审计新闻
81835
2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:2月27...
4189
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
31146
2
2024-01-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
8677
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
19743
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
22495
2023-03-07
内部审计底稿编制与管理:方法步骤、实务精要(附:底稿格式模板)【付费内容】 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编内审底稿,兹事体大!弄不好,就是在给单位、给部门、给个人“挖坑”、“埋雷”。近期,又收到一些伙伴有关审计底稿的困惑,其中,...
19336
2023-02-09
《内审面试实用题库清单》(附:高分回答)20载沉淀!呕心整理【付费内容】 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编元宵节一过,行业同仁基本都已正式开工,春风拂来,没有了疫情的羁绊,一切都充满了希望。每年这个时候,都有不少企业准备引入新鲜血液,同样也有很多伙伴打算...
21559
2023-01-18
制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】 置顶
近期,-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面审计,大家原以为很简单的制度审计, -但被领导直接关注,还加上“全面”二字,心里竟一下没底了。制度审计到怎么审?相信,但凡从事审计工作的小伙伴,...
1560
2016-11-28
河南省审计厅成立审计督察处和内部审计指导处
为落实中央和省委对审计工作的新部署,适应新形势新任务对审计工作的新要求,进一步强化监督检查力度,以及对内部审计工作的指导监督,经省机构编制管理委员会批复,河南省审计厅成立了审计督察处和内部审计指导处。审计督察处主要负责督察重要工作完成...
1291
2016-11-28
如此审计:“80后”审计人员问农户时请村干部暂时回避(组图)
原标题:“80后”审计人员:问农户时请村干部暂时回避审计人员在讨论当天的行程路线审计人员随机到农户家中调查情况游飞贵和当地交通局负责人查看公路情况8月中旬以来,国家审计署共派出20名审计人员...
1488
2016-10-08
涟水县住建局:加强内部审计规范资金使用
从9月28日开始,县住建局组织专门审计组,利用两天时间,对下属8家企事业单位财务进行内部审计,确保各项资金安全使用。为了保证审计工作取得实效,该局党委进行了专门研究,成立了以局纪委书记为组长,财务、纪检监察等部门负责人为副组长的审计小组,...
1627
2016-10-08
英国大臣:更好的内部审计对于城市风险管理"至关重要"
英国前任影子大臣埃德·鲍尔斯(Ed Balls)认为,完善之后的内部审计行为准则对于推动伦敦市的风险管理是“至关重要”的。在特许内部审计师公会(CIIA)的年度会议上发言时,鲍尔斯表示支持对内部审计行为准则开展独立的审查,以推动有效的...
1359
2016-09-30
江苏内审:常熟国资委出台三项制度强化企业的内部监督和风险控制
为贯彻落实江苏常熟市国资国企会议精神和市委、市政府文件(常发[2014]29号)精神,推动企业建立健全内部监督机制,强化企业的内部监督和风险控制,结合实际,近日,常熟市出台了《关于在国有企业中严肃财经纪律 加强财务管理的意见》、《关于进一步...
1612
2016-09-30
万润科技:内部审计部负责人凌云志辞职 曾任供职于华为公司
9月29日晚间,万润科技发布公告称,董事会于2016 年9月29日收到内部审计部门负责人凌云志先生提交的书面辞职报告。凌云志先生因个人原因,申请辞去内部审计部门负责人职务,其辞职后不再在公司担任任何其它职务。万润科技表示,根据法律、行政法规...
1545
2
2016-09-27
调查:女性内部审计师深感面临挑战
一份新的研究报告显示,女性会计师在内部审计领域日益崭露头角,特别是在美国和加拿大,但与此同时,许多女性会计师感到缺乏与男性同行竞争所需的必要技能。国际内部审计师协会(IIA)发布的这份报告题为《内审领域的女性审计师:全球视角》,它发现...
1704
2016-09-22
温州内审:出台内部审计工作指导监督办法
今年8月,浙江省温州市审计局出台《温州市审计局内部审计工作指导监督办法(试行)》,对指导监督的范围、职责、方式等作出明确规定,进一步加强了国家审计对内部审计工作指导和监督。该《办法》规定,依法属于审计监督对象单位的内部审计工作,包括本...
1596
2016-09-22
中国内审协会第四届金融行业交流在京举行
2016年9月20日,中国内部审计协会在北京举办了第四届金融行业会员单位交流活动,来自40多家金融机构的代表共80余人参加了此次活动。本次活动的主题为“提升内部审计能力,合理保证企业经营目标的实现”。交流活动轮值主席单位中国银河证券股份有...
2032
2016-09-22
浙江审计厅:浙江出台《企业内部控制审计操作手册》
内部控制是现代企业治理的重要基础,内部控制设计的合理性和执行的有效性,直接关系到企业能否在变幻莫测、充满风险的经济环境中生存和发展。大量的实践证明:得控则强、失控则弱、无控则乱。而内部控制审计负责对组织内部控制自身的监督评价,是内部控制的再...
1361
2016-09-20
徐州地税局:构建内部审计“一盘棋”工作格局
近年来,徐州地税局强化内审职责和工作力量,不断加大领导干部经济责任审计工作力度和深度,推进审计监督全覆盖,为完成地税工作任务和推进税收现代化服务形成有效的内部监督制约机制。为破解离任审计“先离后审”不利于整改的弊端,徐州地税局加大审计...
1714
2016-09-20
苏州恒久:发布内部审计制度
苏州恒久:内部审计制度(2016年9月)公告日期 2016-09-12苏州恒久光电科技股份有限公司  ...
1769
2016-07-29
审计伙伴们:万科独董独不独?
原标题:万科的独董丧失了独立性 还是首次展现了独立性在我看来,证券监管部门提出的要有关各方协商解决问题是给迷途知返者最后的一个机会。如果华润宝能尊重万科长期以来被公认为典范的公司治理结构,维护公司“无实际控制人”的企业改革标杆,支持对...
1478
2016-07-26
福建厦门国资委举行国资系统企业内部审计人员培训班
厦门市国资系统企业内部审计人员培训班于2016年7月13日在厦门市委党校开班,此次培训班由厦门国资委稽查监督处组织,厦门市国资系统相关单位100多人参加培训。培训班开班仪式由市国资委张振斌副巡视员主持,张副巡视员说明举办此次培训班目的...
1410
2016-07-15
财政部发布关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见
近日, 财政部发布《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(以下简称《指导意见》),要求采购人、集中采购机构和监管部门应当发挥内部审计、纪检监察等机构的监督作用,加强对采购执行和监管工作的常规审计和专项审计。《指导意见》指出,加...
热门网课
- 126874 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 90886 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 82787 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 78438 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 78305 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 78254 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 77767 【课件】国有企业审计与内部控制
- 77731 【经济责任审计·准则解读】课程
- 77493 【建设工程全过程审计】培训课件
- 77469 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 75867 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 75737 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
热门好书
- 79712 《内部审计工作法》
- 78660 《企业内部审计全流程指南》
- 78421 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 78050 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 78007 《金融机构审计实务指南》
- 77893 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 77775 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 77445 《财务审计实务指南》
- 77382 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 77175 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 77034 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 76935 《业内部控制架构设计实操手册》
- 76923 《舞弊审计实务指南》
- 76564 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 76559 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 76165 《企业内部控制全流程实操指南》