审计新闻
890
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
1567
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
36281
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
9687
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
11966
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23572
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
1523
2022-07-09
俞敏洪发视频:一旦发现,永不合作!东方甄选声明,公开审计监察…
爆红与顶流如果问一个问题:您认为这个夏天,电商与直播界,最热点的事件是什么?我相信,只要有所关注,“东方甄选”以及其腹有诗书气自华的主播董宇辉的爆红,很有可能会是多数人的首选答案。教育行业“双减”,各家机构纷纷探...
3459
2022-07-08
高标准农田建设项目审计中发现的问题及建议
徐良杰 / 文;内审网 / 整编高标准农田建设项目审计中发现的问题及建议高标准农田项目的实施,有效改善了农业生产条件,达到了预期的经济效益、社会效益、生态效益。但审计中,也发现还存在部分项目前期工作不扎实...
2466
2022-07-08
审计署 人力资源社会保障部关于印发《审计专业技术资格规定》和《审计专业技术资格考试实施办法》的通知
审计署 人力资源社会保障部关于印发《审计专业技术资格规定》和《审计专业技术资格考试实施办法》的通知 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团审计厅(局)、人力资源社会保障厅(局),中央和国家机关各部委、各人民团...
2363
2022-07-07
最新发布:2022年初级/中级/高级审计专业技术资格考试(审计师职称考试)大纲.pdf
点击以下链接查阅: 2022年初级审计专业技术资格考试大纲.pdf 2022年中级审计专业技术资格考试大纲.pdf 2022年高级审计专业技术资格考试大纲.pdf
1407
2022-07-07
当审计部门,成为被审计部门(深思)
本文作者:审先生,内审网创办人,长期专注于内控内审理论和实战研究,曾先后在国内大型会计师事务所、500强制造业企业,美国纳斯达克、纽交所上市公司从事或负责审计工作。审先生 / 文 内审网 / 整编...
1437
2022-07-06
付款审批权限表-集团本部
付款审批权限表-集团本部序号付款项目或性质项目特征经办...
2424
2022-07-06
果然!内控被否,自评存在重大缺陷(附审计报告及整改措施)
柏堡龙公告 / 文;内审网 / 整编内部控制审计报告中兴财光华审专字(2022)第211043号广东柏堡龙股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注...
9466
2022-07-05
X子公司经营管理审计实施方案
X公司经营管理审计实施方案一、编制依据根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计实施条例》《中华人民共和国国家审计准则》和公司年度审计计划安排的要求,结合审前调查情况,制定本实施方案。二、被审计单位的基本情...
13058
2022-07-02
预算审计:常见13类60个问题(含审计方法和步骤、定性依据和处理意见)
一、预决算编制、管理方面存在的问题1.结余资金未纳入预算审计方法和步骤:应审查上年经常性结余、专项结余账户账面余额和年终预算收支调入往来账户金额,采用比较法对比账面金额与预算收入编制、批复表中的上年结余金...
2177
2022-07-02
投资审计:5条主线、6个转变、7张图(实战总结)
守正创新谋发展 精审笃业铸华章贺方 志薛松 / 文 内审网 / 整编投资审计是党和国家审计监督体系的重要组成部分,也是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要力量,在提高...
2648
2022-06-30
2022上半年:审计工作总结(附下半年计划)
内审网 / 整编20XX上半年审计工作总结及下半年计划时间很快,转眼已过半年,回望上半年审计工作,在XX的大力支持下,在公司各部门的通力配合下,以及基于审计部全体伙伴的持续...
4770
2022-06-29
进出口业务内部审计制度
一、目的1、监督公司进出口业务经营政策、方针以及管理制度、纪律在公司及其分公司的贯彻执行,建立和完善公司进出口业务内部审计监察制度、风险管理制度,完善公司进出口业务内部控制制度。2、内部审计通过对公司进出...
1895
2022-06-29
进出口业务内部审计流程
1、初步分析健全性和有效性在对控制环境和具体业务进行调查,对被审计单位内部控制有了一个初步的认识的基础上,应对健全性和有效性进行初步分析,以规划将要实施的符合性测试程序。初步健全性分析主要是分析哪些重要或...
3212
2022-06-29
公司进出口业务内部审计报告
一、导言基于风险评估,按公司201X年度内部审计计划安排,审计部对公司进出口业务关务模块进行内部审计,涉及的期间是201X年01月01日至201X年12月31日。二、审计范围:(一)关务制...
1637
2022-06-28
内部审计实施方案(收藏)
一、以前年度内部审计情况内审部对XXX公司最近一期审计工作系于201X年X月对被审单位201X年至201X年的各项制度的建立与执行、财务收支及会计核算等情况进行了内部审计(报告详见内审字[201X]第00X号)。在此之前...
热门网课
- 158646 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119147 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102895 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96357 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88291 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87617 【课件】审计实务-入门到精通
- 85444 【课件】审计角度解构年报
- 84211 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15487 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12037 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11404 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11382 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97879 《内部审计工作法》
- 97260 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97061 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96952 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96779 《企业内部审计全流程指南》
- 96198 《金融机构审计实务指南》
- 95617 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95311 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95299 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95053 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95001 《财务审计实务指南》
- 94930 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94829 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94724 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94248 《舞弊审计实务指南》
- 94058 《企业内部控制全流程实操指南》

