各类型审计
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2026-06-16
AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2026-07-15
合规审计与反舞弊调查-实战课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕49 号关于举办“合规审计与反舞弊调查” 研修班的通知各相关单位:合规是企业可持续发展的基石,合规意...
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2026-07-10
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》 证监会 财政部〔2014〕1号 置顶
中国证券监督管理委员会中华人民共和国财政部公告〔2014〕 1 号为分步推进资本市场全面贯彻实施企业内部控制规范体系,规范上市公司内部控制信息披露行为,保护投资者的合法权益,依据《公司法》、《证券...
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2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号) 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
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2026-05-17
重中之重!招投标管理专项审计方案(全过程15方面) 置顶
|| 全文11000+字。“这个项目走招投标流程走了三个月,黄花菜都凉了!”“中标价这么低,最后肯定要通过变更找回来,走着瞧。”“每次都是那几家中标,其他人都是来陪跑的,走个过场而已。”“验收的时候什么问...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-12
《企业内部控制基本规范》 置顶
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号中直管理局,铁道部、国管局,总后勤部、武警总部,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、审计厅(局),...
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2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
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2018-11-02
就这样,我们发现了虚假合同转移资金的重大问题
今年,审计组在对A单位资产负债审计过程中,从该单位会议纪要入手,发现一起通过虚假合同转移国家资金的违纪违法问题线索。会议纪要引关注审计组首先对A单位2017年度大额资金支出情况进行了审查。审计人员发现,该单位在1月份支付二级单位B公司...
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2018-11-01
审计人请记住:没有调查就没有发言权!
2018年7月,J审计局在区级预算执行中,通过前期数据比对和后期现场延伸,查出某村组织通过虚报路灯数量套取惠民资金的问题,有关人员受到党纪、政纪处分。数据分析 发现疑点在2017年区级预算执行审计中,审计组根据审计实施方案,...
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2018-10-31
【实务分享】建筑工程全过程的内控管理
目前以房地产为代表的建筑企业发展的如火如荼,但我们仍然会听到某地建筑企业面临倒闭的危机,这是为什么呢?原因之一,是因为很多建筑企业的管理模式比较豪放,缺乏相应的内控管理。如何完善企业内部控制体系,改变原有的粗放管理模式,实现企业的长远化...
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2018-10-22
1919重磅反腐!公布实名照片,多人被辞退!
内婶儿:2018年10月22日,1919监察审计中心公众号"廉洁1919"发布公告,对贪腐人员进行实名带照片公示,并辞退多名违规人员。内审网作为内审行业平台,再次表示支持和赞赏。反腐,从来不允许优柔寡断,只有持续不断地重磅打击腐败人员、...
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2018-10-21
大咖实战:必须了解的8种工程结算舞弊手法,与6大审计技巧(收藏)
造价审计是投资审计的基础和难点,也是本文要阐述的重点。从一定意义上讲,造价审计就是识别工程结算中的种种舞弊手段,通过揭弊和鉴别虚假证据、挤出造价水分的审计行为,简言之,就是针对工程结算的揭弊审计。>>舞弊手段...
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2018-10-21
【舞弊案例】内审实战分享:仓库管理名存实亡
案例回放2012年9月11日,平阳县某通讯公司的老板孙某到平阳县鳌江镇派出所报警,称存放在仓库的多部手机不翼而飞。据孙某介绍,其经营的通讯公司在鳌江镇有多家门店,所以他租了一个仓库存放手机,手机需要经过仓库管理员的账号审核才能出...
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2018-10-17
大咖总结:分支机构内部控制的7个常见风险,你察觉到几个?
内部控制制度是现代企业制度的重要内容,也是降低财务风险的重要举措。没有内部控制系统的企业财务报告不一定无可靠性,但是财务报告一旦不可靠,则企业的内部控制系统必定无效。有效的内部控制系统只能合理保障企业财务报表的可靠性,内部控制制度不是万能...
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2018-10-08
大咖总结:内部控制10大漏洞,你想到过几个?(分享·收藏)
内部控制是企业为控制经营风险、实现经营目标而制定的各项政策与程序。内部控制能够帮助企业达到其目标,同时将风险降低至合理范围内,保证企业资产安全,有效防范各种舞弊活动。内部控制的权威人士Adrian Cadbury爵士曾经说过“公司的败绩都是...
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2018-10-07
就这样,审计组发现了场地租赁费的背后"猫腻"
近期,审计组对A单位2015年至2017年度财政财务收支审计过程中,审计人员通过大数据比对,从一笔农业培训场地租赁费支出查出了B农业中心私设“小金库”30余万元的问题线索。数据比对疑点初现审计人员在查阅A单位管理的“农村劳动力阳光工程培...
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2018-09-28
经济责任审计,竟发现培训费背后的如此“猫腻”
日前,在对A地残疾人联合会前任领导干部经济责任审计中,审计人员通过一份看似正常的名单,顺藤摸瓜,发现一起骗取残疾人职业技能培训费的问题线索。小小名单有蹊跷审计组准备好了相关资料,整理了数据库,并调取了A地残联Y领导在任期间的账目,集中开...
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2018-09-26
【工程审计】小小除锈费,也有大天地!一名财务前辈的7点经验之谈
近期,由于北方几个省市环境整治需要,需要在建工程停工数月,南方省份由于钢材、砂石料涨价也面临大面积停工现象。这些不可预见的停工给工程建设带来诸多问题:停工损失、停工索赔、复工费用等。对钢筋混凝土工程来说,中途停工在复工后涉及到钢...
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2018-09-20
审计透过一张“破纸”,竟发现了巨额小金库
内婶儿点评:从事审计工作,永远都要保持怀疑的态度、谨慎的心态,特别是对于重要项目的关键节点,任何蛛丝马迹都是不容无视的,有时候,透过一句话、一行字、一个眼神、一个动作,都极可能发现我们想要的东西。无数的审计案例已经告诉我们,重大的问题发现,...
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2018-09-18
【审计案例】建筑工程领域串通投标案件分享
(一)案情简介。近期,接到反馈信息,XX安装工程有限公司与XX建设有限公司涉嫌串通投标。经查,当事人XX安装工程有限公司与XX建设有限公司均为独立的企业法人,在XXXX项目1#-8#楼后配套工程投标中,提交的投标保证金均由XX安...
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2018-09-14
【自查案例】假发票、假公章、私卖车位!职务侵占还能这样玩…
如今上海的小区停车基本都是一位难求,然而,在松江“东南名府”(化名)小区,价值七八万元的车位却能打6折甚至5折出售,这样惊人的优惠力度让许多业主纷纷掏腰包抢购车位。然而,五年后,业主却被告知,这竟然是物业经理张某的私人行为,为了自己吃喝玩赌...
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2018-09-13
一位内审内控专家的经验之谈,很务实!
前些日子我们集团总部到我们中国区进行内部审计,活活地被折磨了2个多月(1个半月的准备时间,半个月的现场审计),弄得我筋疲力尽、嗓子嘶哑,现在恨不得休个年假。因为我们集团的内部审计是出了名的严格,很多公司的CFO、CEO都倒在他们的审计之下。...
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