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审计新闻

关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
去年,审计组在对某市第一中学收费政策及财务管理情况进行审计时,通过比对数据,突击盘点与查询银行账户等,查出该校后勤中心主任非法挪用学生代管资金用于个人炒股、购买小汽车的违纪违法案件线索。端倪初现审计进点之初,主审老李便采...
8月31日下午,备受社会关注的关于修改个人所得税法的决定经十三届全国人大常委会第五次会议表决通过。至此,七次大修后的新个税法正式亮相!起征点确定为每月5000元。新个税法规定:居民个人的综合所得,以每一纳税年度的收入额减除费用六万元以及专...
说在前面的一些话8月24日(上周五),看到了滴滴出行创始人兼CEO程维,在吴晓波节目《十年二十人》的一些论述与回应,其中,有两段话让内婶儿印象尤为深刻。其一,吴晓波谈到Uber与滴滴输赢的问题时,程维表示,中国互联网从来没有输过。其二...
为加深对《京东集团反腐败条例》的理解与学习,特此公告京东集团近期查处的典型腐败事件,请各部门组织全体同事结合这些惨痛的教训认真组织学习《京东集团反腐败条例》,提升团队廉洁自律,保障公司健康持续的发展。这些腐败事件的查处,也得益于...
1.施工机械台班单价中已经包含了机械安拆费和进出场运费,还需要计算大型机械安拆费和场外运费吗?答:一般常用的建筑机械台班单价中,包含了机械本身的安拆费和进出场运费,但是大型机械设备的机械台班中,未包含机械本身的安拆费和进出场运费...
内婶儿:采购业务从来都是内审朋友们重点关注的领域,而从历史案例来看,采购舞弊案件的数量及严重性也证明了内审同行们判断的准确性。仔细想想,在一个内控缺失的环境中,从采购计划、采购申请、供应商选择、合同签订、到采购验收、采购付款、供应商管理的...
离任审计方法是指审计人员为取得充分有效的审计证据,据以证实被审事项的性质和发表审计意见而采取的各种手段。由于离任审计的内容包括财务责任审计、管理责任审计和法纪责任审计,是一项综合性审计。因此,进行离任审计,必然要综合运用多种审计方法。1....
8月16日,福建证监局发布了对福建华兴会计师事务所注册会计师江叶瑜、叶如意采取监管谈话措施的决定。上述两人作为华映科技 2017年年报审计项目相关签字注册会计师,在执业中存在未对部分银行账户进行函证、审计程序不到位、未对不符事项进...
近期,审计组在对A学校校长的经济责任审计中,发现了该校校长私车公养的违纪事实。审计伊始  陷入困境审计组调取了该校近三年的账目集中进行了审计。为规范管理,该区所有学校的账目均由教育局下设的会计核算中心代账,各校...
企业舞弊正日益成为全球性的焦点问题。美国注册舞弊审核师协会(ACFE)发布的《2018年全球舞弊报告》指出,组织每年因舞弊所造成的损失占其收入的5%。随着中国企业经济的高速发展,合规监管的日益强化,以及企业治理实践的不断深入,中国企业面临的...
经常会有小伙伴通过个人微信或在内审网社群问我,关于内控审计价值的一些问题,如:内控审计就是关注有没有签字和审批吗?内控审计到底有何意义?内控审计价值到底有多大?而刚从事审计工作不久,或者新近转行内审的一些小伙伴,也时不时会表达对内控审计就...
一、物资采购6大关注点(一)审“该不该买”,即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目),采购计划不合理,会影响企业的预期效益,甚至会造成资源浪费。另外还要审查采购计划是否履行了相关审批手续,资金是否...
1、制定审计方案,检查相关文件、协议,了解机构的设置、管理、程序和实务,检查内部控制制度,评价内控制度的强点与弱点,对内控弱点进行重点审计。2、了解过去曾发生过的舞弊类型,确定舞弊可能存在的领域,审查舞弊者是否使用了不当的会计政...
全美政府间审计论坛第22届双年会议在美国科罗拉多斯普林市召开,来自美国审计署、司法部、财政部、卫生与公众服务部、监察长诚信与效率委员会(CIGIE)等联邦机构,以及俄勒冈州、纽约州、怀俄明州、加利福尼亚州等各州和地方审计机关合计超过90家单...
某,"内婶儿"是也,躬行内审,十载有余。岁至甲午,审控财税,经年之事,略有所知,始思草创行业之平台,助业界之交流发展。大小之事,躬亲为之,然某之不才,时之有限,力之不济,彷徨困顿,且停且行,一年坎坷,乙未初成,是为内审网。近日,老友来京...