审计新闻
83463
2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
31664
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
4696
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
8844
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
20030
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
22871
2023-03-07
内部审计底稿编制与管理:方法步骤、实务精要(附:底稿格式模板)【付费内容】 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编内审底稿,兹事体大!弄不好,就是在给单位、给部门、给个人“挖坑”、“埋雷”。近期,又收到一些伙伴有关审计底稿的困惑,其中,...
19593
2023-02-09
《内审面试实用题库清单》(附:高分回答)20载沉淀!呕心整理【付费内容】 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编元宵节一过,行业同仁基本都已正式开工,春风拂来,没有了疫情的羁绊,一切都充满了希望。每年这个时候,都有不少企业准备引入新鲜血液,同样也有很多伙伴打算...
21847
2023-01-18
制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】 置顶
近期,-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面审计,大家原以为很简单的制度审计, -但被领导直接关注,还加上“全面”二字,心里竟一下没底了。制度审计到怎么审?相信,但凡从事审计工作的小伙伴,...
3830
2
2017-07-14
一个举报调查,竟反让审计团队陷入绝境!值得反思!
今天,内婶儿分享一个多年前的故事,也可以说是“深刻”的教训。时光回到2009年的年底,大概是当年圣诞节前两周,集团审计部负责人收到了公司BOSS转来的一封举报邮件,要求审计部对举报内容进行审计调查。在邮件中,举报人对集团下属子公司采购人员...
2201
2017-07-12
关于印发《关于稳步推进财政电子票据 管理改革的试点方案》的通知
财综〔2017〕32号 党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,有关人民团体,有关中央企业,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财务局:为适应加...
1196
2017-06-08
天际数字年报与会所审计报告内容不一致 存调层风险
6月8日消息,昨日晚间,创新层企业天际数字(831478)主办券商东北证券发布公告称,天际数字的2016年年报中披露的审计报告类型与其会计师事务所出具的保留意见审计报告内容不一致,存在被调整出创新层的风险。资料显示,瑞华会计师事务所(特殊...
1441
1
2017-06-08
立信因审计未勤勉尽责被罚两个月暂停承接新证券业务
继瑞华会计师事务所后,立信会计事务所(下文简称“立信”)成为2017年第二家被暂停承接新证券业务的会计所。6月8日,腾讯财经从多位知情人士处获悉,鉴于立信已于两年内发生两起审计未勤勉尽责,并受到证监会两次处罚,已被要求全面整改,并暂停两个...
1609
2017-06-07
财务&审计机器人接连登场 会计审计还敢说越来越吃香?
财务机器人的出现很好地解决了“手工操作耗费大量人力物力”的问题,提高了效率,同时也增强了效率的准确性。当前,全球财务机器人发展已初见端倪,国内相关研发也在稳步推进中。6月6日,国内首个高校财务智能服务机器人“财宝”亮相电子科技大学计划财务处...
1537
2017-06-05
上交所上市委员会委员:审计委员会缺位是财务造假频出重要原因
在今日举行的2017清华五道口全球金融论坛“上市公司治理”分论坛上,安永大中华区战略与发展主管合伙人,全国工商联并购公会副会长,上海证券交易所上市委员会委员谢佳扬认为,上市公司审计委员会缺位是财务造假现象频出的重要原因。谢佳扬进一步解释道...
1512
2017-06-05
年报事后审核动真格 上交所提请证监会核查30余公司
中国证券网讯 截至5月末,沪市公司的年报审核工作基本结束。就年报披露中的“行业信息有效性”、“会计信息真实性”、“公司治理合规性”、“承诺补偿充分性”、“中介履职到位性”等五大重点,上交所予以全维度监管,共重点审核了460余份年报,发出16...
1431
2017-06-05
未按时披露年报 *ST烯碳及审计机构被谴责
距离上市公司公布年报截止日期已过一月有余,但截至目前,*ST烯碳(000511.SZ)仍未披露2016年年报。5月26日,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)官网分别披露了对*ST烯碳及相关审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)予以...
2536
2017-06-05
PCAOB对审计报告做出重大调整
2017年5月25日,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)批准了一项新准则——《审计师针对财务报表审计发表无保留意见的审计报告》,其将极大地改变审计报告。除其他事项外,这项新准则将要求审计师在审计报告中纳入与审计委员会就“关键审计事项...
1484
2017-05-31
*ST弘高就内控问题回函深交所 与审计机构各执一词
由于年报被“非标”导致被“*ST”的\*ST弘高(8.100, 0.00, 0.00%)(002504,SZ),如今在给深交所的回函中还出现了和审计机构说法“打架”的情况。5月31日,*ST弘高就深交所相关问题作出回复...
1478
2017-05-24
乐视网部分内审底稿缺失 挪用版权费发工资
乐视网(300104)发布《中德证券关于乐视网2016年度跟踪报告》公告显示。中德证券就乐视网在公司内部制度的建立和执行、募集资金存放及使用等多个方面发现问题,并列出了应对措施。资料显示,中德证券指出乐视网内部部门...
1485
2017-05-24
中国保险行业协会举办保险行业内审经验交流会
交流会邀请安联保险集团全球内审负责人HerveGloaguen先生作题为《全球保险业内审挑战及国内保险内审重点关注领域的实践》的主题演讲。太保集团、太平集团、平安集团、众安保险内审相关负责人分别就远程审计方法、加强内审整改督查、内审管理平台...
1458
2017-02-07
关于领取北京2016年9月CIA/CCSA机考考试证书的通知
关于领取2016年9月CIA/CCSA机考考试证书的通知来源:市内审协会 时间:2017-02-032016年9月通过CIA/CCSA机考考试的考生,请于2017年2月6日至2月28日(法定节假日休息)在北京内部审计协会领取您的中、...
1672
2017-01-11
特别关注:中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深化职称制度改革的意见》
近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化职称制度改革的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《关于深化职称制度改革的意见》全文如下。职称是专业技术人才学术技术水平和专业能力的主要标志。职称制度是专业技术人才...
1556
2017-01-11
湖南岳阳内审:湘阴教县育局内部审计工作再上新台阶
湘阴县教育局的内审工作,领导高度重视,有专职的内审人员和机构开展经常性的内审工作,在该县一直处于领先地位。刚刚过去的2016年,湘阴县教育内部审计工作,紧紧围绕教育中心工作,以创新的工作思路,科学的工作方法,求实的工作态度,较圆满的完成了各...
热门网课
- 129725 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 93412 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 84989 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 80124 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 80091 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 79854 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 79693 【课件】国有企业审计与内部控制
- 79319 【经济责任审计·准则解读】课程
- 79222 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 79013 【建设工程全过程审计】培训课件
- 77590 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 77446 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
热门好书
- 81196 《内部审计工作法》
- 80408 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 80315 《企业内部审计全流程指南》
- 79746 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 79720 《金融机构审计实务指南》
- 79580 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 79213 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 79102 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 79002 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 78984 《业内部控制架构设计实操手册》
- 78862 《财务审计实务指南》
- 78693 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 78351 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 78272 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 78262 《舞弊审计实务指南》
- 77725 《企业内部控制全流程实操指南》