各类型审计
815
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”
咨询课程的通知
各相关单位:
2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
1515
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
20147
2026-01-20
AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2026〕47号
关于举办“AI驱动下的采购及供应链风险管理与审计实务”研修班的通知
各相关单位:
在数字化经济时代,采购管理正面临前所未有的变...
338
2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2026〕3号
关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知
各相关单位:
随着我国经济的快速发展...
7569
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。
“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”
“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”
“我们明明要求黑色大理石...
8984
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。
近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。
“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
9978
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。
“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”
“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”
“A...
9636
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。
“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”
“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”
“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”
“现在这个行情下,大家都有...
11917
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文
哪个单位能不关心对外投资“效益”?
哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?
而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
25589
2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货) 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编
©内审网 正文共17300余字。
“老师,我在网上搜遍,也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”
互联网、电商领域审计,到底...
23701
2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案(收藏) 置顶
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编
街头巷尾,常有听闻:变卖废品,是个肥差!
此话可谓不无道理。长期以来,包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人,因“废”字...
4090
2018-08-12
牢记6大关注点,搞定各类实物采购审计!(附:物资采购内控调查问题清单)
一、物资采购6大关注点
(一)审“该不该买”,即对采购计划的审查。
要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目),采购计划不合理,会影响企业的预期效益,甚至会造成资源浪费。另外还要审查采购计划是否履行了相关审批手续,资金是否...
4473
2018-08-10
舞弊审计经验20条(分享·必须收藏)
1、制定审计方案,检查相关文件、协议,了解机构的设置、管理、程序和实务,检查内部控制制度,评价内控制度的强点与弱点,对内控弱点进行重点审计。
2、了解过去曾发生过的舞弊类型,确定舞弊可能存在的领域,审查舞弊者是否使用了不当的会计政...
5149
2018-08-07
做工程结算内部审计,这些你怎能不知道!(老内审经验分享)
工程结算是确定工程总承包、分包价款的最终工作,是造价控制中建安成本控制的最后一道防线。工程结算内部审计是对工程结算的真实性、合法性和效益性进行的审查和评价,是促进企业加强审计监督,真实反映工程造价,保证资金合理使用和工程质量,有效控制建...
4522
2018-07-20
【审计案例】消失的现金到底去哪儿了?
审计组在全市城市社区资金管理使用情况审计调查中,针对反映强烈的“微腐败”问题,将审计重点聚焦到违规发放津补贴上,积极服务基层治理体系建设。
一笔不见的现金
审计组在抽查某街道办事处2016年度社区人员及工作专项经费的管理使用情况时发现,街道...
3875
2018-07-18
一笔逾期借款背后的“空壳公司”
今年年初,审计组对XX党政主要领导干部进行任期经济责任审计。在对财政往来进行清理时,审计人员从一笔逾期借款入手,发现该县存在因决策不当财政资金无法收回的重大风险隐患。该问题引起了当地党委政府的高度重视,目前该问题正在进一步处理中。
端倪初现...
3811
2018-07-12
【内审实战】计算招标采购价高于零售价,审计发现背后竟然…
故事背景
某单位招标中心组织“计算机采购”的公开招标工作。招标项目采取资格后审、综合评标的方式,商务标和技术标占比各为50%。投标单位有AA公司(以下简称“AA公司”)、BB公司(以下简称“BB公司”)、CC公司、DD公司。评...
5351
2018-07-11
内审实战分享:合同附件信息错位的背后,竟暗藏如此大案…
案例简介
某单位阀门招标项目,招标文件要求提供企业制造能力和业绩。
一是投标人近三年(2015年1月1日起)具有类似工况下球阀的供货业绩50台及以上得5分;30~49台得4分;10~29台得3分;1~9台得2分;没有得0分。
...
3201
2018-07-11
关于工程审计,有一种捷径叫着“亲临现场、深度检测”
Mr.内婶儿点评:工程领域是审计长期重点关注的高风险领域,而但凡有实质性重大发现的工程审计项目,一定少不了工程质、量方面的问题,经常有朋友问到我,审计项目组想要在工程质、量方面有所斩获,但苦于缺乏专业的工程审计人员,是否有捷径可寻,我的...
4420
2018-07-10
围标,是可以这样被审计发现的…
2018年4月,江海市审计局在文化产业专项资金审计中,对该市W单位的资金使用情况进行延伸,发现某装裱店老板,利用“分身术”围标,从W单位获取不当收益的问题线索。
近乎完美的财务处理
审计组初到W单位时,负责人王某满面春风,自豪地介绍:“我们...
5311
2018-06-12
【舞弊经典案例】出纳5年侵吞1000多万,内控和审计怎会通通失灵?
近日,内婶儿(个人ID:1460394675)看到一则让我感到震惊,相信也会让内审内控人员有些汗颜的舞弊(职务侵占)案件。通过这个案件,我们可以清晰的看到舞弊三角论的现实写照,也能更加深刻的帮助理解,内控框架理论对于实战业务的指导意义。愿下...
3002
2018-06-01
关键4条!互联网行业反腐败、促合规经验总结
1.内治比外治更有效
互联网行业是一个复杂的商业形态,这种电商模式是很难控制的,它的良好运营的前提,就是企业内部需要建立一个自己的规则,内部的反腐首先打破了这层规则,严重的可能会波及整个电商平台,电商现如今有已经渗透到了全国各地,...
4623
2018-05-11
【围标案例】内审咖们,可曾识别这些玩法?
来源:法律与生活
内审网 / 编辑
近期,《法律与生活》杂志社收到倪先生实名举报沈某某、俞某某、林某某、涂某某等人合作挂靠江西婺源县水利水电工程有限公司(以下简称婺源公司)联...
6412
2018-05-05
干货!5个阶段,梳理内审在工程造价控制中的关注点…
冯萍 曹宇 / 文
内审网 / 编辑
本文将以电力工程为例,梳理工程管理5个阶段,内审在工程造价控制中的主要关注点。
工程内部审计要对工程投资、建设过程和事后评估等阶段进行效果分析,以此进行不同环节的造价控制,...
8684
2018-05-03
物业公司内部控制情况审计报告
内审网评分:75分(满分100分)
内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。
如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名称)后在内审网...
12140
2018-04-22
【报告模板】采购部内部控制审计报告
内审网评分:80分(满分100分)
内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。
如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽...
热门网课
- 158445 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 118915 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102807 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96325 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88262 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87569 【课件】审计实务-入门到精通
- 85424 【课件】审计角度解构年报
- 84189 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15465 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12002 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11379 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11365 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97852 《内部审计工作法》
- 97192 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97022 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96928 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96746 《企业内部审计全流程指南》
- 96167 《金融机构审计实务指南》
- 95588 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95278 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95265 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95009 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94956 《财务审计实务指南》
- 94899 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94799 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94689 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94210 《舞弊审计实务指南》
- 94023 《企业内部控制全流程实操指南》