审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2020-07-14
审计实操指南(1)财务管理审计:关注点,所需资料,审计方法,审计依据…
目录 第一章 财务管理一、货币资金管理二、财务基础工作与会计核算管理三、应收款项及存货管理四、负债管理五、税务管理六、完工项目的财务管理第二章 集中采购管理一、集采...
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2020-07-13
XX学院 建设工程项目全过程审计实施办法
XX学院 建设工程项目全过程审计实施办法 XX院审〔2019〕1号 第一章 总 则第一条为加强学校建设工程项目(以下简称建设项目)的...
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2020-07-12
酒店行业3大舞弊手法,及审计要点、策略…
近期组织了对多家酒店的审计工作。结合本人以前曾经在酒店业从事过的财务会计工作,基本掌握了酒店业的经营特点和业务流程。基于这些特点和流程,笔者总结出一些对酒店业进行审计的关注要点。一、酒店业的经营特点1、酒...
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2020-07-11
商业银行绩效审计实务探析
作为管理审计范畴的绩效审计,伴随着内部审计理论与实务的发展,已逐步被商业银行认知、接受和尝试。在认知、接受和尝试的过程中,如何在有关理论、法规、行为规范的指导下,根据商业银行对绩效审计实务的客观需求进行深入探讨,探寻商业银行绩效审计的实...
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2020-07-11
你没看错!他家出纳就这样,干走2680万…(案例收藏)
Mr.内审:秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。今天分享的这个资金管控的最新案例,再一次表明,智慧的古人早就看透的规律,时至今日,貌似未曾丝毫改变。相信,但凡审计人员,几乎都会关注资金管控领...
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2020-07-10
XX公司采购管理制度模板
第一章 总 则第一条 为规范集团公司及下属分公司、子公司采购行为,加强对物资、工程和服务采购的管理与监督,依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》...
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2020-07-10
6大方面入手!搞定承包工程财务专项审计…
承包工程财务风险主要表现为虚增工程造价、挪用房地产开发贷款、挪用工程借款、隐瞒施工成本欠款、使用工程材料假发票及发生重大施工安全事故等风险,开展承包工程财务风险专项审计,就是针对承包工程财务风险源进行审计,主要包括以下六个方面。...
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2020-07-08
车辆和油费审计步骤与方法
车辆的使用是否符合规定如何做第一步 看制度查看制度规定,关注车辆保管、用车规定、车辆违章的处理、车辆维修等行政管理制度。第二步 访谈...
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2020-07-06
20种舞弊审计方法无私分享…
1、制定审计方案,检查相关文件、协议,了解机构的设置、管理、程序和实务,检查内部控制制度,评价内控制度的强点与弱点,对内控弱点进行重点审计。2、了解过去曾发生过的舞弊类型,确定舞弊可能存在的领域,审查舞弊者是否使用了不当...
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2020-07-06
太接地气了!12个领域舞弊表现形式,及舞弊审计方法大全…
对于舞弊审计,不同的内审人员有不同的看法。有人认为舞弊,比如索贿这种行为已超出审计范围,应属经济犯罪,应该让纪检或者法务的人士来参与,和内审没什么关系;也有人认为作为内审本身就不是政府审计,没有什么资源怎么查;部分人员还认为公司内控很好...
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2020-07-01
审计底稿,六大禁忌
如果说审计底稿是受法律保护的一块“芳草地”,那就决不能让其杂草丛生。笔者认为,做好审计底稿,要避开“六忌”,具体如下。一忌:“小零件”不全在翻阅审计底稿时,笔者常常发现有的财务报表没有盖章、签字。在一定程...
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2020-06-29
难得的经验分享:档案业务如何审计?
档案审计是指为了查明有关档案活动和档案现象与所制定的档案工作标准之间的一致程度,而客观地收集和评估证据,并将结果反馈给档案管理者,用以辅助和指导档案工作开展的一项业务活动。以上对档案审计工作的定义包含以下几个方面的含义:档案审计的对象是...
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2020-06-28
关联方交易舞弊、案例、审计策略
一、到底什么是关联方交易及其审计概述1.关联方关系概述对于关联方的定义为:“一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。”有些上市公司...
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2020-06-26
揭秘收入造假的7种手段,如何审计?
企业会计准则规定,当收入确认的五个条件同时满足时,企业应该确认收入,即:①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制...
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2020-06-22
《华为基本法》全文(下)
(自动降薪)【第七十条】公司在经济不景气时期,以及事业成长暂时受挫阶段,或根据事业发展需要,启用自动降薪制度,避免过度裁员与人才流失,确保公司渡过难关。(晋升与降格)【第七十一条】每个员工...
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