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内控合规

关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
内控不是羁绊,赋能高效发展,助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下,企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板:管理粗放、内控...
5262   2021-01-30

中国工会审计条例

第一章  总  则第一条 为加强工会审计工作,规范工会审计行为,提高工会经费使用效益,维护工会资产安全,根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国审计法》和《中国工会章程》,制定本条例。...
第一章 总则第一条 为规范经费审查委员会对工会预算的审查监督,根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国预算法》、《中国工会章程》制定本办法。第二条 各级经费审查委员会依照法律、法规和工会有关规章制度...
杭州市总工会专项资金绩效审计实施办法(试行) 第一章  总  则第一条 为进一步规范专项资金的管理和使用,提高资金使用效益,根据《中国内部审计准则》、《中国工会审计条例》和《工会专项资...
第一章 总则第一条 为了加强各级工会领导经济责任审计监督,维护工会财务经济秩序,促进工会领导干部廉政建设,保障工运事业的健康发展,根据《工会法》、《审计法》、《中国工会章程》和全国总工会《关于工会各级经费审查委员会组织通...
杭州市总工会内部审计工作办法第一章   总 则  第一条  为规范审计工作程序,保证审计质量,明确审计责任,降低审计风险,根据《中国工会审计条例》、...
第一条 为规范基层工会审计业务操作,提高经费审查监督质量和效能,根据《中华人民共和国审计基本准则》和中华全国总工会颁布的《工会审计操作规程(试行)》及《工会经费审查委员会对下一级工会经费审计监督暂行办法》的规定,制定本规程。...
1、Why(为什么要完善内控?)有人问了,我们原来没有内控不也做得蛮好?错了,只要有组织,就不可能没有内控的,无非是控制的全面点还是片面点、严格点还是马虎点、精细点还是粗旷的区别。皮包公司的老板一天到晚包不离手,包中就是...
公开招标失败后该怎么办?采购实施计划是否要重新填报?《中国政府采购报》采访了相关专家,专家们表示,导致公开招标失败的原因主要有以下3种情形:一是供应端竞争缺乏;二是采购端出现纰漏;...
公立医院内部控制管理办法 第一章  总则第一条 为全面推进公立医院内部控制建设,进一步规范公立医院经济活动及相关业务活动,有效防范和管控内部运营风险,建立健全科学有效的内部制约机制,促进公立医...
122925   2020-10-21

企业内部控制评价指引

企业内部控制评价指引第一章  总 则第一条  为了促进企业全面评价内部控制的设计与运行情况,规范内部控制评价程序和评价报告,揭示和防范风险,根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本指引。...
长假前的小波澜国庆中秋长假前,青岛港2名装卸工人被确认为新冠肺炎无症状感染者,后续排查中,在采集送检涉及冷链产品和环境样本中,又检出51份阳性样本。青岛因为疫情持续上榜热搜,也让近期归于平静的国内疫情再生波澜。...
XX大学财务收支审计实施办法 第一章 总 则第一条   为规范学校财务收支审计工作,保证审计工作质量,促进学校及其所属单位加强财务收支管理,提高资金的使用效益,根据《中华人民共和...
XX大学接受社会捐赠管理办法 总 则第一条  伴随着我国高等教育体制改革的不断深入和学校发展建设的持续推进,海内外热心于教育事业的友好人士或团体相继在我校捐资设立了多项基金,捐建了多个教...
附:企业内部控制审计指引实施意见(2026年1月29日修订)企业内部控制审计指引 第一章  总  则第一条  为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证...
财政部解读《企业内部控制评价指引》《周易》:“君子终日乾乾,夕惕若,厉,无咎。”是说君子能整天整日显示出自强不息的行为状态,是因为到晚间,也要保持戒慎,即检查自己在白天的所作所为,不要把过错带进第二天。对内部控制的建立、...