各类型审计
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2026-07-10
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》 证监会 财政部〔2014〕1号 置顶
中国证券监督管理委员会中华人民共和国财政部公告〔2014〕 1 号为分步推进资本市场全面贯彻实施企业内部控制规范体系,规范上市公司内部控制信息披露行为,保护投资者的合法权益,依据《公司法》、《证券...
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2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号) 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
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2026-05-17
重中之重!招投标管理专项审计方案(全过程15方面) 置顶
|| 全文11000+字。“这个项目走招投标流程走了三个月,黄花菜都凉了!”“中标价这么低,最后肯定要通过变更找回来,走着瞧。”“每次都是那几家中标,其他人都是来陪跑的,走个过场而已。”“验收的时候什么问...
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2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-12
《企业内部控制基本规范》 置顶
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号中直管理局,铁道部、国管局,总后勤部、武警总部,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、审计厅(局),...
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2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
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2021-10-28
往来款项审计:15个实质性审计程序表(受用)
往来款项主要实质性审计程序表往来款项分为:应收账款、预付款项、其他应收款、预收账款、其他应付款等。往来款项产生于公司的经营业务,其中应收类是销售来源,应付类属于公司采购待支付。通过对往来款项的审计,从另一方面也是企业的...
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2021-10-27
关于货币资金舞弊审计的4点建议
在常规审计角度来看,一般安排实习生、助理人员对货币资金审计采用银行函证、现金监盘、凭证检查等手段便可实现对货币资金报表日准确性、存在性等核实,一般不存在重大舞弊空间。由于审计师疏忽,货币资金舞弊导致审计失败案例比比皆是。2019年...
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2021-10-21
收到舞弊线索,到底该怎么处理?
一、线索的来源渠道企业内部舞弊信息的来源有三块:第一块来自外部,比如供应商、客户;第二块来自内部分、子公司的人员或者老板直接下属,有些老板本身就是从基层做起来的,自己也经历过舞弊的事,现在来管理公...
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2021-10-18
国有资产报告编报工作暂行办法
国有资产报告编报工作暂行办法第一条 为贯彻落实《中共中央关于建立国务院向全国 人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》和《全国人 民代表大会常务委员会关于加强国有资产管理情况监督的 决定》,建立健全国有资产报告制度,规范国有资...
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2021-10-18
专项审计案例:小项目里也能捉到“鬼”啊!
近期,A市审计局开展对国有企业B发展质量状况专项审计调查。B企业是A市主要投融资国有企业之一,资产总额超500亿元,承担了市里诸多大型民生、城建等重点项目和工程。面对庞大的集团组织架构,审计组成员进点后首先对企业层级进行梳理,对其开展和...
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2021-10-15
我的舞弊调查流程:7大核心步骤
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙...
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2021-10-14
中央行政事业单位国有资产处置管理办法
中央行政事业单位国有资产处置管理办法 第一章 总则第一条 为规范中央行政事业单位国有资产处置行为,维护国有资产安全和完整,根据《行政事业性国有资产管理条例》(国务院令第 738 号)等规定,制定本办法。...
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2021-10-13
公用经费管理审计:7大问题与对应建议(以中小学为例)
中小学校公用经费是学校教育事业费的组成部分,为了满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的费用,其管理的好坏对学校产生重要影响。在实际工作中,部分学校仍然存在违规收费、乱发奖金补助等问题,应引起重视。...
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2021-10-12
胆儿肥!竟对税务票据“做手脚”…
前不久,江苏省兴化市戴窑镇个体零散税收代征管理办公室工作人员戴田春被移送检察机关时,声泪俱下,“我在税务岗位工作十多年,本来有很好的前程,却因为盲目攀比、贪图享受,走上了邪路。”今年2月,兴化市税务局针对发票作废情况开展专项督查...
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2021-10-12
细节公开!劫匪绑架医院院长,逼写“交代材料”,10%回扣、明招暗定…牵出76人!涉案5000余万元!
近日,广西壮族自治区来宾市纪委监委向全市党员干部发放《来宾市以案促改警示教育读本》。书中,来宾市人民医院原院长周方等人大搞医药、器械采购利益输送终陷囹圄的典型案例,引发党员干部深刻反思。周方案并非个例。据统计,广西纪检监...
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2021-10-12
审计发现:小微工程建设4大漏洞,不容忽视!(一线大实话)
近年来,审计部门在实施乡村振兴等民生审计项目中,对村级小微工程建设情 况进行重点延伸关注,发现部分村级小微工程在建设程序、施工管理、造价结算和 后期管护等方面存在不同程度的管理漏洞,影响了村“两委”的凝聚力及公信力, 应引起重视...
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2021-10-11
贪腐现形记!审计案例:从资金、票据异常,到移送司法…
八月的夏天树上的知了声声叫着,回忆起去年这个时候,整个审计组还在烈日炎炎下开展着现场审计,而今被审计相关人员已经被法院判决。回想起整个审计过程还历历在目。心态调整在进行专项审计时,F审计组负责A镇的相关项目,A镇...
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2021-10-09
某局长经济责任审计案例:步骤、方法、成果、启示(很好)
根据工作安排,××县审计局对县××局局长王某任期经济责任履行情况进行审计。审计的主要目标是围绕权力运行和责任落实两个重点,对审计中发现的问题进行深入研究,分析产生问题的原因,有针对性地提出审计建议,促进党政领导干部遵守财...
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2021-10-07
手撕票里藏猫腻
“我不仅没有意识到自己的错误,还在组织谈话时故意掩盖,现在想来真是愧对组织。”近日,江苏省扬州市广陵区李典镇综合行政执法局副站长姚某在检查书中写道。今年5月,广陵区纪委监委第一派出监察员办公室工作人员在检查李典镇财务账册...
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2021-09-29
审计监察案例:消失的财务档案
近日,四川省凉山彝族自治州纪委监委公开通报曝光了德昌县公证处原主任朱晓波与原公证员王斌虚套资金用于个人消费支出、违规发放并领取过节费、津补贴等问题。这是一起在巡察中发现的典型问题。此前,德昌县委第三巡察组在延伸巡察县司法...
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