第3205号内部审计实务指南——信息系统审计
- 2021-01-21 18:05:00
- 中国内部审计协会 转贴
- 6133
中国内部审计协会关于印发《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》的通知
各会员单位:
为了进一步完善内部审计准则体系,指导信息系统审计实践,中国内部审计协会组织制定了《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》。经中国内部审计协会准则专业委员会审议通过,现予以印发,自2021年3月1日起施行。希望各会员单位加强学习和宣传,实施过程中如有问题,请及时反馈给我们。
点击查阅,右击下载 ↓↓
附件: 第3205号内部审计实务指南——信息系统审计.pdf
中国内部审计协会
2020年12月11日
发表评论
培训通知
- “内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- 高风险业务经营价值挖掘与风控实务(线上+线下)培训通知
- “人工智能+”驱动下的内部审计管理与变革 实务课程通知
- AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知
- 工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 【热门】内审精英训练营实务综合课(43门)
- “合规审计与反舞弊调查” 课程通知
- 2026年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
- 风险导向审计实务与案例(线上/线下)培训通知
- 行政事业单位内部控制评价与建设推进-专题研修课程通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能内审智能化转型与实践课程
热门网课
- 158501 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 118982 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102822 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96337 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88272 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87580 【课件】审计实务-入门到精通
- 85429 【课件】审计角度解构年报
- 84197 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15472 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12011 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11386 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11370 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97857 《内部审计工作法》
- 97214 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97039 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96933 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96755 《企业内部审计全流程指南》
- 96176 《金融机构审计实务指南》
- 95594 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95288 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95272 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95020 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94966 《财务审计实务指南》
- 94907 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94809 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94701 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94227 《舞弊审计实务指南》
- 94034 《企业内部控制全流程实操指南》
