审计新闻
1156
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1747
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
36379
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
9871
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
12127
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23699
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
2216
2022-03-09
审计报告:问题定性11类常见错误(90%曾出错)
审计定性中常见问题案例分析审计定性是审计报告的灵魂,是审计项目质量控制的关键环节。然而,笔者在多年的审计项目审理过程中,经常发现问题的性质不准确,定量不正确,相关证据不适当充分等情况,造成审计报告使用者与...
2088
2022-03-08
审计,到底怎么发现问题?(20年经验分享)
一、重视审前调查工作搞好审前调查,对发现被审计单位存在的重大违规违纪问题线索至关重要。在实施审计前,只有在对被审计单位的工作职能、财务管理体制、内控制度、人员、机构及所属单位等基本情况了如指掌的情况下,才能总揽审计项目全...
4693
2022-03-07
审计案例:查出!巨额国资金挪作他用…
近年来,B县打响了城市更新和城市建设攻坚战,多渠道筹集了大量项目资金,由E投资公司负责工程管理和审核拨付。 B县审计局对某项目开展专项审计时,审计组老刘委以重任,以丰富的审计经验和敏锐的洞察力,最终查出巨额资金挪作他用的...
5666
2022-03-04
财务管理内控审计方案(建议收藏)
为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下:一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执行情况进行审计,查找财务管理中的...
4963
2022-03-03
物业管理专项审计调查报告(收藏备用)
物业管理审计报告内审网 整编集团审计部按照集团领导的指示,于20XX年X月X日至20XX年X月X日期间,对物业公司的内部控制流程进行了审计,本次审计主要关注了安全保卫、卫生环境和服务职能等重点工作环节。审...
3267
2022-03-03
审计别瞎忙活!采购管理的重点,到底是什么?(深度)
姜珏 / 文;内审网 / 整编懒蚂蚁效应不知你是否听说过“懒蚂蚁效应”?懒蚂蚁效应是日本北海道大学进化生物研究小组对三个分别由30只蚂蚁组成的黑蚁群的活动观察。结果...
4304
2022-03-01
某上市公司审计部职能及各审计岗位职责说明书(极简版·收藏)
XXX公司审计部职能介绍1、在董事会审计委员会的领导下,依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《内部审计制度》及国家相关法律法规的相关规定,独立行使审计监督、评价权,在股份公司及控股子公司范围内开展内部审计工作。...
2195
2022-02-28
“三公经费”:我的实用审计方法总结(妥存)
三公消费“三公消费”指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费,是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。在对政府部门的经责审计及政府工作人员的离任审计中,中央八项规定的执行情况是审计的一个重...
6289
2022-02-27
合同管理专项审计案例
公司正处在快速成长和扩张时期,投资和建设需要签订大量的经济合同,涉及合同合作单位资信背景的复杂性和履约能力的不确定性。审计部为进一步了解重大经济合同的订立情况、履约情况、合同变更的合规性、合同归档管理等情况,开展...
1947
2022-02-26
行政事业单位内控审计方法及要点
一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管理制度建立健全情况,以及...
5551
2022-02-25
货币资金管理审计报告(征求意见稿)
公司财务部:根据年度审计计划安排,审计部于X年X月X日至X月X日对本部财务部门、分公司财务部门进行了货币资金管理的审计,审计期间范围:X年X月X日至X年X月X日。一、审计概况审计依据:《会计法》、...
12948
2022-02-22
个人所得税审计4大关注点
张华 / 文;内审网 / 整编在行政事业单位个人所得税审计中应重点关注以下几个方面:一、关注单位是否履行代扣代缴义务根据《个人所得税法》第九条规定,个 人所得税以所得人为纳税人,以支付所得的单位或者个人为...
5913
2022-02-21
差旅费审计报告
关于对差旅费进行审计的审计报告内审第X号根据《内部审计管理制度》及领导安排,总经办审计组对母公司的差旅费进行专项审计,审计过程中我们实施了适当的、必要的审计程序,按照既定的审计方案,结合公司实际情况,总经...
3519
2022-02-18
原法定代表人XXX同志任期经济责任的审计报告
一、基本情况(一)xx情况Xxx组建于年月,是单位,法人证书号:00000;法定代表人:xxx。制发机关:xxx;登记管理机关:xxx;开办资金:万元。住所:xxx。宗旨和业务范围:截止xxx年x...
4283
2022-02-17
某股份有限公司生产成本审计案例
案例内容与过程审计人员对于损益形成分别进行了控制测试和实质性测试。(一) 对损益形成进行控制测试通过调查表、流程图对内部控制有了全面,测评与评价对被审计单位进行了控制性测试...
热门网课
- 159412 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119932 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103073 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96432 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88371 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87709 【课件】审计实务-入门到精通
- 85503 【课件】审计角度解构年报
- 84306 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15544 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12086 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11453 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11422 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97967 《内部审计工作法》
- 97396 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97147 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97034 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96861 《企业内部审计全流程指南》
- 96269 《金融机构审计实务指南》
- 95691 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95382 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95371 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95147 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95069 《财务审计实务指南》
- 95004 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94898 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94807 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94356 《舞弊审计实务指南》
- 94135 《企业内部控制全流程实操指南》

