各类型审计
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2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2018-10-31
【实务分享】建筑工程全过程的内控管理
目前以房地产为代表的建筑企业发展的如火如荼,但我们仍然会听到某地建筑企业面临倒闭的危机,这是为什么呢?原因之一,是因为很多建筑企业的管理模式比较豪放,缺乏相应的内控管理。如何完善企业内部控制体系,改变原有的粗放管理模式,实现企业的长远化...
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2018-10-22
1919重磅反腐!公布实名照片,多人被辞退!
内婶儿:2018年10月22日,1919监察审计中心公众号"廉洁1919"发布公告,对贪腐人员进行实名带照片公示,并辞退多名违规人员。内审网作为内审行业平台,再次表示支持和赞赏。反腐,从来不允许优柔寡断,只有持续不断地重磅打击腐败人员、...
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2018-10-21
大咖实战:必须了解的8种工程结算舞弊手法,与6大审计技巧(收藏)
造价审计是投资审计的基础和难点,也是本文要阐述的重点。从一定意义上讲,造价审计就是识别工程结算中的种种舞弊手段,通过揭弊和鉴别虚假证据、挤出造价水分的审计行为,简言之,就是针对工程结算的揭弊审计。>>舞弊手段...
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2018-10-21
【舞弊案例】内审实战分享:仓库管理名存实亡
案例回放2012年9月11日,平阳县某通讯公司的老板孙某到平阳县鳌江镇派出所报警,称存放在仓库的多部手机不翼而飞。据孙某介绍,其经营的通讯公司在鳌江镇有多家门店,所以他租了一个仓库存放手机,手机需要经过仓库管理员的账号审核才能出...
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2018-10-17
大咖总结:分支机构内部控制的7个常见风险,你察觉到几个?
内部控制制度是现代企业制度的重要内容,也是降低财务风险的重要举措。没有内部控制系统的企业财务报告不一定无可靠性,但是财务报告一旦不可靠,则企业的内部控制系统必定无效。有效的内部控制系统只能合理保障企业财务报表的可靠性,内部控制制度不是万能...
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2018-10-08
大咖总结:内部控制10大漏洞,你想到过几个?(分享·收藏)
内部控制是企业为控制经营风险、实现经营目标而制定的各项政策与程序。内部控制能够帮助企业达到其目标,同时将风险降低至合理范围内,保证企业资产安全,有效防范各种舞弊活动。内部控制的权威人士Adrian Cadbury爵士曾经说过“公司的败绩都是...
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2018-10-07
就这样,审计组发现了场地租赁费的背后"猫腻"
近期,审计组对A单位2015年至2017年度财政财务收支审计过程中,审计人员通过大数据比对,从一笔农业培训场地租赁费支出查出了B农业中心私设“小金库”30余万元的问题线索。数据比对疑点初现审计人员在查阅A单位管理的“农村劳动力阳光工程培...
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2018-09-28
经济责任审计,竟发现培训费背后的如此“猫腻”
日前,在对A地残疾人联合会前任领导干部经济责任审计中,审计人员通过一份看似正常的名单,顺藤摸瓜,发现一起骗取残疾人职业技能培训费的问题线索。小小名单有蹊跷审计组准备好了相关资料,整理了数据库,并调取了A地残联Y领导在任期间的账目,集中开...
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2018-09-26
【工程审计】小小除锈费,也有大天地!一名财务前辈的7点经验之谈
近期,由于北方几个省市环境整治需要,需要在建工程停工数月,南方省份由于钢材、砂石料涨价也面临大面积停工现象。这些不可预见的停工给工程建设带来诸多问题:停工损失、停工索赔、复工费用等。对钢筋混凝土工程来说,中途停工在复工后涉及到钢...
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2018-09-20
审计透过一张“破纸”,竟发现了巨额小金库
内婶儿点评:从事审计工作,永远都要保持怀疑的态度、谨慎的心态,特别是对于重要项目的关键节点,任何蛛丝马迹都是不容无视的,有时候,透过一句话、一行字、一个眼神、一个动作,都极可能发现我们想要的东西。无数的审计案例已经告诉我们,重大的问题发现,...
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2018-09-18
【审计案例】建筑工程领域串通投标案件分享
(一)案情简介。近期,接到反馈信息,XX安装工程有限公司与XX建设有限公司涉嫌串通投标。经查,当事人XX安装工程有限公司与XX建设有限公司均为独立的企业法人,在XXXX项目1#-8#楼后配套工程投标中,提交的投标保证金均由XX安...
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2018-09-14
【自查案例】假发票、假公章、私卖车位!职务侵占还能这样玩…
如今上海的小区停车基本都是一位难求,然而,在松江“东南名府”(化名)小区,价值七八万元的车位却能打6折甚至5折出售,这样惊人的优惠力度让许多业主纷纷掏腰包抢购车位。然而,五年后,业主却被告知,这竟然是物业经理张某的私人行为,为了自己吃喝玩赌...
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2018-09-13
一位内审内控专家的经验之谈,很务实!
前些日子我们集团总部到我们中国区进行内部审计,活活地被折磨了2个多月(1个半月的准备时间,半个月的现场审计),弄得我筋疲力尽、嗓子嘶哑,现在恨不得休个年假。因为我们集团的内部审计是出了名的严格,很多公司的CFO、CEO都倒在他们的审计之下。...
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2018-09-12
针针见血!内控设计的10个常见突出问题
良好的内控制度,能够有效约束企业的主要经济行为和关键岗位人员,确保企业经营和管理运行良好。以下总结了企业在内控设计时面临的十个突出问题。相关企业可以针对本企业的内控制度设计和执行情况,把脉诊断是否存在以下“症状”,以便结合财政部等五部委联合...
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2018-09-11
伪造合同、无资质施工…通通让它们无处遁形!
今年年初,审计组在对某有轨电车试验线项目的审计中发现,某参建单位存在伪造合同、无资质承担施工任务等问题,可能给有轨电车项目带来潜在的质量隐患。审阅资料 捕捉疑点该项目建设管理实行BT投融资建设管理模式,项目业主通过招投标方式...
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