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审计新闻

关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
我永远不会忘记我七年级的英语老师告诉我们的一句话,“你说什么不重要,重要的是怎么说”。显然,她是夸张的,但具有一定的道理:不同的表达方式会有不同的影响。一份写得好的审计报告应该是一份行动呼吁,但是一份写得不好的报告可能导致不当的行动或根...
原标题:强制执行还是启发诱导?这对内部审计来说不是一个两难选择在我的职业生涯中,经常有人把内部审计人员视为“组织警察”,专门躲在树后,挥舞着众所周知的雷达枪,像等待猎物一样等待着公司官员或其他员工的违规行为。这种看法是不利的,因...
11月27日晚间,收到了陈国华老师发来的国际内部审计师协会(IIA)秘书长兼首席执行官理查德·钱伯斯先生最新分享文章《Enforce or Enlighten? This Should Not Be aDilemma for I...
时光荏苒,转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年,感受颇深,所获良多,现浅谈几点心得体会。一、完成“两大转变”“两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律,重...
今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好...
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实这一工作目标,用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志...
2017年,市审计局完成财政审计项目11个,经责项目18个,专项审计调查1个,审计发现问题146个,移送案件线索5条,出具审计决定书9份,查出管理不规范资金7.4亿元,违规金额2.8亿元,提出审计建议104条。基建工程项目定案数232个...
XX公司内部审计工作计划 一、 指导思想201X年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立科学的审计理念,坚持“围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,即围绕增强集团公司经济效益这个中心,重点对集团公司的热点和难...
XXX公司关于下发2018年内部审计工作计划的 通知 2018年,xxx公司将在省公司党委和审计部的指导下,创新审计理念,转换思维方式,提高审计实效,坚持“审管并重、以审促管”的审计工作思路,...
20XX年度内部审计工作计划 一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计;保障集团制度贯彻与落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理...
在成功地满足利益相关者不断增长和变化的需求方面,内部审计有着悠久的历史。从上世纪90年代转向基于风险的审计,到应对各方面的监管变化(包括针对贪腐的法律、财务报告以及最近的数据隐私和文化),该行业一直在适应关键利益相关者的动态期望。...
宋代苏洵在《嘉祐集》中提到:“夫有官必有课,有课必有赏罚。有官而无课,是无官也;有课而无赏罚,是无课也。”这是他总结中国古代察官治官之法得出的结论。这里的“课”是指什么,是说古代官员必须接受培训、通过考试才能上岗吗?当然不是。“课”有...
11月21日,华为对外公开了10月21日任正非在合同在代表处审结研讨会上的讲话。合同在代表处审结,是华为向下授权的一个重要标志。其目的是保证在内外合规的边界内,争取多产粮食。2016年华为实现三项费用在代表处审结后,20...
XX公司 审字〔2018年〕00X号    签发人:内部审计通知书 XX有限公司:根据公司下发的年度审计计划,审计部计划于2018年XX月XX日-20...
一、内部审计外包概述1.内部审计外包的含义。内部审计外包是指企业通过协议将部分或全部内部审计职能委托给外部专业组织或人员。内部审计外包产生于公司非核心业务外包。内部审计外包时,执行审计工作的主体从企业内部...