5.4【工程】概预算审核办法
- 2018-03-30 06:04:00
- 内审网 原创
- 1529
第1条 为了加强对工程项目概、预算过程的监督,保证建设资金合理、合法、有效使用,不断提高投资项目的管理水平,根据国家有关法律、法规,结合企业实际情况,特制定本办法。
第2条 本办法所称工程项目概预算,是指公司(含分公司、子公司)以自建、外包、分包等形式实施工程项目时所进行的概算及预算。
第3条 审核责任主体指参与审核的部门及人员,包括工程部、财务部、审计部、总工程师等,其各自的审查职责如下:
1.工程部针对工程项目概预算编制的各种资料的真实性、全面性、可靠性进行审核;对工程项目概预算工程量的定额、参数、模型以及工程量测算的合理性进行审查;对工程项目概预算的计算的准确性、项目的完整性进行审核;
2.财务部对概预算编制的各种依据进行审核,对数值进行复核演算;
3.审计部对概预算编制、报批过程进行审计监控,确保编制过程的规范性;
4、总工程师对整个工程项目概预算的编制依据、工程量测算、费用计算等进行全面的审核。
企业应当组织工程、技术、财会等方面的相关专业人员对编制的概预算进行审核,重点审查编制依据、工程量的估计、定额、参数、模型等的采用是否合理,项目内容是否完整,计算是否准确。
第4条 工程项目概预算的审核要求,主要是检验工程概预算的合规性、合法性、合理性和真实性,重点审查以下八个方面:
1.是否执行国家、地方概预算定额;
2.是否按国家或地方政策调整材料价格、调整定额等的文件规定执行;
3.是否正确套用定额标准;
4.是否按国家或地方政府规定标准收取费用;
5.主要材料价格的真实性;
6.是否按施工图及更改资料计算工程工作量,同时审查更改资料的合规性和有效性;
7.是否按国家规定的计费程序操作,有无违反操作程序多计费的问题;
8.其他重要事项。
第5条 需要审核的资料包括但不限于以下内容:
1.审核项目申报书;
2.审核建议书或可行性研究报告;
3.审核立项或初步设计批复文件;
4.审核项目支出明细预算及编制说明;
5.审核工程量的计算方式;
6.审核材料预算价格;
7.审核与概算编制人员资质;
8.审核其他相关资料及依据。
第6条 参与审核工作的人员根据审核结果填写《概预算审核意见书》,并签章确认。
第7条 本办法适用于集团公司及下属各分、子公司。
第8条 本办法自下发之日起开始执行,由公司工程部会同相关部门进行解释。
同行都在看,公众号搜索“内审网”关注
和100000+行业精英共同学习、分享、交流
>>免费资料:内审|内控|监察|财务|税务|office…资料,请在内审网公众号后台回复"资料"(仅限学习研究,不得用于商业用途)
>>注会教材:2018年CPA教材PDF电子版,后台回复“注会教材”
>>报告大全:内审内控各种报告模板大全,请在内审网公众号后台回复"报告大全"
>>制度大全:企业各领域制度模板大全,请在内审网公众号后台回复"制度大全"
>>流程大全:企业各领域流程图大全,请在内审网公众号后台回复“流程大全”
>>免费入群:内审内控财税精英交流QQ\微信群,请在内审网公众号后台回复"加群"
>>免费咨询:内审内控问题咨询,请在内审网公众号后台回复"咨询"
>>原创投稿:原创作品投稿,免费上头条,请在内审网公众号后台回复"投稿"
知识需要分享,思想需要碰撞
右上角分享,让朋友们一起阅读吧
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏)
- 基于公司治理、战略与风险管理的内部审计-培训通知
- “内部审计负责人与后备人才岗位能力”高级研修班培训通知
- 谭老师领衔:新时期内审专业能力提升-实务培训通知(可继续报名)
- 风险管理、内部控制与合规管理-2024研修班-培训通知
- “采购全流程风险管理与审计实务”培训通知
- “工程项目审计与典型案例分析”(线上+线下)培训通知
- “新监管要求下内部审计发展与实践创新高级研修班”暨“2024内部审计高质量论坛” 通知
- “全面预算编制与管理实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “战略视角下的成本管控实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “财务BP核心能力建设” 研修班-培训通知
- “业财融合实务与案例” (线上+线下)2024研修班-培训通知
- 关于举办“新形势下内部审计专业能力提升研修班 暨2024内部审计高质量发展论坛”(线上+线下)的通知
- “高风险业务循环中的内控实务” (线下+线上)培训通知
- 8410 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 7951 【2024高级/初级/中级审计师考试,高审评审培训课程】
- 5108 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 4985 【课件】国有企业审计与内部控制
- 4525 【经济责任审计·准则解读】课程
- 4220 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 3805 【建设工程全过程审计】培训课件
- 3731 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 3711 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 3296 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 3094 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 2713 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程+题库+模拟考试
- 5888 《企业内部审计全流程指南》
- 5305 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 4685 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 4382 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 4365 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 4315 《内部审计工作法》
- 4291 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 4068 《舞弊审计实务指南》
- 4066 《金融机构审计实务指南》
- 4019 《企业内部控制全流程实操指南》
- 3934 《财务审计实务指南》
- 3901 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 3853 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 3833 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 3750 《业内部控制架构设计实操手册》
- 3478 《企业内部审计实务详解》审计程序+实战技法+案例解析