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2.内审内控理论与知识研究: 包括但不限于审计理论方法、审计准则研究;
3.内审内控架构与团队管理经验: 包括但不限于内审内控在组织架构中的位置,内审内控沟通机制,内审内控团队分工协作管理经验;
4.财务、税务、法务、工程、 采购、招投标、人力、 监察、调查、投资、融资、 上市 等审计周边实务经验与理论知识分享。
提示:建议对所分享内容进行去敏处理, 即:屏蔽具体单位、个人名称,以字母或甲乙丙丁等代替;如经所在企业同意,愿意公开分享,内审网可为企业在课件封面后第一页提供免费广告一页,以示鼓励。
便捷的课件呈现与操作流程——高效高质、仅需3步!
1.内容提交: 按内审网标准模板,分享人完成课件内容,在自主完成复核、检查后, 将课件内容提交至内审网邮箱:neishenwang@163.com ;
2.内容审阅: 内审网组织完成课件内容审阅 ;
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1.内审网尊重分享人自主选择收费/免费模式,若选择免费模式,课程将无偿开放给学员;
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