×

【无限次查阅·重要提示】

为确保您第一时间收到各类审计资源
并享受无限次查阅【内审网·海量干货】权限
请务必先搜索或扫码关注公众号【内审网】

内审网公众号,ID:neishenwang

审计新闻

请微信扫描二维码进入
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。 审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知 财会〔2023〕30号 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
©内审网  || 审先生 / 文 哪个单位能不关心对外投资“效益”? 哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”? 而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计! 审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。 我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知 国资发监督规〔2019〕101号 各中央企业: 《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
内部审计底稿:最应该避免的8个问题!!(别给自己埋雷) 内审,最不该在底稿上掉链子! 内部审计底稿是审计工作的过程记录,承载着审计过程的每一步痕迹,事关审计质量与结论可验证性。从另一个角度来讲,对审计人员而言,一份高质量的...
审计建议:老板少管点事 2025年12月24日 过去这些年,无论是作为外审,还是从事内审,总能遇到一类典型老板:对管理极度不放心,事事亲力亲为。大到千万级投资并购的决策,小到办公室打印纸的品牌选择,甚至员工周报的措辞修改,都要亲...
审计述职,总结不足:16个写法技巧(案例) 2025年12月23日 年度述职,领导要求深刻反思!怎么写? 记住:深刻反思,并不是全面自贬! 又到年底,又到了准备年终总结、年度述职的关键时刻! 最近,有几个审...
费用审计全流程访谈问题汇编 提示:务必结合项目实际情况适当调整 分享:2026高级审计师:分阶段复习指南(方案) 一、费用管理基础架构类 (一)费用管理制度与流程建设 咱们公司目前有统一的费用管理办法...
审计负责人在年度评优表彰大会上的 讲话稿(全文) 2025年12月18日 各位同事,大家上午好! 今天我们齐聚一堂,召开集团2025年度内部审计评优表彰大会,这既是对过去一年工作的总结复盘,更是对优秀同仁的肯定和...
内审报告:13种最不该出现的情况 2025年12月18日 内审报告,太重要! 内审报告是审计工作的重要载体,更是连接内审部门与管理层、业务部门的关键工作桥梁。 一份优秀的审计报告,能让审计价值精准落地,推动问题高...
从避之不及,到备受信赖:内审8件事,逆转困局 内审,到底怎么干?(全维实战进阶) 2025年12月17日 “内审又要来了,日子又不能消停了!” “明明帮他们发现了一堆问题,怎么还跟有仇一样?” 但凡干过几年...
审计负责人:2026年工作思路 内审,到底怎么干?(全维实战进阶) 2025年12月16日 2025年,仅剩半月! 近日,几位内审同行伙伴和我交流明年的工作安排与思路,大家似乎都想要有些改变,不愿意年复一年原地踏...
采购供应商审计:10类纳入黑名单的典型违规 2025年12月12日 “快气炸了!这批辅料,严重不合格,导致生产线多次停机!” “新引入的配件供应商XX,突然找借口断供,我们不得不临时高价找货” 供应商资质造假、以...
经济责任审计发现:34 个最高频问题(清单) 2025年12月10日 提拔卡住、离任追责、评优否决……一些体制内干部在关键时刻,栽在了经济责任审计的高频雷区,让人惋惜不已!有人提拔公示前,因审计查出重大决策程序缺失被暂缓;有人离...
很多老板,需要的并不是内审,也不是监察 2025年12月9日 内审抱怨:实在不想天天查舞弊、推立案,监察的活儿,真让人糟心… 监察吐槽:非财经专业出身,看到一堆账就头大,还让写内控评价、提管理建议,头大… 时不时...
公章管理审计16个典型问题 2025年12月8日 “我只是觉得盖章流程太麻烦,就自己刻了一枚” "真的只盖了3份合同,我发誓绝对没有用于其他地方…” 数年前,团队某次审计发现某岗位私刻公章后,其惶恐解释的场面犹在...
年末审计整改跟进:14 大关注事项 2025年12月5日 上半年审计发现的几个问题,年末竟然还是照单全收… 时间来到2025 年最后一个月,不少单位都在按计划开展全年审计发现的整改跟进,近期和一些小伙伴交流,谈到审计整...
制定年度审计计划12个“不要” 2025年12月3日 2025 年已近尾声,各单位内审部门正紧锣密鼓编制明年审计计划。近期,一些小伙伴也主动找到我,询问年度审计计划制定过程中的问题或困惑。 我常说,一份科学的年度审计计...
内部食堂管理情况专项审计报告 2025年12月2日 一、审计背景 食堂作为集团后勤保障核心板块,直接关系全体员工身心健康、团队凝聚力,也是成本管控与合规治理的关键领域,董事长及集团高层对此高度重视。为规范集团食堂管理,...
6/123