审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2019-11-27
审计总结模板2 | 企业内部审计负责人工作总结
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实这一工作目标,用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志...
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2019-11-26
审计总结模板 | 2017年审计工作总结(张家港市审计局)
2017年,市审计局完成财政审计项目11个,经责项目18个,专项审计调查1个,审计发现问题146个,移送案件线索5条,出具审计决定书9份,查出管理不规范资金7.4亿元,违规金额2.8亿元,提出审计建议104条。基建工程项目定案数232个...
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2019-11-26
审计计划模板 | 20XX年度内部审计计划-模板3(收藏·备用)
XX公司内部审计工作计划 一、 指导思想201X年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立科学的审计理念,坚持“围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,即围绕增强集团公司经济效益这个中心,重点对集团公司的热点和难...
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2019-11-26
审计计划模板 | 20XX年度内部审计计划-模板2(收藏·备用)
XXX公司关于下发2018年内部审计工作计划的 通知 2018年,xxx公司将在省公司党委和审计部的指导下,创新审计理念,转换思维方式,提高审计实效,坚持“审管并重、以审促管”的审计工作思路,...
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2019-11-26
审计计划模板 | 20XX年度内部审计计划-模板1(收藏·备用)
20XX年度内部审计工作计划 一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计;保障集团制度贯彻与落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理...
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2019-11-26
内部审计路在何方?看看!5个大胆预测…
在成功地满足利益相关者不断增长和变化的需求方面,内部审计有着悠久的历史。从上世纪90年代转向基于风险的审计,到应对各方面的监管变化(包括针对贪腐的法律、财务报告以及最近的数据隐私和文化),该行业一直在适应关键利益相关者的动态期望。...
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2019-11-25
看看!中国古代的考绩制度…
宋代苏洵在《嘉祐集》中提到:“夫有官必有课,有课必有赏罚。有官而无课,是无官也;有课而无赏罚,是无课也。”这是他总结中国古代察官治官之法得出的结论。这里的“课”是指什么,是说古代官员必须接受培训、通过考试才能上岗吗?当然不是。“课”有...
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2019-11-24
任正非最新讲话:合规,是公司管理的刚性要求!
11月21日,华为对外公开了10月21日任正非在合同在代表处审结研讨会上的讲话。合同在代表处审结,是华为向下授权的一个重要标志。其目的是保证在内外合规的边界内,争取多产粮食。2016年华为实现三项费用在代表处审结后,20...
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2019-11-22
【模板】内部审计通知书-模板1
XX公司 审字〔2018年〕00X号 签发人:内部审计通知书 XX有限公司:根据公司下发的年度审计计划,审计部计划于2018年XX月XX日-20...
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2019-11-22
企业内部审计,到底该不该外包?
一、内部审计外包概述1.内部审计外包的含义。内部审计外包是指企业通过协议将部分或全部内部审计职能委托给外部专业组织或人员。内部审计外包产生于公司非核心业务外包。内部审计外包时,执行审计工作的主体从企业内部...
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2019-11-22
【模板】内部审计通知书-模板2
XX集团审计部 审计通知书 XX (内审)通【20XX】第1 号 XX公司: 根据《内部审计制度》的规定及集团公司的安排,审计部决定派出审计组, 自XX年XX月XX日...
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2019-11-20
审计实战方法 | 工程结算审计5大类问题,及解决办法【纯干货】
一、工程结算审计常见问题(一)工程项目重复计费一是主体工程合同价与装修工程合同价中的部分内容重复计费。如主体工程合同价中包括的墙面抹灰工程、楼地面找平层工程、吊顶内的穿线管及导线等未实施内容,又包括在装修...
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2019-11-19
采购审计 | 那次,采购舞弊的发现与启示【纯实战干货·无私分享】
2018年,公司派出审计小组开展分、子公司采购专项审计,除发现内部控制一般缺陷外,另外发现一起舞弊事项。 审计过程 为规范管理分、子公司采购业务,检查采购材料质量和价格、供应商选择、采购合同的订立、到货验收等供...
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2019-11-18
审计案例 | 揭开字迹相同、60天/月个人劳务费离奇事件的面纱!【内审实战·方法】
Mr.内审:近年来,在审计实战工作中,特别猖獗、明目张胆的违规情形并不占主流,荒蛮时代随着国家、社会、组织内部监管力度的持续加强而逐渐原则,一些违规行为也变得愈发隐秘和“高明”。在此背景下,越是有价值、越是成功的审计...
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2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实党中央、国务院关于防范化解重大风险和推动高质量发展的决策部署,充分发挥内部控制(以下简称内控)体系对中央企业强基固本作用,进一步提升中央企业防范化解重大风险能力,加快培...
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