审计实务
1142
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1737
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
7693
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
9143
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
10155
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
9781
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
12122
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23694
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
2749
2021-08-05
老供应商怎么评?新供应商怎么审?
老供应商履约评估(一)单项履约过程评估在合同签署之后履约完成之前,分阶段对供应商合作过程中的表现进行评估。单项履约过程评估的实施:对于200万以上项目,工期超过四个月的,应当进行过程评估。过程评估由项目总工、项目经理部(...
9881
2021-08-04
固定资产管理审计实践:思路、问题、原因、建议
固定资产是央行履职的重要生产资料,规范化的固定资产管理是央行高效履职的重要保障。近年来,人行宜春中支内审部门对辖内多家单位开展固定资产专项审计,结合央行固定资产管理的特性,运用多种审计方法,多维度查找管理环节的漏洞和风险,并进行原因分析...
1833
2021-08-03
评标专家的“生意经”
陶菲 杨艳 / 文;内审网 / 整编近日,江苏省常州市新北区人民法院公开审理了区水利管理服务中心工作人员王斌受贿一案。王斌一审获刑三年零八个月,并处罚金人民币25万元。此前,新北区纪委监委收到群众举报,反映王斌涉嫌收受贿...
3293
2021-08-02
就业补助专项资金审计:重点、方法
刘俊民 熊建 刘业明 / 文;内审网 / 整编一、审计的内容审计就业补助资金分为两类,即对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助直接审计。开展对个人和单位的补贴资金审计,包括用于职业培...
4894
2021-08-02
内部控制审计:4大步骤!
吴永 等 / 文;内审网 / 整编企业内部控制审计一般是以《企业内部控制审计指引》为基础,在此基础上指引企业的内部控制审计工作,内部控制审计的主要流程是:计划审计工作、实施审计工作、评价控制缺陷、完成审计工作。一、计划审...
2343
2021-07-31
内部审计路径优化(以公立医院为例)
刘士骞 / 文;内审网 / 整编开展医院内部审计在助推医院科学运行、防控经济风险等方面有着重要意义。现阶段,公立医院内部审计存在着审计职能缺乏多样性、审计内容缺乏广泛性、审计方法缺乏先进性、审计模式缺乏全面性、审计整改缺...
1662
2021-07-30
因为“友情”,泄标,串标,围标…
李莹 孙高勤 / 文;内审网 / 整编江苏省淮安市纪委监委近日向该市部分单位巡回播放拍摄的警示片《治理镜鉴》。片中主角中国移动淮安呼叫中心工程建设原负责人王琥的所作所为让人深受警醒。生于1978年的王琥,...
1954
2021-07-30
经济责任审计,抓了只“油耗子”
钱洪羽 / 文;内审网 / 整编20XX年5月,审计组对A支队领导干部实施经济责任审计。随着审计查证的逐步深入,经调取查阅核对中石化加油IC卡台账对账单,最终发现了被审计单位存在“公油私用”、“私车公养”的问题。...
4535
2021-07-29
我的固定资产审计策略(以行政事业单位为例)
马向蓉 / 文;内审网 / 整编固定资产管理中存在的主要问题(一)资产不实家底不清一是财务人员业务素质较低账务处理不规范,在固定资产增加、使用、处置、盘盈盘亏时不及时做账务处理,或者仅登记资产资金账不登记数量实物...
1674
2021-07-28
审计案例 | 靠水吃水终“溺水”
“你要干什么?”7月21日,四川省某监狱外暴雨如注,苍溪县乡镇供水总站原经理张友智在铁窗前来回踱步,神情焦灼,好几次伸头向外张望,这一举动引起狱警警觉,遂对其出声喝道。“我……我担心我孙女上下学路上被困,以前我都会去接她...
1926
2021-07-27
审计案例 | 被套取的交通补助款
胡丹芳 廖金周 / 文;内审网 / 整编“刘某是我们身边的人,他的案例对我触动很大,今后,我们一定要以此为鉴,牢固树立纪法意识,正确履职,谨慎用权,坚决做到不越雷池、不踩红线。”7月13日,江西省寻乌县文峰乡召开新一届村干部廉政...
1800
2021-07-27
人防领域专项审计发现的问题及建议
人防领域存在的问题(一)人防观念淡薄。主要表现在有些地方个别领导干部对人防工作不够重视、不够支持;部分领导干部没有按相关法律法规要求将人防建设与城市经济建设相结合,甚至有的时候为了促进当地经济发展而以免建...
1769
2021-07-26
蹊跷的欠条
冷明宇 李莹 / 文;内审网 / 整编“环境整治款列支通常只有几百元,怎么这一笔7万多元?”不久前,江苏省涟水县纪委监委针对农村集体资产使用开展专项监督。在对农村集体“三资”信息化监管平台的线上检查中,一个细节引起了工作...
3916
2021-07-26
关于采购违规事项的专项审计调查报告(很受启发)
采购违规事项专项审计调查报告审计监察部发现采购系统中辅材供应商X王物资商贸有限公司(简称:X王公司)、X友贸易有限公司(简称:X友公司)招标过程意向标、私自切换合作品牌、以次充好、采购价过高等问题。审计范围包括外部供货单...
1512
2021-07-24
审计方法漫谈
潘武军 / 文;内审网 / 整编审计方法因时而异、因事而异、因人而异,不能也不可能千篇一律、一个模子。但在不同之中又有共性的规律。结合个人的审计实践、观察和思考,从审计人员从事具体的审计实务的角度来看,基本的审计方法主要...
热门网课
- 159385 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119902 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103066 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96427 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88368 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87706 【课件】审计实务-入门到精通
- 85498 【课件】审计角度解构年报
- 84303 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15541 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12085 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11452 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11422 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97963 《内部审计工作法》
- 97395 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97143 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97029 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96858 《企业内部审计全流程指南》
- 96265 《金融机构审计实务指南》
- 95686 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95378 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95367 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95143 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95066 《财务审计实务指南》
- 95000 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94895 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94804 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94350 《舞弊审计实务指南》
- 94132 《企业内部控制全流程实操指南》
