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审计新闻

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©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
 审先生 / 文   内审网 / 整编内审底稿,兹事体大!弄不好,就是在给单位、给部门、给个人“挖坑”、“埋雷”。近期,又收到一些伙伴有关审计底稿的困惑,其中,...
审先生 / 文   内审网 / 整编元宵节一过,行业同仁基本都已正式开工,春风拂来,没有了疫情的羁绊,一切都充满了希望。每年这个时候,都有不少企业准备引入新鲜血液,同样也有很多伙伴打算...
近期,-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面审计,大家原以为很简单的制度审计, -但被领导直接关注,还加上“全面”二字,心里竟一下没底了。制度审计到怎么审?相信,但凡从事审计工作的小伙伴,...
1月11日,记者从省审计厅获悉,省政府办公厅日前印发了《关于进一步加强和改进内部审计工作的意见》(简称《意见》),首次明确规定,6种情形下必须建立健全独立的内部审计机构。这是我省在推动健全完善内部审计体系中迈出的重要一步。我省一贯重视...
上市公司2015年内控分析报告建议:加强内控法制建设 强化企业治理层监督作用证监会10日消息,为了全面、深入了解上市公司执行企业内部控制规范体系情况,财政部、证监会联合山东财经大学,分析了沪深证券交易所上市公司公开披露的2015年年度...
记者从1月10日召开的全省审计工作会议上获悉,2016年我省各级审计机关大力创新审计方式方法,全年共审计(调查)9539个单位和项目,促进增收节支47.78亿元,挽回损失11.52亿元,核减投资43.78亿元,移送处理事项509件,涉及人员...
12月30日,为期1天半的全国审计工作会议在北京闭幕。审计署党组书记、审计长刘家义作了讲话,党组成员、副审计长孙宝厚进行了会议总结,党组成员、副审计长陈尘肇主持会议。审计署领导班子全体成员,中央军委审计署审计长郭春富出席了会议。刘家义...
原标题为:中国会计学会内部控制专业委员会2016年学术年会暨内部控制专题研讨会在浙江杭州召开2016年12月3日,由中国会计学会内部控制专业委员会主办,浙江工商大学财务与会计学院、浙江省会计学会、中国民营企业内部控制研究中心承办的中国会计...
湘潭在线11月30日讯(湘潭日报记者 谢雨 通讯员 肖军)11月24日,湘潭市住建局监察室再次联合第三方会计机构,对住建系统财政资金使用情况进行严格审计,重点对容易产生腐败行为的“风险点”和“风险环节”进行仔细核查,以此打造反腐败的“防火墙...
中国内部审计协会根据《关于开展内部审计信息化优秀成果展示活动的通知》(中内协发〔2016〕18号)要求,组织开展活动,11月,内审协会组织专家对各会员单位选送的成果进行了评审,共评选出拟推选的优秀成果85个,并将名单予以公示。 ...
近日,常熟市财政局出台《常熟市财政局内部控制制度》,通过加强内控有效防范财政风险和廉政风险,逐步建立“科学、规范、高效”的财政内部运行体系。据悉,财政内部控制制度是指为履行公共财政职能,实现财政管理目标,通过规范业务流程,制度并实施科...
为落实中央和省委对审计工作的新部署,适应新形势新任务对审计工作的新要求,进一步强化监督检查力度,以及对内部审计工作的指导监督,经省机构编制管理委员会批复,河南省审计厅成立了审计督察处和内部审计指导处。审计督察处主要负责督察重要工作完成...
原标题:“80后”审计人员:问农户时请村干部暂时回避审计人员在讨论当天的行程路线审计人员随机到农户家中调查情况游飞贵和当地交通局负责人查看公路情况8月中旬以来,国家审计署共派出20名审计人员...
从9月28日开始,县住建局组织专门审计组,利用两天时间,对下属8家企事业单位财务进行内部审计,确保各项资金安全使用。为了保证审计工作取得实效,该局党委进行了专门研究,成立了以局纪委书记为组长,财务、纪检监察等部门负责人为副组长的审计小组,...
英国前任影子大臣埃德·鲍尔斯(Ed Balls)认为,完善之后的内部审计行为准则对于推动伦敦市的风险管理是“至关重要”的。在特许内部审计师公会(CIIA)的年度会议上发言时,鲍尔斯表示支持对内部审计行为准则开展独立的审查,以推动有效的...
为贯彻落实江苏常熟市国资国企会议精神和市委、市政府文件(常发[2014]29号)精神,推动企业建立健全内部监督机制,强化企业的内部监督和风险控制,结合实际,近日,常熟市出台了《关于在国有企业中严肃财经纪律 加强财务管理的意见》、《关于进一步...
9月29日晚间,万润科技发布公告称,董事会于2016 年9月29日收到内部审计部门负责人凌云志先生提交的书面辞职报告。凌云志先生因个人原因,申请辞去内部审计部门负责人职务,其辞职后不再在公司担任任何其它职务。万润科技表示,根据法律、行政法规...
一份新的研究报告显示,女性会计师在内部审计领域日益崭露头角,特别是在美国和加拿大,但与此同时,许多女性会计师感到缺乏与男性同行竞争所需的必要技能。国际内部审计师协会(IIA)发布的这份报告题为《内审领域的女性审计师:全球视角》,它发现...