审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2018-07-20
内控何在?上半年信息披露违法违规立案同比增50%!
原标题:证监会:上半年信披违法违规立案调查39起 同比增50%新浪财经讯 7月20日消息,证监会新闻发言人高莉7月20日表示,证监会通报上半年信息披露违法违规案件情况,今年以来,证监会稽查部门坚持精准立案、精准查处、精准打击的原则,把各类...
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2018-07-20
【审计案例】消失的现金到底去哪儿了?
审计组在全市城市社区资金管理使用情况审计调查中,针对反映强烈的“微腐败”问题,将审计重点聚焦到违规发放津补贴上,积极服务基层治理体系建设。一笔不见的现金审计组在抽查某街道办事处2016年度社区人员及工作专项经费的管理使用情况时发现,街道...
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2018-07-19
最新!宋喆当庭认罪!职务侵占王宝强工作室230多万,内审人,需要知道这些…【收藏】
7月11日,王宝强原经纪人宋喆涉嫌职务侵占罪一案开庭审理。据王宝强代理律师透露,宋喆当庭认罪,请求法院从轻处罚。据了解,本案中宋喆是王宝强原经纪人,修某则是某文化传媒公司外聘艺人统筹。根据检方指控,2014年到2016年,宋喆利用担任王...
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2018-07-18
一笔逾期借款背后的“空壳公司”
今年年初,审计组对XX党政主要领导干部进行任期经济责任审计。在对财政往来进行清理时,审计人员从一笔逾期借款入手,发现该县存在因决策不当财政资金无法收回的重大风险隐患。该问题引起了当地党委政府的高度重视,目前该问题正在进一步处理中。端倪初现...
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2018-07-18
身处IT互联网大时代,内审人,你是否想过这些?
内审充分利用IT互联网技术,宏观价值无限1.完善企业的治理,提升企业的内部审计管理能力。通过分析企业内部的盈利能力,来进行综合治理,并监督治理的整个过程,将企业内部成本进行有效控制,改善企业的经济效益,使企业更加全面的掌握经济发...
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2018-07-12
【内审实战】计算招标采购价高于零售价,审计发现背后竟然…
故事背景 某单位招标中心组织“计算机采购”的公开招标工作。招标项目采取资格后审、综合评标的方式,商务标和技术标占比各为50%。投标单位有AA公司(以下简称“AA公司”)、BB公司(以下简称“BB公司”)、CC公司、DD公司。评...
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2018-07-12
惨痛代价,终得“解禁”,中兴新任CEO内部信:5段话7次强调合规内控!
日前,中兴通讯新任CEO徐子阳,向公司全体员工发布一封内部信。全文如下:公司全体同事,7月6日,我们正式从公司上一任管理层手中,接过了接力棒,深感责任重大。新管理曾的全体成员将不忘初心,坚定践行中兴通许核心价值观,牢记自己肩负的使命和责...
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2018-07-11
内审实战分享:合同附件信息错位的背后,竟暗藏如此大案…
案例简介 某单位阀门招标项目,招标文件要求提供企业制造能力和业绩。一是投标人近三年(2015年1月1日起)具有类似工况下球阀的供货业绩50台及以上得5分;30~49台得4分;10~29台得3分;1~9台得2分;没有得0分。...
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2018-07-11
关于工程审计,有一种捷径叫着“亲临现场、深度检测”
Mr.内婶儿点评:工程领域是审计长期重点关注的高风险领域,而但凡有实质性重大发现的工程审计项目,一定少不了工程质、量方面的问题,经常有朋友问到我,审计项目组想要在工程质、量方面有所斩获,但苦于缺乏专业的工程审计人员,是否有捷径可寻,我的...
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2018-07-10
围标,是可以这样被审计发现的…
2018年4月,江海市审计局在文化产业专项资金审计中,对该市W单位的资金使用情况进行延伸,发现某装裱店老板,利用“分身术”围标,从W单位获取不当收益的问题线索。近乎完美的财务处理审计组初到W单位时,负责人王某满面春风,自豪地介绍:“我们...
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2018-06-15
【内审沙龙】你怎么看?康恩贝下属公司总经理这么干,终因内审获刑…
内婶儿这几天看到一则报道,话说康恩贝内部审计部门在审计过程中,发现了下属公司法定代表人、总经理汪少华等人,涉嫌利用职务进行经济犯罪。最终,该总经理汪少华因非犯国家工作人员受贿罪,被判处有期徒刑3年,缓刑4年。>>刑事判决书...
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2018-06-12
财政部:关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知
财税〔2018〕53 号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财政局,财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处:为促进我国宣传文化事业的发展,继续实施宣传文化增值税优惠政策。现将有关...
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2018-06-12
【舞弊经典案例】出纳5年侵吞1000多万,内控和审计怎会通通失灵?
近日,内婶儿(个人ID:1460394675)看到一则让我感到震惊,相信也会让内审内控人员有些汗颜的舞弊(职务侵占)案件。通过这个案件,我们可以清晰的看到舞弊三角论的现实写照,也能更加深刻的帮助理解,内控框架理论对于实战业务的指导意义。愿下...
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2018-06-08
浙江省龙泉市内审指导中心前往交通运输局指导内部审计工作
5月31日,龙泉市审计局副局长余盛宽、内审中心主任胡厉宁前往龙泉市交通运输局指导内审工作,交通运输局局党组书记、局长付建伟及内审科室人员一同参加了座谈。余盛宽副局长在听取了局内部审计工作的汇报后,充分肯定了近年来局内审工作取得的成绩,特别...
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2018-06-08
浙江省龙泉市交通运输局成立独立内审科室 强化内部审计工作
为加强交通运输行业内部审计工作,加大审计监督力度,更好服务交通运输事业持续健康发展,近日,龙泉市交通运输局成立了独立的内审科室,明确内审室负责交通运输行业内部审计工作,主要职责为制定本系统内部审计工作制度和年度工作计划,办理上级审计部门、局...
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