审计新闻
874
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
1557
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
36269
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
9678
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
11957
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23567
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
5817
1
2021-05-25
关于汽车4S店的内部审计的几点思考
一、汽车4S店内部审计的必要性和重要性汽车4S店进行内部审计有着非常重要的意义,它可以规范企业内部的控制行为,可以保证企业的经济安全,可以根据市场变化和需求及时调整审计策略,可以充分地为企业谋利益。因此,对汽车4S店进行...
1536
2021-05-23
浅析审计实务中审计决定的类型与区别
一、审计决定及其内容审计决定属于行政决定中的一种,是审计机关依据审计监督权与审计行政管理 权,经法定程序依法对被审计单位、相对人的权利义务作单方面处分的行为。 在审计实务中,审计决定一般是指《审计法》第四十一条规定的对违...
3006
2021-05-22
审计,如何读懂采购供应商的报价单(干货)
完整的报价单包含以下六部分:1)原材料的价格和用量:“原材料费是产品生产中直接发生并伴随该产品产量的增减而发生比例变动的有关材料费用。如形成产品主要部分的原材料、构成产品实体的零部件等。”...
2314
2021-05-22
XX公司风险评估报告(很好)
XX公司风险评估报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的要求,本公司查验了XX集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)的《金融许可证》《企业法人营业执照》等...
1645
2021-05-21
XX公司总裁工作细则
珠海格力电器股份有限公司总裁工作细则第一章 总 则第一条 按照建立现代企业制度的要求,依照《中华人民共和国公司法》和 《珠海格力电器股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)对总裁权限和职责 的...
3841
2021-05-20
预算执行审计 要盯住“六个节点”
党的十九大报告中指出:加快建立现代财政制度,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理。深化税收制度改革,健全地方税体系。从全局和战略高度,为建设现代财政制度高...
1787
2021-05-20
基础设施建设项目绩效审计方法步骤
一、立项原则(一)关注国家重点基础设施建设项目。国家重点基础设施建设项目是由国家发展战略方向确定的,体现了政府治国的理念和重大的社会关切,这部分基础设施建设项目是否做到经济有效不仅关系到财政资金有效利用,更是关系到国家产业政策是...
1678
2021-05-20
政府投资项目审计中存在的问题与思考
近几年来,政府投资项目审计对控制政府投资、节约财政资金、发挥财政资金投资效益做出了很大贡献。但是随着政府投融资项目数量逐年加大,政府投融资涉及资金规模也逐步增多,审计机关的政府投资审计任务越来越重,而政府投资审计外部环境问题和审计部门自...
1766
2021-05-19
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2021年 4 月修订)第一章 总则第一条 为强化华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决策功 能,做到事前审...
1941
2021-05-18
华谊兄弟传媒股份有限公司印章通用管理制度
华谊兄弟传媒股份有限公司印章通用管理制度第一章 总则第一条 为规范华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“公司”)印章制发、管理 及使用,防范印章管理和使用过程中的不规范行为,根据《深圳证券交易所上市...
3758
2021-05-17
维维食品饮料股份有限公司2020 年度内部控制评价报告
维维食品饮料股份有限公司2020 年度内部控制评价报告维维食品饮料股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体...
2886
2021-05-16
珠海格力电器股份有限公司内部控制制度
珠海格力电器股份有限公司内部控制制度第一章 总 则第一条 为加强珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)的内部控 制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共...
2139
2021-05-07
财务共享环境下企业内部审计变革研究
企业财务共享环境对内部审计变革的要求(一)审计途径由现场审计转变为非现场审计。传统的审计模式执行现场审计,要求审计人员深入审计对象的环境中查看原始资料以获取必要的审计证据,此过程势必会耗费大量的人力资源及时间成本。得益于...
2377
2021-04-29
这4大方面,经济责任审计要重点把握!
领导干部的经济责任涉及工作的方方面面,实施好领导干部的经济责任审计,对加强领导干部的监督管理,保证各项政策在“最后一公里”落地生根意义重大。审计新理念是引領要用审计新理念引领经责审计工作,紧盯审计重点,坚...
1966
2021-04-28
从一封44字的举报信查起
日前,江苏省扬州市邗江区农作物技术推广中心原主任徐某因犯贪污罪、受贿罪,被判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币三十万元;推广中心党支部原副书记兼会计潘某某因犯贪污罪、受贿罪被判处有期徒刑一年,并处罚金人民币二十万元;公道镇农业综合服务...
热门网课
- 158595 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119080 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102857 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96349 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88284 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87604 【课件】审计实务-入门到精通
- 85441 【课件】审计角度解构年报
- 84207 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15481 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12027 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11399 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11380 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97873 《内部审计工作法》
- 97232 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97050 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96946 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96772 《企业内部审计全流程指南》
- 96190 《金融机构审计实务指南》
- 95607 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95302 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95288 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95040 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94990 《财务审计实务指南》
- 94920 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94819 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94715 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94239 《舞弊审计实务指南》
- 94046 《企业内部控制全流程实操指南》

