审计新闻
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2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与
典型项目实战落地”咨询课程的通知
各相关单位:
在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
38422
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类
>> 考试课程
CIA 考试课程
【点此:学习最新培训课程】
重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过!
【CIA考试:报考、注册、认...
11469
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税
最新实务课程计划清单
经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课
》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加
》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文
哪个单位能不关心对外投资“效益”?
哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?
而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
24978
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!
审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。
我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2019-01-01
致2019:博大胸怀、秉持原则,内审大有可为!
不进则退☝点击上方“内审网”关注
和100000+行业精英共同学习、分享、交流
内审内控界的朋友们、伙伴们、同行们:
值此元旦佳节之际,谨代表内审网,向大家致以新年最诚挚的祝福,祝伙伴们阖家欢乐,幸福安...
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2018-12-27
内部控制的几个误区,你有几个?
近年来,内部控制成为会计界的一个热点问题,许多学者对如何完善我国企业内部控制进行了较为广泛和深入的研究。但是,无论是在会计界还是在企业,人们对内部控制都还存在一些错误的或不全面的认识。这不利于建立适合我国国情的内部控制体系,也会阻碍内部...
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2018-12-27
经济下行,破产审计怎么审?
破产审计重点是对经法院裁定破产前六个月之内仍在持续经营阶段的会计信息进行再确认和监督,对破产裁定日企业会计报表的真实性进行审计和核实。其适用的会计法规应以现行的会计制度为准。由于企业已进入破产程序,对其不再持续经营的相关科目,除需报批核...
4956
2018-12-26
看看阿里的审计部门,还有其他名企的合规动作…
十八年前创立阿里巴巴至今,“永不行贿”就是马云的人生格言,也是阿里巴巴企业文化中很重要的一部分。而承担这个重要职能的,做好内控的部门就是阿里的廉政合规部!
“阿里廉正合规部”成立于2012年初,主要职能为腐败调查、...
3773
2018-12-25
经济责任审计,竟发现消失的办公楼…
年初,根据年度工作计划,审计组对市林业局原白局长开展任期经济责任审计,审计过程中审计人员通过内审外延、多点着力,查出与该单位办公楼相联系的账外资金100万元,维护了国有资产安全。
“消失”的办公楼
3月的北方依然春寒料峭,但...
4897
2018-12-25
作为CFO,孟晚舟打造的华为财务内控体系,太值得学习了!
华为的财务团队,在业内非常有名,一直作为业内的楷模,是其它行业学习的模范,而这背后的打造人就是现首席财务官孟晚舟女士。
今天我们一起来关注一下华为在CFO孟晚舟带领下的华为内控体系,值得我们的学习与思考。
...
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2018-12-24
干货:工程审计流程及技巧(以通信行业为例)
通信工程审计流程及技巧
1.根据现场勘查计算比例;
2.核实结算后面的甲供料单(盖章)和表三甲里面的工程量、报审汇总表以及系统是否一致,通常情况下都是全部核对一下甲供材料金额,结算文件、签证资料、竣工文件需要签字盖章;
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4267
2018-12-22
个人所得税专项附加扣除操作办法(试行)
第一章 总则
第一条 为了规范个人所得税专项附加扣除行为,切实维护纳税人合法权益,根据新修改的《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《中华人民...
3976
2018-12-20
ofo押金挤兑危机:我为何在2017年12月31日退押?【一堂生动的风险教育课】
关于ofo,实在有太多文章可写,因此,ofo在今年再次从另一个角度,无数次位居各家媒体的头条。而与两年前不同的是,再也未能见到以往的无限追捧和溢美之词。
-1-
回顾ofo小黄车的发展路径,可谓跌宕起伏、荡气回肠。
先...
4707
2018-12-18
揭开账外资金的“小九九”
近日,审计组移送的某校干部刘某挪用公款的案件有了结果,刘某被司法机关判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并受到开除公职处分。
综合分析觅疑点
在对该校的审计进行了一个星期后,审计人员发现...
3390
2018-12-14
《企业会计准则第21号——租赁》
国务院有关部委、有关直属机构,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处,有关中央管理企业:
为了适应社会主义市场经济发展需要,规范租赁的会计处理,提高会...
4124
2018-12-14
内审12心法,每个人都应该谨记!(收藏)
1.蓝斯登原则
在你往上爬的时候,一定要保持梯子的整洁,否则你下来时可能会滑倒。
点评:进退有度,才不至进退维谷;宠辱皆忘,方可以宠辱不惊。眼光与心态要平淡,做人与处事要平和。
2.斯坦纳定理
在哪里说得愈少,在哪里听到的就愈多。
点评:...
6737
2018-12-13
内部审计章程:你该关注的第1个事项!
-1-
一些前言
这几年,社交平台和自媒体可谓站在风口乘风破浪、快速兴起,我们都亲眼见证了互联网在工作、学习、生活上给我们的巨大改变。
而对于我来说,最大、最直接的感触是,专业交流圈子在短短几年内快速扩大,特别是在内审网官网(www.nei...
11124
2018-12-13
内部审计章程模板
第一章 总则
第一条 为规范公司内部审计工作,明确内部审计的职责和权限,发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,促进公司经营效率、经济效益的提高,确保内部控制持续有效实施,维护投资者的权益,实现内部审计的制度化和...
8512
2018-12-12
某医院建设工程项目内部控制审计报告
内审网评分:75分(满分100分)
内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。
如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名称)后在内审网...
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