审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2020-07-01
审计底稿,六大禁忌
如果说审计底稿是受法律保护的一块“芳草地”,那就决不能让其杂草丛生。笔者认为,做好审计底稿,要避开“六忌”,具体如下。一忌:“小零件”不全在翻阅审计底稿时,笔者常常发现有的财务报表没有盖章、签字。在一定程...
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2020-06-29
难得的经验分享:档案业务如何审计?
档案审计是指为了查明有关档案活动和档案现象与所制定的档案工作标准之间的一致程度,而客观地收集和评估证据,并将结果反馈给档案管理者,用以辅助和指导档案工作开展的一项业务活动。以上对档案审计工作的定义包含以下几个方面的含义:档案审计的对象是...
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2020-06-28
关联方交易舞弊、案例、审计策略
一、到底什么是关联方交易及其审计概述1.关联方关系概述对于关联方的定义为:“一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。”有些上市公司...
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2020-06-26
揭秘收入造假的7种手段,如何审计?
企业会计准则规定,当收入确认的五个条件同时满足时,企业应该确认收入,即:①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制...
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2020-06-22
《华为基本法》全文(下)
(自动降薪)【第七十条】公司在经济不景气时期,以及事业成长暂时受挫阶段,或根据事业发展需要,启用自动降薪制度,避免过度裁员与人才流失,确保公司渡过难关。(晋升与降格)【第七十一条】每个员工...
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2020-06-22
《华为基本法》全文(上),建议收藏借鉴!
《华为基本法》是根据任正非的思维因果,用统一的语言集中作的一次梳理,是中国企业第一个完整系统地对其价值观的总结,对中国的企业文化建设起到很大推动作用。1994年11月,华为...
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2020-06-20
建议了解!货币资金审计:关键控制点
货币资金,是指企业在生产经营过程中处于货币形态的资金,包括现金、银行存款和其他货币资金。企业资产中,货币资金流动性最强,企业大部分的经济业务中都需要通过货币资金收付来实现,可以说,持有一定量的货币资金是企业生产经营活动的基本条件,所以货...
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2020-06-17
论心理学在审计实践中的作用
审计人员在工作时既要灵活运用自己的专业能力,极大程度上防范和规避风险,又要懂得相关的沟通技巧,这样才能和审计对象有效地交流,获取全面的信息,使审计工作更加完美。心理学在这方面可以提供有效的帮助。心理学是研究人类精神世界、心理现象以及行为...
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2020-06-16
详解!财务报表分析思路及舞弊造假逻辑…
一、财务报表分析思路1看一家上市公司的财务报表,首先就是去看什么?按照什么步骤什么方式来看?1、读完整年报。2、无论什么公司都是看盈利的质量、资产质量和现金流。阅读年报一定要有一个系统的观点,熟悉...
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2020-06-14
6大关注点!关于内审反腐
近年来曝光的大小案件,反映出在企业发展过程中,某些人未能抵御各类诱惑,以一己私欲为重,给单位造成经济损失的现状。内部审计要为企业的长远发展保驾护航,就要加强内部反腐败审计力度,有效发挥内保审计职能,提升企业的核心竞争力,营造出检...
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2020-06-11
研发费用审计到底怎么审?
研发费用审计是公司不可或缺的重要内容。但该项目对广大内审人员来说是既陌生又重要,那么我们如何开展研发费用审计呢?我们带着这些困惑访谈了相关专家,查阅了有关文献资料,现将相关信息汇总如下:一、理解研发费用审计的重要意义...
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2020-06-04
实用办法梳理!建筑工程造价审计工作值得借鉴
工程建设的造价审核主要目的是合理确定和有效控制工程造价,规范造价行为,而更重要的原因是实现资源优化合理配置,使投资效益实现最大化。通过对工程造价进行全面、系统的检查和审核,及时纠正存在的错误。在审核工程造价时,最主要是计算的工程量是否正...
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2020-06-03
内部审计整改工作程序、方法、问题、对策…
审计整改,通常是指被审计单位根据审计报告提出的意见或建议,对其存在的问题采取措施进行纠正和改进、提升管理水平的行为。如何推进审计整改工作,提高审计整改效率,强化审计成果运用,是内部审计人员必须面对的课题。笔者对如何加强企业内部审计整改工...
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2020-06-01
扶贫项目专项审计方案
审前准备阶段一、扶贫政策调查1.以扶贫政策落实情况作为重点内容,取得总公司脱贫攻坚规划及具体实施方案、扶贫工作总结、脱贫攻坚任务完成情况等总结性资料;2.在对中央、省、市各项精准扶贫政策进行总体把握、对扶...
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2020-05-28
PPP项目合同法律合规审核审计指引(下)
第十章 股权变更限制PPP项目中,项目的直接实施主体通常是项目公司,但政府方选定社会资本方,是综合考虑了社会资本自身的融资能力、技术能力、管理能力、运营能力。项目公司或其母公司的股权结构变化,可能导致不适合的...
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