审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2023-02-08
中国注册会计师协会关于印发《<中国注册会计师审计准则第1211号——重大错报风险的识别和评估>应用指南》等两项应用指南的通知
中国注册会计师协会关于印发《<中国注册会计师审计准则第1211号——重大错报风险的识别和评估>应用指南》等两项应用指南的通知各省、自治区、直辖市注册会计师协会:2022年12月22日,财政部发布修订后的《中国...
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2023-02-07
一本日历,改变一批审计人?
春节前,一位“老伙伴”找我探讨审计项目。我们一起聊了很多,从行业大势到单位局面,从部门价值到个人发展,从审计技术到情商策略,她言语中的透射出的认知格局、逻辑思维、知识储备,让我很快意识到:显然,她已不再是3年前在...
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2023-02-06
15个点回扣,必须现金!委托采购,定制招标,科研赞助…(商业贿赂新线索汇总)
韩亚栋 / 文;内审网 / 整编深度关注,严查医疗领域隐蔽利益输送近期,国家市场监管总局通报了5起反不正当竞争专项执法行动典型案例,其中2起是发生在医疗卫生行业的以科研赞助、支付回扣形式进行的商业贿赂事件。通报称,随着对...
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2023-01-19
公立医院财务收支审计:7大重点(收藏)
公立医院财务收支审计重点及路径探析吴雪琴 / 文 内审网 / 整编在推动公立医院体制改革的过程中,财务收支工作是一个至关重要的内容,医院本身的性质比较特殊,每天都会产生大量的财务...
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2023-01-18
制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】
近期,-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面审计,大家原以为很简单的制度审计, -但被领导直接关注,还加上“全面”二字,心里竟一下没底了。制度审计到怎么审?相信,但凡从事审计工作的小伙伴,...
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2023-01-17
公司独立董事及审计委员会年报工作制度
公司独立董事及审计委员会年报工作制度(2023年1月X日经公司第X届董事会第X次会议审议通过)1 总则1.1目的为进一步加强XX公司 (以下简称公司)的治理结构,完...
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2023-01-15
内部审计报告,可以这样写!
内部审计报告的质量要求内部审计报告的编制应当符合下列要求:(1) 实事求是、不偏不倚地反映被审计事项的事实,包括经营情况、财务管理、账务处理、制度执行有效性等;(2) 要素齐全、格式规范,完整反映...
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2023-01-14
经济合同管理:3方面审计建议(收藏)
施慧萍 杜庆飞 / 文;内审网 / 整编笔者在审计中发现,行政事业单位经济合同管理方面存在问题不容忽视。合同签订较随意。部分合同内容不完善,对具体事项约定不明确,无签订日期,对未达事项无奖惩措施,对标的物数量、质...
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2023-01-12
全国审计工作会议在京召开:明确2023年工作六大重点
2023年1月12日,全国审计工作会议在北京以视频形式召开。会议的主要任务是,深入学习贯彻党的二十大精神,全面落实中央经济工作会议工作部署,认真落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神和李克强总理讲话要求,总结2022年审计工作,...
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2023-01-12
违法转包、分包审计:我的5点技巧(超实用)
李成雷 / 文;内审网 / 整编浅议查处工程领域转包、违法分包等行为的审计技巧当前,国家三令五申从严规范和治理投标主体的违法行为,但是在工程领域转包、违法分包等行为依然十分普遍。违法行为极有可能导致诸如偷工减料、...
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2023-01-11
审计整改管理办法(附整改通知函)
审计整改管理办法 第一章 总则第一条 为进一步深化审计管理工作,更好地服务于企业的经营发展,促进审计查出问题的及时整改落实,加速审计成果转化,特制定本办法。第二条 本办法适用于XX集团股份有限公司及下属各...
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2023-01-08
2023年审计工作管理计划(收藏)
内审网 / 整编一、指导思想牢固树立以审计促进公司治理的审计理念,坚持服务大局、围绕中心、突出重点的工作方针,寓服务于监督,寓帮助于促进,充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的免疫功能,促进集团经济的平稳、高效发...
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2023-01-07
干成优秀审计项目:我的三点体会(启发)
张远 / 文;内审网 / 整编徐州市贾汪区审计局《某公司资产负债损益审计项目》和《贾汪区采煤塌陷地治理情况专项审计调查》项目先后获评全国地方审计机关优秀审计项目,结合多年来审计实践经验,笔者谈一谈做好优秀审计项目...
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2023-01-06
工程发包与承包违法行为:审计取证、认定指引(24大项)
黄火顺 / 文;内审网 / 整编建筑工程施工发包与承包违法行为取证认定的审计探索根据《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例规定,和相关法规规章要求,就建筑工程施工发包与承包违法情形如何取证认定,结合实践经验进行梳理分类...
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2023-01-05
内部控制监督检查制度
内审网 / 整编内部控制监督检查制度第一章 总 则第一条 为规范公司内部控制监督检查行为,保障内部控制监督检查工作的有效实施,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《中国内部审计准则》等法...
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