各类型审计
3903
2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
4242
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
2834
2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
8973
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
10556
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
11494
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
11149
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
13550
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
1734
2021-08-08
三百万元“小金库”的审计始末
20xx年8月,一项干部任免事项在QH区机关干部中引起关注:一个被广为看好并有望被提拔为正处级领导的副处级干部突然间被免职了,行政职务降至主任科员,同时还被区纪委处以留党查看一年的处分。这是怎么一回事呢?一切要从区审计局20xx年末开展...
2337
2021-08-06
浅议开好经济责任审计进点会的四个作用 (附进点会讲话稿模板)
进点会讲话稿模板3篇浅议开好经济责任审计进点会的四个作用一次好的经济责任审计进点会不仅只是与审计对象见面,更是一次充分沟通交 流的机会,并为此次审计工作顺利开展奠定扎实的基础。一般来说,认真组织召开 好一...
4465
2021-08-05
“三重一大”审计思路与方法
近年来,国有企业改革发展中暴露的重大资产损失、舞弊问题等大多与决策管理合规性不强有关。作为企业内部管理的有力助手,在促进公司有效治理、防范经营管理风险、提升内部控制水平方面,内部审计应该当仁不让。加强国有企业“三重一大”监督管理是提升国...
4172
2021-08-05
“三重一大”审什么?怎么审?
近年来,国有企业积极响应国家“走出去”战略,大力拓展海外市场,“走出去”发展战略初见成效。随着“一带一路”建设向更深层次推进,一方面,国有企业在海外发展规模日益扩大,境外国有资产的规模越来越大;另一方面,由于境外国有资产管理存在复杂性,...
2843
2021-08-05
老供应商怎么评?新供应商怎么审?
老供应商履约评估(一)单项履约过程评估在合同签署之后履约完成之前,分阶段对供应商合作过程中的表现进行评估。单项履约过程评估的实施:对于200万以上项目,工期超过四个月的,应当进行过程评估。过程评估由项目总工、项目经理部(...
10051
2021-08-04
固定资产管理审计实践:思路、问题、原因、建议
固定资产是央行履职的重要生产资料,规范化的固定资产管理是央行高效履职的重要保障。近年来,人行宜春中支内审部门对辖内多家单位开展固定资产专项审计,结合央行固定资产管理的特性,运用多种审计方法,多维度查找管理环节的漏洞和风险,并进行原因分析...
1945
2021-08-03
评标专家的“生意经”
陶菲 杨艳 / 文;内审网 / 整编近日,江苏省常州市新北区人民法院公开审理了区水利管理服务中心工作人员王斌受贿一案。王斌一审获刑三年零八个月,并处罚金人民币25万元。此前,新北区纪委监委收到群众举报,反映王斌涉嫌收受贿...
3442
2021-08-02
就业补助专项资金审计:重点、方法
刘俊民 熊建 刘业明 / 文;内审网 / 整编一、审计的内容审计就业补助资金分为两类,即对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助直接审计。开展对个人和单位的补贴资金审计,包括用于职业培...
5027
2021-08-02
内部控制审计:4大步骤!
吴永 等 / 文;内审网 / 整编企业内部控制审计一般是以《企业内部控制审计指引》为基础,在此基础上指引企业的内部控制审计工作,内部控制审计的主要流程是:计划审计工作、实施审计工作、评价控制缺陷、完成审计工作。一、计划审...
1754
2021-07-30
因为“友情”,泄标,串标,围标…
李莹 孙高勤 / 文;内审网 / 整编江苏省淮安市纪委监委近日向该市部分单位巡回播放拍摄的警示片《治理镜鉴》。片中主角中国移动淮安呼叫中心工程建设原负责人王琥的所作所为让人深受警醒。生于1978年的王琥,...
2063
2021-07-30
经济责任审计,抓了只“油耗子”
钱洪羽 / 文;内审网 / 整编20XX年5月,审计组对A支队领导干部实施经济责任审计。随着审计查证的逐步深入,经调取查阅核对中石化加油IC卡台账对账单,最终发现了被审计单位存在“公油私用”、“私车公养”的问题。...
4723
2021-07-29
我的固定资产审计策略(以行政事业单位为例)
马向蓉 / 文;内审网 / 整编固定资产管理中存在的主要问题(一)资产不实家底不清一是财务人员业务素质较低账务处理不规范,在固定资产增加、使用、处置、盘盈盘亏时不及时做账务处理,或者仅登记资产资金账不登记数量实物...
1779
2021-07-28
审计案例 | 靠水吃水终“溺水”
“你要干什么?”7月21日,四川省某监狱外暴雨如注,苍溪县乡镇供水总站原经理张友智在铁窗前来回踱步,神情焦灼,好几次伸头向外张望,这一举动引起狱警警觉,遂对其出声喝道。“我……我担心我孙女上下学路上被困,以前我都会去接她...
2003
2021-07-27
审计案例 | 被套取的交通补助款
胡丹芳 廖金周 / 文;内审网 / 整编“刘某是我们身边的人,他的案例对我触动很大,今后,我们一定要以此为鉴,牢固树立纪法意识,正确履职,谨慎用权,坚决做到不越雷池、不踩红线。”7月13日,江西省寻乌县文峰乡召开新一届村干部廉政...
1862
2021-07-26
蹊跷的欠条
冷明宇 李莹 / 文;内审网 / 整编“环境整治款列支通常只有几百元,怎么这一笔7万多元?”不久前,江苏省涟水县纪委监委针对农村集体资产使用开展专项监督。在对农村集体“三资”信息化监管平台的线上检查中,一个细节引起了工作...
热门网课
- 178626 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 138789 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 120468 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 113440 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 105029 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 104507 【课件】审计实务-入门到精通
- 102373 【课件】审计角度解构年报
- 101388 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 32016 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 28228 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 27924 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 27827 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 114404 《内部审计工作法》
- 113979 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 113868 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 113770 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 113450 《企业内部审计全流程指南》
- 112734 《金融机构审计实务指南》
- 112348 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 111903 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 111835 《业内部控制架构设计实操手册》
- 111833 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 111442 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 111319 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 111280 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 111278 《财务审计实务指南》
- 110912 《舞弊审计实务指南》
- 110649 《企业内部控制全流程实操指南》

