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审计新闻

关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
根据中央八项规定精神,中办、国办、中纪委等部委先后出台了30多项廉政新规落实中央八项规定精神,各省市县也相继出台了办法、规定。各地都高度重视八项规定精神的落实,对违反中央八项规定精神的问题,一律从严处理并通报曝光。为更好地将中央八项规定...
国有企业管理人员处分条例第一章 总 则第一条 为了规范对国有企业管理人员的处分,加强对国有企业管理人员的监督,根据《中华人民共和国公职人员政务处分法》(以下简称公职人员政务处分法)...
医院零星维修工程主要指对医院建筑物的内部设施进行修缮和改造,旨在改善医院的医疗环境,满足医疗需求。零星维修工程因其金额小、频次高、内容杂等特点,容易成为医院管理的盲区。笔者结合对公立医院零星维修工程审计的思考,针对医院管理过程中各环节的...
第一章 总则1.1.目的:为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展,保障公司流程体系有效运行和持续改进,特制订本制度。1.2.原则:1.2.1.规范性原则:各项业务流程流转清晰、各项流程应充分...
浅谈施工企业招投标风险及防控策略建筑业是全球经济增长的关键领域之一,直接或间接地影响着其他行业的发展。然而,建筑业同时也是一个充满风险的行业,特别是在招投标过程中。招投标是施工企业获取新项目的主要方式,但是这个过程中的风...
关于XX城市绿化工程领域专项巡察反馈意见整改进展情况的通报根据XX统一部署,2023年X月X日至X月X日,市委第六专项巡察组对XX城市绿化工程领域开展了专项巡察。2023年X月X日,市委第六专项巡察组向XX城市管理行政执...
1854   2024-05-28

内审,总在“背锅”?

近年,除国企、上市公司以外,越来越多的单位、组织开始设置内部审计部门(以下简称内审或内审部门),内审部门在各类单位、组织的日常运营中,扮演着越来越重要的角色。除了常规的发现问题、提示风险职能之外,很多单位都要求内审能与业务、财务紧密配合...
医院财政贴息贷款采购项目专项审计探析一、引言2022年9月15日,国家卫生健康委发布《关于开展拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备需求调查工作的通知》,后又发布《国家卫生健康委关于开展财政贴息贷款更新改造医...
各省、自治区、直辖市财政厅(局)、网信办,新疆生产建设兵团财政局、网信办,深圳市财政局:为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步规范财务审计秩序 促进注册会计师行业健康发展的意见》(国办发〔2021〕30号)有关要求,加强会计师事务所...
国有企业关键岗位管理人员,区别于国有企业领导人员,主要指在管理或业务部门重要岗位上具体履行管理职权的人员。关键岗位管理人员是在管理人事、资金使用、招投标、项目运作、物资采购、工程基建、大宗销售等关键领域、关键环节具一定实质影响力的人员,...
重大经济事项决策情况审计研究中办、国办印发的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》是审计机关开展经济责任审计的重要执法依据之一。本规定第十七、十八、十九条规定,对所有纳入经济责任审计范围的领导干...
公立医院接受公益事业捐赠审计中应重点关注的问题伴随社会公益事业的发展和医药卫生体制改革持续深化,公立医院接受捐赠大幅度增加。公立医院作为我国医疗服务体系的主体,其接受社会捐赠不但能充分体现医学人文精神及其公益性属性,更能...
主审手记 | 念好四字决,当好主审人2022年,X审计X组织实施的XX区发展和改革局领导干部任期经济责任审计项目荣获XXX审计机关优秀审计项目一等奖。该项目重点揭示了贯彻执行国家经济方针政策不到位、重点项目建设管理不规范...
浅谈数字化背景下中小企业合规建设为更好研究数字化背景下中小企业的数据合规问题,本文采用文献分析法、比较研究法与交叉研究法等研究方法较为系统地阐述了数字化背景下中小企业的合规概念目的和方法。首先,本文对企业数据合规进行概念...
内部审计工作作为组织内部控制体系的重要组成部分,承担着保障组织健康运营、持续稳定发展的重要职责。然而,即便在经济社会快速发展后的今天,在实际工作中,内部审计机构依然面临诸多挑战,有些挑战造成的困难,甚至让内部审计人员焦头难额,疲于应对。...