审计新闻
1149
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1745
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
36376
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
9866
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
12126
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23697
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
1756
2022-05-14
审计人员20XX上半年审计工作总结
审计人员20XX上半年工作总结1我于今年年初调至县教体局从事教育内审工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领...
3399
2022-05-10
财政资金绩效审计:重点内容、问题、对策
深化财政资金绩效审计的问题及路径财政资金绩效审计是对财政资金使用所达到的经济、效率和效果程度作出评价,有利于规范财政专项资金管理,提高财政资金使用绩效,促进提高政府决策科学化,改进和加强政府管理水平,有利于审计机关更好发挥党和国...
14502
2022-05-08
关于对某单位年度工会经费预算执行情况的审计报告
审先生:近年,越来越多的单位都已经按要求对工会独立核算建账,但是,内审网在业内伙伴中初步调查发现,多数单位对工会经费管理情况缺少必要的审计资源投入,有的单位甚至出现对工会经费动歪脑筋,违规使用工会经费的情况。某些...
1912
2022-05-07
三公经费审计方法和重点
三公经费是指政府部门人员在因公出国(境)、公务车购置及运行、公务接待过程中使用的财政经费。三公经费是公职人员在履行职责即办理委托代理事项过程中产生的费用。三公经费是财政预算支出的核心部分,若管理不善容易引发党政机关的公费...
2842
2022-05-06
比亚迪:2021年度内部控制自我评价报告
比亚迪股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告比亚迪股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”...
5649
2022-05-03
采购、付款审计:谨记10大要点!
企业的采购业务有大有小,但无论大小都是作为企业生产经营活动的起点,毕竟“巧妇难为无米之炊”,没有生产材料或者办公用具,相信没有企业会不关注自己的采购。企业的付款行为,从数额和性质上来说可以涵盖多种事项,比如与供应商企业之...
4159
2022-05-03
XX公司原总经理离任经济责任审计报告(收藏)
按照已发布的《离任审计制度》,应集团人力资源中心《关于xxx离职审计的工作函》委托,监察审计委员会对公司原总经理xxx先生开展离任审计。监察审计委员会根据《离任审计制度》及公司相关管理制度开展了离任审计工作,现将审计情况...
2184
2022-05-01
审计问题整改闭环管理制度
审计问题整改闭环管理制度一、目的为了促进审计发现问题及提出的建议及时整改落实,提升管理执行力和执行效率,问题整改工作规范化、程序化,结合公司的闭环管理制度,建立从问题发现到整改、从立项到销项的全过程的管理闭环。...
1675
2022-04-29
终于明白!有的审计,如此不受重视…(审计营销很重要)
如何做好内部审计部门“营销”? 培养审计部门的“营销”意识在许多组织中,尤其是在企业,审计部门不仅得不到高层管理者的重视,而且其他部门有时也会片面认为审计部门只会挑一些鸡毛蒜皮的毛病。尽管许多企业的高...
4120
2022-04-26
供应商价格审计管理办法
内审网 / 整编供应商价格审计管理办法为保证生产经营正常进行,维护价格环境的公平,确保集团年度目标的实现,特制定本办法。一、审计依据主要是根据《中华人民共和...
11197
2022-04-25
人力资源管理审计:3大阶段90个具体审计方法
内审网 / 整编审计目标:1.对人力资源流程有个全面的理解;2.评价人力资源流程和相关内部控制的效果和效率;3.对支持人力资源流程的信息系统的可靠性和质量进行评价。审计程序:一、准...
8250
2022-04-24
采购全过程审计:我的19项具体审计程序、方法(供参考)
1、采购申请、供应商选择、下单、审核、收货、检验等岗位是否分离审计程序:①与相关部门人员沟通,确认相关岗位是合理分离的;②抽查各岗位形成的文本资料检查制单、复核人员签名。...
3878
2022-04-23
20XX年度本级财政预算执行和决算草案情况审计问题整改落实情况
根据《中华人民共和国审计法》第十七条的规定,瑞安市审计局派出审计组,于2021年4月6日至6月30日,对瑞安市2020年度本级财政预算执行和决算草案情况进行了审计并送达了审计报告,市财政局高度重视,召开专题会议研究部署整改落实工作,根据...
3428
2022-04-23
20XX年度区本级财政预算执行和决算草案情况审计结果公告
富阳区2020年度区本级财政预算执行和决算草案情况审计结果公告富审公告〔2022〕9号 总第242期(二〇二二年一月十八日公告)根据《中华人民共和国审计法》等规定,富阳区审计...
3049
2022-04-23
20XX年度市本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计工作报告
根据《中华人民共和国审计法》和《福建省地方预算执行情况审计监督试行办法》的规定,市审计局对2020年度市本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行了审计。市审计局忠实履行审计职责,积极促进财经法规的贯彻和落实,努力推动三明经济社会健康...
热门网课
- 159404 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119920 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103072 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96430 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88369 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87708 【课件】审计实务-入门到精通
- 85500 【课件】审计角度解构年报
- 84304 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15543 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12085 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11453 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11422 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97965 《内部审计工作法》
- 97396 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97145 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97032 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96859 《企业内部审计全流程指南》
- 96267 《金融机构审计实务指南》
- 95688 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95379 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95369 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95144 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95067 《财务审计实务指南》
- 95000 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94895 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94806 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94351 《舞弊审计实务指南》
- 94134 《企业内部控制全流程实操指南》

