额92477万元,审减建设工程造价911万元,查出帐务处理不当资金150.14万元,提出合理...
2061
1
2016-07-12
证监会新设内审部 建立内部问责机制
据财新报道,证监会内部通知称新设内审部,内审部设4个处,分别为综合处、内审一处、内审二处和内审三处。内审部的编制人员一共16名,其中局级领导3名,处级领导5名,处级非领导3名,其他在编人员5名。 所谓内审(Internal Au...
2417
2016-07-12
慧点科技构筑全过程审计信息平台
内部审计是现代企业管理的重要组成部分。内部审计相关的内部监督、评价、咨询服务三大职能在增加企业价值、改善企业运营、促进企业持续健康发展、服务企业战略目标达成等方面有着十分重要的意义。随着企业的高速发展,各种风险防控需求日益增加,传统的手工审...
2860
2016-07-12
国家烟草专卖局总公司印发实施意见 落实审计全覆盖增强行业免疫力
为落实党中央、国务院关于实行审计全覆盖的有关要求,近日,国家烟草专卖局、中国烟草总公司印发关于进一步落实审计全覆盖的实施意见,要求行业各级审计部门全面履行审计职责,发挥监督职能,积极落实审计全覆盖。实施意见提出,行业内部审计要建立健全...
热门网课
- 159318 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119840 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103061 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96423 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88365 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87702 【课件】审计实务-入门到精通
- 85493 【课件】审计角度解构年报
- 84296 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15538 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12084 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11451 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11420 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97958 《内部审计工作法》
- 97387 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97140 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97025 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96856 《企业内部审计全流程指南》
- 96262 《金融机构审计实务指南》
- 95685 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95373 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95364 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95137 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95062 《财务审计实务指南》
- 94996 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94891 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94799 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94345 《舞弊审计实务指南》
- 94125 《企业内部控制全流程实操指南》


