各类型审计
840
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
1535
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
20162
2026-01-20
AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI驱动下的采购及供应链风险管理与审计实务”研修班的通知 各相关单位: 在数字化经济时代,采购管理正面临前所未有的变...
353
2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
7576
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
8998
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
9991
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
9646
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
11935
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
25597
2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货) 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师,我在网上搜遍,也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计,到底...
23712
2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案(收藏) 置顶
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编街头巷尾,常有听闻:变卖废品,是个肥差!此话可谓不无道理。长期以来,包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人,因“废”字...
2653
2020-11-06
采购订货、物资供应审计10大常见问题,附:12道审计程序
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例……多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, 干货满满!&nbs...
8016
2020-11-06
反舞弊审计 | 深扒!地产营销9大舞弊方式
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例……多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, ...
2953
2020-11-06
一文弄清围标串标审计:审计线索、审计程序、案例解析
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书,&nbs...
6544
2020-11-04
供应商选择审计:20个常见问题及24大审计程序(附案例解析)
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例……多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, 干货满满! ...
7595
2020-11-03
一文读懂采购价格审计:内容、方法、程序、常见问题、舞弊风险、案例解析
加强采购与供应管理,降低采购成本,是企业保障经营目标实现的重要举措。通过行使审计的监督职能,开展物资采购价格审计,审查采购价格的合理性、审查定价过程的合规性,审查采购过程中舞弊的可能性,能够降低企业产品成本,提高经济效益,增加盈利。...
2654
2020-11-02
存货审计-在产品审计程序
在会计方面在产品是指:企业正在制造尚未完工的生产物,包括正在各个生产工序加工的产品和已经加工完毕但尚未检验或已检验但尚未办理入库手续的产品。而且有广义以及狭义之分。广义的含义指从原材料、外购物投入生产到制成成品出产前,存...
4202
2020-10-30
XX国有房产招租管理专项审计报告(偏流程性)
XX:公司内审X按202X年内部审计项目计划,在对XX区域2017--2019年房产招租管理情况检查中发现,相关招租制度(细则)不够健全、制度规定未能执行到位,致使部分房产招租的公开、公平原则未能全面遵循。具体情况报告如下:...
4198
2020-10-23
采购流程性专项审计:3个阶段49个重要关注点()
一、对公司采购制度完善性检查、评价审计准备1、制度与流程:(1)收集公司采购管理制度,评价相关的采购管理控制措施是否完备,采购活动各阶段是否都有相关的管理规范。(2)对供应商资质的审核确认、标书制作、招标...
9416
2020-10-22
采购专项审计方案(很详细)
目录一、审计目的二、审计预期达到的目标三、审计工作内容四、审计工作范围五、审计期间所用的方法六、审计应关注的风险领域七、时间...
4657
2020-10-21
内部审计:在网络安全领域守好自己的责任田
网络安全仍然是各类的企业所面临的最棘手的风险之一。尽管新冠大流行给许多人带来了生存挑战,但不断进化的网络攻击仍在不断寻找新的方式挑战控制和流程从而引发风险。本月美国启动了国家网络安全宣传月,内部审计人员更应关注这一风险领...
7840
2020-10-21
报告模板 | XX资产清查专项审计报告
内审网评分:75分(满分100分) 审计报告思路、结构、行文逻辑值得学习。XX厅/ 局XX研究中心:受省行政事业单位资产清查联席会议办公室的委托, 我们审计了ABC研究中心( 以下简称ABC公司)...
2486
2020-10-19
前“腐”后继!揭开药企巨额销售费用的“画皮”…
今年下半年以来,监管层发布多份对医药购销领域反腐的文件。按照部署,从今年7月至年末,重点将整治医务人员收取回扣、药企违规营销等行为,目前新一轮医疗反腐行动已进入专项整治阶段(8月至11月),更多医药贿赂等违规行为被揭开,相关案件“触目惊...
2753
2020-10-15
成本核算审计工作4大方面实务经验分享
要做好产品成本的审计工作,应从以下几方面人手:首先,要建立健全产品成本内部控制体系产品成本的内部控制体系,主要包括产品成本管理体系和产品成本核算体系。产品成本管理体系主要包括成本预测、成本决策、成本计划,...
1758
2020-10-12
11个审计途径!查出账外账
“账外账”严重影响会计信息的真实性,扰乱了正常的社会经济秩序,对国家、单位及个人产生极大的危害,已引起国务院和有关部门的高度重视。但由于被审计单位形成账外资产的手段越来越高明,使得账外账审计工作变得非常困难和富有挑战性。那么一名...
2249
2020-10-11
工程结算审计5大重点
建设工程造价的合理确定是各投资主体、施工企业、建设工程造价管理部门共同关注的要点,工程的结算审核是合理确定工程造价的必要程序及重要手段,是反映项目最终实际发生的投资。通过对工程的结算进行全面、系统的检查和复核,及时揭露所存在的错误和问题...
热门网课
- 158503 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 118983 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102823 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96337 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88273 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87581 【课件】审计实务-入门到精通
- 85429 【课件】审计角度解构年报
- 84197 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15472 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12012 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11386 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11371 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97857 《内部审计工作法》
- 97217 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97039 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96933 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96756 《企业内部审计全流程指南》
- 96176 《金融机构审计实务指南》
- 95594 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95289 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95272 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95021 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94966 《财务审计实务指南》
- 94907 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94809 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94702 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94227 《舞弊审计实务指南》
- 94034 《企业内部控制全流程实操指南》

