审计新闻
1151
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”
咨询课程的通知
各相关单位:
2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1746
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
36376
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类
>> 考试课程
CIA 考试课程
【点此:学习最新培训课程】
重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过!
【CIA考试:报考、注册、认...
9867
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税
最新实务课程计划清单
经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课
》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加
》热门网课(录播随时...
12127
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文
哪个单位能不关心对外投资“效益”?
哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?
而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23697
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!
审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。
我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
4349
2022-04-23
审计工作方案:预算执行、决算草案其他财政收支情况审计(值得收藏)
泉州市审计局 / 文;内审网 / 整编
泉州市2020年度预算执行决算草案及其他财政收支情况审计工作方案
为做好我市2020年度预算执行等情况审计工作,根据《审计法》和省审计厅《2021年全省审计项目实施计划的通知》(闽审政...
2611
2022-04-21
建设项目全过程审计方案
内审网 / 整编
关于XXX的审计方案
XX公司审案字[20XX]XX号
一、审计项目
XX建设工程竣工决算审计
二、被审计单位
XX公司
...
5127
2022-04-21
某央企上市公司内部审计管理制度
XX股份有限公司内部审计管理制度
2022年4月19日审议通过
第一章 总则
第一条 为了规范XXX股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,明确内部审计的职责和权限,充分发挥内部审计作用,根...
2542
2022-04-20
关于XX匿名举报信举报事项的调查报告(这份报告,你怎么看?)
关于XX匿名举报信举报事项的调查报告
XXX:
承XXX指示,质检部SXX、TXX、第二执行办QXX三人,于20XX年X月XX日-X月XX日期间,就20XX年X月XX日XX匿名...
1882
2022-04-20
举报调查,让多少老板和审计如此误解?(16条经验参考)
举报调查是多数审计部门的常规工作内容之一,时常会有小伙伴通过内审网找到我,感慨公司高层对于举报调查无形和有形的压力,苦恼自己对于举报调查的束手无策,感叹其他公司举报调查捷报频传,大家经常问到“老师,举报调查毫无头绪,到底...
3705
2022-04-19
关于2020年度安徽省国外贷款项目财务收支及项目执行情况的审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》规定和审计署《2021年度国外贷援款项目审计工作方案》要求,2021年1-9月,安徽省审计厅对全省13个国外贷款项目2020年度财务收支和项目执行情况进行了审计,现将审计结果公告如下。
一、基本情况
...
2571
2022-04-19
关于XX专项审计意见整改落实情况的报告(妥存)
XXX(审计机构/部门):
按照XXX反馈意见要求,W高度重视,认真研究制定整改方案,精心落实整改工作,对照专项审计的问题,逐条进行了梳理和整改。现将整改落实情况汇报如下。
一、整改工作落实情况
X...
3847
2022-04-18
XX医院内部控制风险评估报告
XX医院内部控制风险评估报告
为了全面贯彻财政部关于开展行政事业单位内部控制风险评估工作的要求,以及市、县财政局有关指导意见的精神,实现内部控制体系建设工作的稳步进行,依据《财政部关于全面推进行政事业单位内...
2054
2022-04-18
12种方法!助我成功获取审计线索(近年最新总结)
刘永辉 / 文;内审网 / 整编
作为一名审计人员,谁都有自己独特的审计思路和方法,最常用的就是从会计中直接发现审计线索。这种方法是最基本、最直观的,主要是通过被审计单位所提供的会计资料,利用审阅的方式发现审计疑点, 确定审计线索...
9948
2022-04-18
我的一个舞弊审计案例(方案、成果、启示)
高伟明 / 文;内审网 / 整编
一、对集团子公司舞弊审计案例进行分析
(一)案例背景
根据某集团公司总部收到匿名举报:某子公司存在瞒报质量问题私下赔偿补货的情况,同时子公司总经理可能在当地经销商入股,...
3531
2022-04-17
装修结算审计:要点、常见问题、原因及对策
建筑装饰工程是建筑工程的重要组成部分。由于社会的快速发展,科学技术的不断进步,人们生活水平的日益提高,以及新材料、新工艺的不断出现,装饰工程的发展很快,而目前装饰工程的审计方法相对滞后,审计操作难度较大,出现纰漏多,这就...
5402
2022-04-14
内部审计档案管理办法
为了规范公司内部审计档案的管理工作,保证内部审计档案的质量,发挥内部审计档案的作用,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》及《公司关于内部审计工作的规定》制定本办法。
内部审...
3040
2022-04-13
XX市市直单位内部审计资料备案管理办法(试行)
第一条 为加强对内部审计工作的指导和监督,充分发挥内部审计作用,根据审计法及其实施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计统计调查制度》和《XX省省直单位内部审计资料备案管理办法(试行)》等有...
1831
2022-04-13
审计机关审计档案管理规定
第一条 为了规范审计档案管理,维护审计档案的完整与安全,保证审计档案的质量,发挥审计档案的作用,根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国审计法》和其他有关法律法规,制定本规定。
第二条 本规定...
2080
2022-04-13
XX省级内部审计人才库管理办法(试行)
第一章 总 则
第一条 为贯彻党中央国务院、XX省委省政府关于实行审计全覆盖的要求,加强审计机关对内部审计工作的业务指导和监督,建立国家审计机关和内部审计机构之间联动机制,特制定本办法。
第二条 省审计厅...
热门网课
- 159406 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119923 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103072 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96430 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88369 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87708 【课件】审计实务-入门到精通
- 85501 【课件】审计角度解构年报
- 84304 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15543 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12085 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11453 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11422 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97965 《内部审计工作法》
- 97396 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97145 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97033 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96859 《企业内部审计全流程指南》
- 96268 《金融机构审计实务指南》
- 95689 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95380 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95370 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95144 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95067 《财务审计实务指南》
- 95001 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94896 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94806 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94352 《舞弊审计实务指南》
- 94135 《企业内部控制全流程实操指南》