审计管理
23559
2026-06-16
AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
8780
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
27982
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
633
2026-01-28
内审,让这样干的…
内审,让这样干的…2026年1月26日“别找我们,去问内审吧,他们让这样干的!”内审小伙伴们,大概率都遇到过这样的尴尬。费劲力气查出问题,反复研讨提出整改建议,全程跟进督促落实,以为能闭环落地、规避风险。...
682
2026-01-20
事前审计:8 大注意事项!
事前审计:8 大注意事项!事前审计,为何总让人纠结不已?一方面,业务端期待内审提前避坑、防控风险,另一方面,内审伙伴们顾虑过度参与稀释独立性。更让人纠结的是,不少单位要求内审对业务过程管控或结果签字确认,签字即变...
1175
2026-01-17
如此假设,内控,必将陷入死循环、无底洞!
如此假设,内控,必将陷入死循环、无底洞! 2026年1月17日 谁来监督“监督岗”?谁能保证驻场员不会被收买?近年,和我交流这类话题的伙伴并不少见。某些单位的内控工作,似乎正在走向极端。处...
689
2026-01-08
内审万般“难”,终归一个字…
内审万般“难”,终归一个字…2026年1月8日干内审,总有一些事情,也总有一些时刻,让我们感到“真难”。有时候,很多小伙伴自己都不知从何具体说起,或如何表述这种心底的感觉。从初入审计职场,到管理项目项目,...
797
2025-12-29
内部审计底稿:最应该避免的8个问题!!(别给自己埋雷)
内部审计底稿:最应该避免的8个问题!!(别给自己埋雷)内审,最不该在底稿上掉链子!内部审计底稿是审计工作的过程记录,承载着审计过程的每一步痕迹,事关审计质量与结论可验证性。从另一个角度来讲,对审计人员而言,一份高质量的...
672
2025-12-24
审计建议:老板少管点事
审计建议:老板少管点事2025年12月24日过去这些年,无论是作为外审,还是从事内审,总能遇到一类典型老板:对管理极度不放心,事事亲力亲为。大到千万级投资并购的决策,小到办公室打印纸的品牌选择,甚至员工周报的措辞修改,都要亲...
926
2025-12-23
审计述职,总结不足:16个写法技巧(案例)
审计述职,总结不足:16个写法技巧(案例)2025年12月23日年度述职,领导要求深刻反思!怎么写?记住:深刻反思,并不是全面自贬!又到年底,又到了准备年终总结、年度述职的关键时刻!最近,有几个审...
706
2025-12-19
审计负责人在年度评优表彰大会上的 讲话稿(全文)
审计负责人在年度评优表彰大会上的讲话稿(全文)2025年12月18日各位同事,大家上午好!今天我们齐聚一堂,召开集团2025年度内部审计评优表彰大会,这既是对过去一年工作的总结复盘,更是对优秀同仁的肯定和...
885
2025-12-18
内审报告:13种最不该出现的情况
内审报告:13种最不该出现的情况2025年12月18日内审报告,太重要!内审报告是审计工作的重要载体,更是连接内审部门与管理层、业务部门的关键工作桥梁。一份优秀的审计报告,能让审计价值精准落地,推动问题高...
725
2025-12-17
从避之不及,到备受信赖:内审8件事,逆转困局
从避之不及,到备受信赖:内审8件事,逆转困局内审,到底怎么干?(全维实战进阶)2025年12月17日“内审又要来了,日子又不能消停了!”“明明帮他们发现了一堆问题,怎么还跟有仇一样?”但凡干过几年...
1092
2025-12-16
审计负责人:2026年工作思路
审计负责人:2026年工作思路内审,到底怎么干?(全维实战进阶)2025年12月16日2025年,仅剩半月!近日,几位内审同行伙伴和我交流明年的工作安排与思路,大家似乎都想要有些改变,不愿意年复一年原地踏...
1108
2025-12-09
很多老板,需要的并不是内审,也不是监察
很多老板,需要的并不是内审,也不是监察2025年12月9日内审抱怨:实在不想天天查舞弊、推立案,监察的活儿,真让人糟心…监察吐槽:非财经专业出身,看到一堆账就头大,还让写内控评价、提管理建议,头大…时不时...
862
2025-12-03
制定年度审计计划12个“不要”
制定年度审计计划12个“不要”2025年12月3日2025 年已近尾声,各单位内审部门正紧锣密鼓编制明年审计计划。近期,一些小伙伴也主动找到我,询问年度审计计划制定过程中的问题或困惑。我常说,一份科学的年度审计计...
748
2025-11-27
内审必须守口如瓶的24类信息
内审必须守口如瓶的24类信息2025年11月27日该说必须说,不该说的,绝对不说,记住:嘴巴严,保饭碗!前一段时间,跟小伙伴们分享,哪些话必须要说,而且要聪明的说、高情商的说出口,审计沟通,多场景28个金句(不偏...
810
2025-11-25
审计负责人年度述职报告(全文)
审计负责人年度述职报告(全文)2025年11月25日尊敬的董事长,审计委员会各位领导:大家好!转眼又到年末,又到了年度述职“激动人心”的时刻,现将审计部2025年工作开展情况、主要成果收获、现存不足及来年规划,向...
热门网课
- 212043 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 173146 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 151495 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 144026 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 135673 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 135027 【课件】审计实务-入门到精通
- 133010 【课件】审计角度解构年报
- 132007 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 62131 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 57506 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 57279 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 57121 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 144682 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 144422 《内部审计工作法》
- 144194 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 143874 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 143337 《企业内部审计全流程指南》
- 142380 《金融机构审计实务指南》
- 142037 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 141692 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 141633 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 141484 《业内部控制架构设计实操手册》
- 141355 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 141154 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 141153 《财务审计实务指南》
- 140946 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 140784 《舞弊审计实务指南》
- 140615 《企业内部控制全流程实操指南》

