审计新闻
1158
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1749
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
36381
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
9871
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
12130
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23700
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
3442
2021-09-15
村镇银行审计5大注意事项
村镇银行是由发起行和其他非金融机构企业法人、自然人共同发起方式设立的地方性银行业金融机构。它的设立有效地填补了农村地区金融服务的空白。在规模方面,村镇银行是“小银行”。近几年来,随着村镇银行的不断发展壮大,业务经营风险也随之增加...
1893
2021-09-13
离任审计:数据分析3大重点,10大关键步骤(自然资源资产审计方向)
开展领导干部自然资源资产离任审计是我国生态文明建设中的一项重要举措,自然资源资产审计涉及面广、领域多、数据量大,加之自然资源资产本身的空间属性,使得在开展该类审计项目时,必须借助信息化手段,运用数据分析发现疑点线索。本文...
2936
2021-09-12
审计案例:一年换10条轮胎的公车
近日,安徽省凤阳县纪委监委通报了谭某等7名公车驾驶员虚报冒领车辆管理费等违反中央八项规定精神典型案例。谭某的案例是在凤阳县委第二巡察组进驻县某产业园党工委开展常规巡察时发现的。当时,巡察组成员小刘像往常一样对财务会计凭证...
6677
2021-09-09
2020年度公司内审工作总结及2021年度内审工作计划
2020年度公司内审工作总结及2021年度内审工作计划 2020 年,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公 司”“天健集团”)围绕经营工作,服务中心、服务大局,持续优 化内部控制体系,加强内部...
4348
2021-09-08
关注6大阶段!高效完成施工企业大数据内控审计
施工企业大数据内控审计的特点大数据审计环境下施工企业具有天然的行业壁垒和自身特点:一是制度和体系不健全。在大数据审计应用中,传统行业对比高新技术行业滞后。施工企业作为传统行业思维转变较慢,制度和体系建设落...
2859
2021-09-07
内部审计沟通:5大常见问题,及应对措施
一、内部审计沟通的常见问题1.审计主体角度存在的问题内部审计主体一般是部门、单位内部专职审计人员。从内部审计主体角度看,内部审计沟通常见问题如下:(1)传统审计观念限制了沟通内部审计人员认为自己是受领导委...
2383
2021-09-06
XX出版传媒集团股份有限公司内部控制管理办法
XX出版传媒集团股份有限公司内部控制管理办法第一章 总则第一条 为加强和规范XX出版传媒集团股份有限公司(以下简称 “集团公司”或“公司”)内部控制管理,提高经营管理水平和风险防范能力...
2507
2021-09-06
全面审计,竟发现“公款私用、公私混用”
201×年5月,根据巡察工作要求,审计组来到了位于甲省的乙单位,对乙单位开展全面审计。审计发现:乙单位自行经营的红门服务社内控制度缺失、货款结算方式公私不分、长期占用留存营业货款,存在公款私用、公私混用等重大资金安全漏洞,涉嫌挪用公款等...
10975
2021-09-05
财务审计42个常见问题清单、整改建议(以中小学为例)
教育经费是各级财政支出的重要份额,决定了教育经费审计要求更加严格。在多年工作基础上,笔者对公办中小学校财务审计[内审网注:更多审计类型干货内容关注公众号内审网]的常见问题进行了梳理,从“内部控制管理”、“会计核算及财务管理”和“遵守中央...
1656
2021-09-03
审计审到今天,还只盯着“财务账”?
从近几年的审计实践来看,随着审计监督持续深入推进,各单位不断加强规范 管理,账面浅显易见的问题越来越少,更多问题手段更隐弊、更曲折,存在“下 移”“外移”趋势,这就需要审计人员不仅具有账内真功夫,关注账内要素,还要 拥有...
1838
2021-09-02
一次审查发现45张假对账单,引人深省…
“案件发生之后,我们进一步完善财务管理制度,规范资金收支程序。同时加强内部管理,从制度建设和执行方面堵塞漏洞。”近日,江苏省无锡市梁溪区纪委监委在对崇安寺生活步行街区物业管理有限公司整改情况进行“回头看”时,该公司分管财务的负责人就财务...
2141
2021-09-01
审计案例:虚假造林现形记
“咣咣……”商务车轧过了一段铁轨,一阵剧烈晃动,大家猛地从睡梦中惊醒。这段货运铁轨因为另有用途尚不能被拆除,所以每次驾车从渝阳市区驶入岭南县,铁轨总是第一时间打招呼,随后映入眼帘的就是郁郁葱葱的森林。“大家打起精神,到岭南县了。...
1949
2021-08-31
浅议“跳出”审计干审计
一是“跳”出审计,向历史经验要审计方向“不忘来时路,方知向何行。” 回望我党历史,从“中国逐步演变为半殖民地半封建社会”到“风云际会,相约建 党”再到“建党前夕的上海社会,共产国际的推动”最后到“群英荟萃,开天辟 地”,...
3609
2021-08-26
做预算绩效管理审计这些年,分享6点建议!
近年来,笔者在审计业务中从事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用等全过程入手,实施预算绩效管理审计[内审网注:更多类型审计方法关注公众号内审网]。发现,在绩效目标、绩效评价等方面还存在一些问题不容忽视,需采...
3321
2021-08-25
审计调查,常用的6个实用工具、平台
调查了解是审计实施过程的一个重要环节,更是提升审计质量的一大关键步骤。调查了解可以让审计组快速掌握第一手审计资料,有利于熟悉并确定审计重点内容,有助于提高审计工作效率,并收到事半功倍的效果。笔者在日常的审前调查工作[内审...
热门网课
- 159425 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119940 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103076 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96435 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88372 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87711 【课件】审计实务-入门到精通
- 85503 【课件】审计角度解构年报
- 84307 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15544 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12086 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11455 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11424 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97969 《内部审计工作法》
- 97398 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97148 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97034 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96862 《企业内部审计全流程指南》
- 96270 《金融机构审计实务指南》
- 95692 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95383 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95374 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95149 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95071 《财务审计实务指南》
- 95007 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94900 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94808 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94360 《舞弊审计实务指南》
- 94139 《企业内部控制全流程实操指南》

