审计新闻
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号) 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
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2022-08-29
关于网络游戏企业收入审计技巧和方法
作者:北注协 整编:审计网校关于网络游戏企业收入审计技巧和方法在网络游戏行业中,企业最主要的参与者有游戏开发商、游戏发行商(游戏运营平台)、游戏渠道商;运营模式主要包括自营模式和联运/授权模式;盈利模...
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2022-08-29
夯实审计工作之“望 闻 问 切”
夯实审计工作之——“望 闻 问 切”作者:山东莒县审计局 贺方志审计监督是国家监督体系中的重要组成部分,在国家治理体系和治理能力现代化中,发挥着保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能,借鉴中医“望、闻、问、切...
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2022-08-24
这“4件事”,审计前做好,已成功一半…
李家顺 / 文 内审网 / 整编把握“四大要点” 做好审前项目谋划工作凡事预则立,不预则废。无论做任何事情都要事先有准备和计划,才能确保成功,实施审计项目更是如此。做好审前项 目谋划工作,就是在开展...
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2022-08-23
喜茶突发!抓获11人:虚构订单,内外勾结套取配送费…
审先生 时婷婷 / 文;内审网 / 整编审先生:太多案例警示我们,没有漏洞的情况下,可能有人恶意制造漏洞,比如千方百计嫌相关控制措施太繁琐,影响效率,影响业务运行;而有漏洞的情况下,则必定有人钻漏洞,无论是为...
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2022-08-22
预算资金管理审计违法违规行为清单(11类457个)
一、违反行政事业单位预算管理法规行为1、部门支出预算编制未细化2、未按规定编制本部门、本单位预算3、部门收入预算编制不完整4、结余资金未上报财政调整预算5、...
1990
2022-08-20
2022年半年度董事会经营评述
威贸电子 / 文;内审网 / 整编威贸电子2022年半年度董事会经营评述一、业务概要公司处于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)中的“其他电子设备制造(C3990)”,是一家...
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2022-08-19
发改委通报:6例违背市场准入负面清单典型案例
8月16日,国家发改委办公厅发布《国家发展改革委办公厅关于2022年第一季度违背市场准入负面清单典型案例的通报》(发改办体改〔2022〕669号)。《通报》表示,按照《国家发展改革委关于建立违背市场准入负面清单案例归集和通报制度的通知》...
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2022-08-17
暴露了!公务加油卡检查:两起“怪事”,厘清“惯用手法”…(案例收藏)
内审网 / 整编(一)会“分身”的加油卡徐淏一张公务加油卡同时出现在两地为“同一辆车”加油,这是在XXX私车公养专项治理行动中发现的一件怪事。检查人员发现,某垃圾填埋场登记的车辆信...
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2022-08-16
电子商务审计
电子商务审计一、对电子商务系统设计阶段时的审计开展电子商务活动,首先必须设计支持它运行的电子商务系统,以形成有自己特色的网上销售服务,系统将具体处理诸如产品价目表、顾客购物篮、顾客信用认可等功能。企业的审计人员必须参加电...
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2022-08-15
财务公司风险评估报告(收藏)
云煤能源 / 文;内审网 / 整编云南煤业能源股份有限公司关于对云南昆钢集团财务有限公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关要求,云南煤业能源股份有限...
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2022-08-14
部门预算资金管理审计:11类457项违法违规行为清单
一、违反行政事业单位预算管理法规行为1.部门支出预算编制未细化2.未按规定编制本部门、本单位预算3.部门收入预算编制不完整4.结余资金未上报财政调整预算5.收入预算编制不科学,年底结余过大...
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2022-08-12
小微工程监管:审计发现4方面问题(附:整改建议)
近年来,随着经济社会的快速发展,基层地方政府加大了对公共基础设施、生态环境保护、社会综合治理、教育、医疗等领域的投资力度。审计机关在对政府投资项目进行审计时发现,不少投资金额在200万元以下的小微投资工程在建设中存在未严格履行建...
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2022-08-11
XX公司关于费用管理的若干规定
XX公司关于费用管理的若干规定 第一章 总则 第一条 为了加强对XX公司费用支出的管理,本着节约开支、提高效益、理顺关系、明确职责的原则,制定本规定。 第二...
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2022-08-11
经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 3/3
经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 1/3经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 2/3揭示舞弊可能已经发生的迹象 59. 虽然报告有盈利及增长,却无法从经营...
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2022-08-10
2022年半年度内部控制自我评价报告
科新机电 / 文;内审网 / 整编四川科新机电股份有限公司 2022年半年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引...
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