×

【无限次查阅·重要提示】

为确保您第一时间收到各类审计资源
并享受无限次查阅【内审网·海量干货】权限
请务必先搜索或扫码关注公众号【内审网】

内审网公众号,ID:neishenwang

审计新闻

请微信扫描二维码进入
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。 审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知 财会〔2023〕30号 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
©内审网  || 审先生 / 文 哪个单位能不关心对外投资“效益”? 哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”? 而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计! 审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。 我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知 国资发监督规〔2019〕101号 各中央企业: 《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
第一条为进一步推动我市审计工作科学发展,XX市委审计委员会办公室(XX市审计局)建立XX市审计专家库,旨在搭建沟通交流平台,聚集审计智慧和力量, 充分发挥业内专家引领作用,有效辅助国家审计,为XX市经济发展保驾护航。 第二...
内审网 / 整编 XXX湿地公园工程审计组自20XX年6月进驻现场以来,对工程进行全过程跟踪审计,现将跟踪审计情况向贵局汇报如下: 1、日常工作内容 自进场以来,我组坚持做好每天...
XXX公司审计整改工作实施方案 根据XXX《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》(XX审〔20XX〕117号)、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求,为进一步深入推进审计整...
2022年3月28日,中国内部审计协会(以下称协会)正式发布了修订后的《第3204号内部审计实务指南——经济责任审计》(以下称《指南》)。 一、《指南》的特点 一是系统性和全面性。与2011年发布的《企业内部...
殷瑞敏 张向伟 范晓璐 / 文,内审网 / 整编 某市审计局围绕医保基金组成审计组,踏上赶赴该市医保局的路上,临行前局领导特别嘱托,医保基金涉及群众基本利益,大家一定要做好这项工作。为此三人心里也是暗暗加一把劲儿!...
贵州茅台酒股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告 2021年度,公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和贵州茅台酒股份有限...
一、 掌握企业废旧物资管理存在的问题 开展废旧物资管理效能监察审计立项前,笔者对19家企业的单位的废旧物资管理进行了专项调研,我们对废旧物资管理存在的问题有了比较全面的认识。 1、企业管理层不重视废旧物资的管...
原标题:浅谈消除审计监督盲区 如何消除审计监督盲区,拓展审计监督广度和深度,是摆在我们审计人员面前 的一个重要课题,也是提升审计影响力的一个重要方面。笔者结合自己的实践,认 为要扫除监督盲区,除了对重点部门、重要领...
6526   2022-04-05

呆滞物料管理办法

1 目的 为使公司库存呆滞物料再利用或处理,以达到物尽其用,充份利用仓储空间的目的。 2 适用范围 适用于所有库存呆滞的面料、辅料、成品、半成品、次品等物料的处理。 3 定义 ...
2887   2022-04-05

万科:内部审计手册

【内部审计】 内部审计是公司内部经济监督的一种形式,是公司审计室在董事会审计委员会的领导下,依照国家有关法规和公司有关规章制度,独立、客观地监督、评价公司及其下属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性,检查、评...
2692   2022-04-04

XX公司授权管理制度

第一章 总 则 第一条 为规范XX公司(以下简称“公司”或“本公司”)授权管理工作,明确权利责任关系,控制经营风险,确保公司规范运作,保护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国...
内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制,其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。为全面掌握集团当前内部控制体系建设与监督工作,科学谋划下一步内控体系建设工作,推动集团乘风破浪高质量发展,由我牵头,财务部具体承办,组...
一、目的: 为明确公司内各岗位的权利义务,避免因岗位设置导致部分工作出现纰漏,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于集团总部各部门及各子公司,集团各部门及各子公司在设立岗位时需充分考虑岗位不兼容原则,并严格...
科技专项审计是审计机关针对国家和地区出台的重大科技政策和重要科技相关制度落实情况,国家和地区的财政科技资金使用情况,以及各专业性科技项目开展情况的一种政策跟踪落实与专项资金审计相结合的审计工作。随着国际国内形势变化以及我国经济社会高质量...
随着经济社会的发展,城乡供水一体化作为保障城乡居民饮用水安全的一项民生工程被提上议事日程,A市审计部门对此予以了极大的关注,投入大量人力与物力,与建设、施工、监理单位有关人员到现场抽测、核实有关数据。通过三回合斗智斗勇,腐败分子得到了应...
50/123