各类型审计
840
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
1535
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
20162
2026-01-20
AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI驱动下的采购及供应链风险管理与审计实务”研修班的通知 各相关单位: 在数字化经济时代,采购管理正面临前所未有的变...
353
2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
7576
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
8998
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
9991
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
9646
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
11935
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
25597
2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货) 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师,我在网上搜遍,也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计,到底...
23712
2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案(收藏) 置顶
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编街头巷尾,常有听闻:变卖废品,是个肥差!此话可谓不无道理。长期以来,包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人,因“废”字...
3488
2021-12-22
快递物流费用专项审计报告
内审网评分:65分(满分100分)发现问题的领域、建议角度可供参考借鉴,但文字表述和报告结构有较大提升空间。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的...
4128
2021-12-21
采购专项审计方案,附:详细审计程序表
一、审计目的根据公司的采购管理制度,对现阶段采购部门的采购管理工作及内部控制状况进行审计检查,做出客观评价,揭示其中存在的控制风险,并提出可行的建议和改善措施。二、审计内容1、采购管理制度是否有效和完善;...
2393
2021-12-17
审计案例:销售舞弊!天猫店经理私开拼多多店,职务侵占这样玩…
据最新报道,查明:2019年9月至2020年6月,翁某某在上海某电器公司担任电商部经理,主要负责该公司在天猫平台所开设店铺的产品日常维护以及订单处理。期间,翁某某利用其负责管理该公司天猫店铺的职务便利,私开拼多多店铺虚增...
3424
2021-12-10
公司内部控制制度
XX股份有限公司内部控制制度第一章 总则 第一条 为加XX股份有限公司(以下简称公司)的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、...
2108
2021-12-08
投标舞弊的12种蛛丝马迹
投标报价异常接近,各分项报价不合理,又无合理解释,或差异化极大,呈规律性变化;故意按照招标文件规定的无效标条款,制作无效投标文件;投标人一年内有三次及以上参加报名并购买...
4498
2021-12-07
评标与定标审计:审什么,怎么审? ( 招标采购全过程审计 · 之五 )
招标采购全过程审计 · 之一:审合约规划招标采购全过程审计 · 之二:审合同需求招标采购全过程审计 · 之三:审招标策划招标采购全过程审计 · 之四:开标审计监督一、评标过程审计...
5574
2021-12-06
国有资产出租审计中的常见问题及建议
浅谈国有资产出租审计中的常见问题及建议近几年,在审计中发现,部分单位在国有资产出租过程中存在一些不规范的问题,还需要进一步通 过健全管理制度加以改进和完善。一、行政事业单位出租国有资产的作用和意义行政事业...
4142
2021-12-04
为什么,不该把审计底稿给美国 ?(科普)
图文版点击此处美国证券交易委员会12月2日通过了修正案,最终确定了《外国公司问责法案》(Holding Foreign Companies Accountable Act,简称HFCAA)的实施规则。...
4916
2021-12-02
招投标审计:标书审查115个核心要点
每一次投标都是一场比武,参与竞争的各路人马各路兵器、暗器、资源、韬略全部使上,但最终只有一个胜者。拼公司实力、拼策略、拼关系、拼运气……投标就是一个明争暗斗的江湖。投标江湖,流传着这样一句话:没有废不了的标。一个不起眼的...
15684
2021-11-30
五大领域审计:220项重点问题清单(极简速读版)
来源:《审计发现违规行为适用法规导引》(李国友主编)。本文仅限于学习与交流,无商业用途,欢迎购买正版书。一、违反销售与收款循环法规行为1超过工商行政管理部门核定的范围经营,并未及时办理变更登记。2实收...
3077
2021-11-29
招标采购全过程审计 · 之四:开标审计监督
招标采购全过程审计 · 之一:审合约规划招标采购全过程审计 · 之二:审合同需求招标采购全过程审计 · 之三:审招标策划(一)开标前置条件核查在招标部门通知开标时,审计人员应先对开标前需完成的环节进行检查...
2238
2021-11-24
招标采购全过程审计 · 之三:审招标策划
招标采购全过程审计 · 之三:审招标策划(一)审查是否具备招标条件合约规划以及合约规划外项目的立项审批是招标项目进行招标的基本条件。根据企业制度流程进行审批,也是保证招标活动合规的重要前提。招标策划主要审查下列内容:...
2404
2021-11-21
失控的加油卡
“多亏纪委监督,及时发现了我们单位加油卡管理工作中的漏洞,我们将健全相关管理制度,避免类似问题再次发生。”近日,江苏省扬州市广陵区文峰街道党政办相关负责人在接到区纪委监委第三纪检监察室送达的纪检监察建议书时说道。不久前,广陵区纪...
3594
2021-11-19
招标采购审计内容·之二:审合同需求
(一)审查合同需求的发起条件项目经理部根据工程的要求提出总承包、分包、环境等各项需招标工程的进场时间要求、技术要求、对投标单位的资质要求,并在项目的实施过程中根据情况协同工程管理部对合同需求进行调整。工程管理部应...
6887
2021-11-18
IT审计,电商销售审计:线上销售客户数据的真实性和合理性,怎么审计?
提示:文中图表省略,可点此查阅图文版1.在目前的IPO审核标准中,如果存在金额和占比较大的线上销售的情形,发行人一般都会出具关于信息系统环境有效性和数据合理性的专项说明,我们一般称之为“IT审计专项报告”。具体到本案例发...
热门网课
- 158504 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 118984 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102825 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96337 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88273 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87583 【课件】审计实务-入门到精通
- 85429 【课件】审计角度解构年报
- 84197 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15473 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12014 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11386 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11371 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97857 《内部审计工作法》
- 97217 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97039 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96933 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96756 《企业内部审计全流程指南》
- 96176 《金融机构审计实务指南》
- 95594 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95289 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95273 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95021 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94966 《财务审计实务指南》
- 94907 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94809 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94702 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94227 《舞弊审计实务指南》
- 94034 《企业内部控制全流程实操指南》
