审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2022-07-06
付款审批权限表-集团本部
付款审批权限表-集团本部序号付款项目或性质项目特征经办...
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2022-07-06
果然!内控被否,自评存在重大缺陷(附审计报告及整改措施)
柏堡龙公告 / 文;内审网 / 整编内部控制审计报告中兴财光华审专字(2022)第211043号广东柏堡龙股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注...
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2022-07-05
X子公司经营管理审计实施方案
X公司经营管理审计实施方案一、编制依据根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计实施条例》《中华人民共和国国家审计准则》和公司年度审计计划安排的要求,结合审前调查情况,制定本实施方案。二、被审计单位的基本情...
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2022-07-02
预算审计:常见13类60个问题(含审计方法和步骤、定性依据和处理意见)
一、预决算编制、管理方面存在的问题1.结余资金未纳入预算审计方法和步骤:应审查上年经常性结余、专项结余账户账面余额和年终预算收支调入往来账户金额,采用比较法对比账面金额与预算收入编制、批复表中的上年结余金...
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2022-07-02
投资审计:5条主线、6个转变、7张图(实战总结)
守正创新谋发展 精审笃业铸华章贺方 志薛松 / 文 内审网 / 整编投资审计是党和国家审计监督体系的重要组成部分,也是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要力量,在提高...
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2022-06-30
2022上半年:审计工作总结(附下半年计划)
内审网 / 整编20XX上半年审计工作总结及下半年计划时间很快,转眼已过半年,回望上半年审计工作,在XX的大力支持下,在公司各部门的通力配合下,以及基于审计部全体伙伴的持续...
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2022-06-29
进出口业务内部审计制度
一、目的1、监督公司进出口业务经营政策、方针以及管理制度、纪律在公司及其分公司的贯彻执行,建立和完善公司进出口业务内部审计监察制度、风险管理制度,完善公司进出口业务内部控制制度。2、内部审计通过对公司进出...
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2022-06-29
进出口业务内部审计流程
1、初步分析健全性和有效性在对控制环境和具体业务进行调查,对被审计单位内部控制有了一个初步的认识的基础上,应对健全性和有效性进行初步分析,以规划将要实施的符合性测试程序。初步健全性分析主要是分析哪些重要或...
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2022-06-29
公司进出口业务内部审计报告
一、导言基于风险评估,按公司201X年度内部审计计划安排,审计部对公司进出口业务关务模块进行内部审计,涉及的期间是201X年01月01日至201X年12月31日。二、审计范围:(一)关务制...
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2022-06-28
内部审计实施方案(收藏)
一、以前年度内部审计情况内审部对XXX公司最近一期审计工作系于201X年X月对被审单位201X年至201X年的各项制度的建立与执行、财务收支及会计核算等情况进行了内部审计(报告详见内审字[201X]第00X号)。在此之前...
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2022-06-27
投资审计参考:投资决策程序与规则
投资决策程序与规则(2022年6月修订)第一章 总则第一条 为完善深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)法人治理结构,规范公司投资决策程序,提高决策效率,明确决...
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2022-06-23
审计写作实务:5类21种典型错误、改进建议(大咖分享)
作者:张琦(审计署哈尔滨特派办)笔者从事审计审理工作多年,发现部分审计人员、特别是青年审计人员,由于工作经验不足、主动学习不够,不太熟悉审计业务文书写作的基本规范,造成部分文书文稿质量不高,一定程度上影响工作效率和审计质量。总结...
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2022-06-21
深圳市2021年度绩效审计工作报告(公开信息)
深圳市2021年度绩效审计工作报告 ——2021年12月在深圳市第七届人民代表大会常务委员会第六次会议上市审计局局长 胡卫东市人大常委会:我受市政府委托,现向市人大常委...
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2022-06-20
终于厘清!投标不足三人,审计到底如何定性?(实用)
郭晶 唐国南 / 文;内审网 / 整编投标不足三人审计如何定性招投标是一种择优竞争采购的方式,体现了公开、公正、公平的原则,有利于 建立竞争有序、廉洁高效的市场经济秩序,是审计工作中重点关注的一项内容。在...
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2022-06-19
XXX审计整改报告(可参考)
内审网 / 整编自接到XXX送达的《XXX离任经济责任审计》《2020年度预算执行情况审计》报告以后,XXX高度重视,认真整改,基本达到了审计整改的预期目标,现将具体情况报告如下:一、领导重视、建立健全长...
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