审计新闻
9811
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
514
2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号) 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
44349
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
17322
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
17083
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
28738
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
7258
2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
5263
2021-01-20
货币资金审计,谨防6大隐患
货币资金是企业流动性最强并且风险最高的资产,从近几年上市公司舞弊案件中可以看出,货币资金舞弊呈现高发态势。其增减变动与企业的日常经营活动密切相关。货币资金的收付很频繁,不仅容易出现错漏等,而且比其他资产更容易被盗窃、挪用或贪污。小编带你...
2098
2021-01-16
领导干部自然资源资产离任审计要点(篇二)
一、审计目标贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设的一系列决策部署,围绕保障国家生态安全的总目标,通过对领导干部任职期间所在地区重点自然资源资产开发利用和保护情况的审计,客观评价被审计领导干部及其所在单位贯彻执行生态文明...
2139
2021-01-16
领导干部自然资源资产离任审计要点(篇一)
一、审计目标通过聚焦重点地区和重点资源,紧紧围绕责任落实,深入开展领导干部自然资源资产离任审计,严肃查处自然资源资产管理开发利用和生态环境保护中存在的重大资源毁损、重大生态破坏、重大环境污染、重大职责履行不到位等突出问题...
2501
2021-01-13
基于内部控制的企业经济责任审计实务分析
一、内部控制和经济责任审计的相互关联(一)内部控制为经济责任审计主要组成部分之一对各大企业进行的内控结果可以成为落实经济责任审计工作的重要凭证。这主要是因为经济责任审计工作主要目标当中囊括了内控需要实现的...
2286
2021-01-12
企业内部审计外部审计异同探讨(外审转内审必读)
原标题:企业内部审计外部审计异同探讨近年来,随着注册会计师、中级会计师、高级会计师、审计师等证书通过的人数日益增多,一大批高素质的年轻人投入到审计工作中,而会计师事务所高强度的审计工作及太过频繁的出差频率会让一...
2224
2021-01-11
中国注册会计师协会关于做好上市公司 2020年年报审计工作的通知
中国注册会计师协会关于做好上市公司2020年年报审计工作的通知各省、自治区、直辖市注册会计师协会,各从事证券服务业务的会计师事务所(以下简称事务所):为维护公众利...
2214
2021-01-09
财政部:2020年财政内控内审工作综述
2020年是财政部监督评价局(内控办)职责优化调整后深化工作的开局之年。按照财政部部长、内控委主任刘昆关于“坚持问题导向、目标导向、结果导向,真刀真枪解决问题,以刀刃向内的自我革命精神持续深化财政内控建设”的指示要求,监督评价局(内控办...
7397
2021-01-08
公立医院内部控制管理办法
公立医院内部控制管理办法 第一章 总则第一条 为全面推进公立医院内部控制建设,进一步规范公立医院经济活动及相关业务活动,有效防范和管控内部运营风险,建立健全科学有效的内部制约机制,促进公立医...
3305
2021-01-08
审计案例 | 重大发现!10余年不换的保安公司…
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用,风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, 干货满满!...
2631
2021-01-05
央企境外投资业务4阶段11个审计重点
伴随央企“走出去”战略的积极实施,境外承包工程、收购资源、并购企业、境外上市等国际化营运活动逐渐开展,央企境外投资得到快速发展,但同时也遇到并购遭否、投资受阻的情况,一些央企境外资产安全和国有资产保值增值存在一定隐患。因此,加强国有资产...
3732
2021-01-04
审计案例 | 对比付款进度,竟发现某老总的舞弊猫腻…
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具...
3093
2021-01-04
反舞弊调查注意事项
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具...
5855
2020-12-29
经济合同管理情况专项审计报告
内审网评分:78分(满分100分) 内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名称)后在内...
4856
2020-12-29
收入准则应用11个案例
财政部会计司:收入准则应用案例(更新后十一个案例全文)2020年12月11日,财政部会计司发布第三批三个收入准则应用案例,分别为:收入准则应用案例——基于客户销售额的可变对价收入准则应用案例——合同变更与...
3214
2020-12-29
审计发现:四大类469项违规行为清单(以行政事业单位为例)
具体分类及清单如下: 一、违反行政事业单位资金、资产管理法规行为(1-32) 二、违反票据管理法规行为(33-40) 三、违反行政事业单位预算管理法规行为(41-209) 四、违反行政事业单位业务管理法规...
热门网课
- 219776 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 180337 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 158439 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 151026 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 142531 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 141906 【课件】审计实务-入门到精通
- 140002 【课件】审计角度解构年报
- 138936 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 69047 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 63948 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 63744 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 63691 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 151717 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 151097 《内部审计工作法》
- 151073 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 150658 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 149988 《企业内部审计全流程指南》
- 149100 《金融机构审计实务指南》
- 148683 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 148413 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 148300 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 148096 《业内部控制架构设计实操手册》
- 147976 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 147920 《财务审计实务指南》
- 147918 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 147576 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 147490 《舞弊审计实务指南》
- 147168 《企业内部控制全流程实操指南》


