各类型审计
3961
2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
4290
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
2896
2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
9000
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
10582
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
11524
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
11178
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
13586
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
4332
2018-12-12
就这样,我们发现了工程签证单里的“水分”
襄阳市审计局在对市某工程审计中发现,建设单位现场负责人、监理公司及施工单位联合串通作假,提供虚假现场签证单等结算证明资料,骗取政府建设资金263万元的违法违纪案件。现场签证 疑点重重审计人员在对工程现场签证单进行审查时发现,...
16413
2018-12-11
采购审计:基于PDCA循环的一些思考(纯干货)
采购,是企业从供应商市场获取产品或服务,以保证企业生产及经营正常开展的一项日常经营活动。企业采购的原则是以最低化成本与最优化性价比相结合,为企业找到最适合的资源,以支持企业的正常运作。但是在企业采购流程中,由于企业供应商寻源、选择、...
3057
1
2018-12-10
透过100元小票,我们发现了100万“外账”
汪艳兰 赵云霞 张慧敏近年来,审计查出的各类大小不一的问题很多,但其中有这样一个令我印象深刻的案例。这是在对某局长的任中经济责任审计,通过对该局下属单位延伸审计,从一张金额为100元的银行普通手续费票据,查出了隐藏...
4457
2018-12-08
互联网企业的反腐败之战
“此时是仲冬将近,叶落草枯,星光下看得出路径。”这个仲冬,来袭的除了猛烈寒风,还有互联网行业的反腐风暴。12月3日,美团点评公司发布反腐处罚公告,宣布包括内部员工、生态合作伙伴人员以及共犯社会人员等89人...
4515
2018-12-07
施工行业前辈:我对施工企业采购与付款环节内部控制的通俗理解
大家都知道,如果将各项职能都交给某一个部门或某一个人去执行,而没有必要的授权批准和审核,在效率上可能会很高,但由此产生的风险也会急剧上升。因此,为了防止一些重大风险给企业带来灾难性损失,在一定程度的适当牺牲效率是控制重大风险所必须付出的...
4652
2018-12-07
大数据审计思维,让盗版软件暴露无遗
日前,审计组在开展软件正版化审计调查项目中,充分运用大数据思维和计算机审计技术使得“李鬼”现形,最终查出W单位组织的软件正版化集中采购项目中购入“盗版软件”240套,涉及金额40余万元。一张截图引疑问2017年6月,经W单位组织公开招标...
2251
2018-12-04
刚刚!优酷原总裁杨伟东涉经济问题配合警方调查;美团宣布89人受刑事查处
1.优酷原总裁杨伟东涉经济问题配合警方调查12月4日消息,优酷总裁杨伟东因经济问题正在配合警方调查,阿里影业董事长樊路远将兼任优酷总裁。据阿里大文娱表示,阿里有史以来对这类事情一直都是态度鲜明、决不妥协。11月2...
4298
2018-11-27
就这样,我们发现了虚假合同及背后的隐情…
近期,审计组对某大型国有企业进行审计,发现一起在苗木企业拆迁补偿中借用工商营业执照骗取财政补偿资金的典型案例。鲜艳的红章该国企受托于2014年6月起负责对本市约25平方公里的土地进行收购征用、还建安置、拆迁补偿等土地储备整理工作。审计组...
3643
2018-11-26
14名编辑被判!涉多家知名网站,又因非国家工作人员受贿罪!
内婶儿:相信,年龄稍长的内审同行伙伴,一定还记得,早些年电商平台店小二的各类腐败行为,及后期被平台打严厉打击的案例。打击店小二内外勾结腐败行为,在当年可谓轰动一时,也为净化电商环境,促进平台内部合规产生了巨大意义。时至今...
2369
2018-11-20
58同城重磅反腐:原高级副总裁宋波涉嫌受贿被拘
11月20日上午消息,58同城合规监察部近日发布内部通报称,原渠道事业部高级副总裁宋波、原渠道事业部总监郭冬等人,利用职务便利非法收受代理商财物,涉嫌非国家工作人员受贿罪已被海淀警方刑事拘留。资料显示,宋波2001年进入周鸿袆创...
3692
2018-11-19
11个风险点!采购业务审计必须识别
1.法律层面:采购行为违反国家法律法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失;2.制度层面:制度不健全或有漏洞,制度执行不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生;3.需求计划:物资需求计划不明确、不及时,变更频繁,不能够有效满足企业运...
5035
2018-11-13
就这样,我们揭开了工程清单子目重复计价的面纱…
在某市政道路项目审计中,审计组通过全面查阅竣工资料,查出一起隐蔽的重复计价的违规行为,挽回经济损失50余万元。清单差异引关注审计组成员小李在查阅该项目路基工程的招投标资料发现:本路基工程招标控制价中有清单子目207-2管...
5750
2018-11-06
殡葬单位捉“鬼”记
世上本没有鬼,有的只是内心有鬼的人。初春,春寒料峭,审计组进驻A单位进行例行审计。阴风阵阵,呜呜咽咽,A单位特有的气氛,让审计组的小赵总感觉有鬼,只想快快结束审计,一刻也不想多呆。可正是在这样的气氛中,审计组最终捉“鬼”成功:...
5604
2018-11-02
就这样,我们发现了虚假合同转移资金的重大问题
今年,审计组在对A单位资产负债审计过程中,从该单位会议纪要入手,发现一起通过虚假合同转移国家资金的违纪违法问题线索。会议纪要引关注审计组首先对A单位2017年度大额资金支出情况进行了审查。审计人员发现,该单位在1月份支付二级单位B公司...
4255
2018-11-01
审计人请记住:没有调查就没有发言权!
2018年7月,J审计局在区级预算执行中,通过前期数据比对和后期现场延伸,查出某村组织通过虚报路灯数量套取惠民资金的问题,有关人员受到党纪、政纪处分。数据分析 发现疑点在2017年区级预算执行审计中,审计组根据审计实施方案,...
热门网课
- 179192 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 139345 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 121026 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 113953 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 105550 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 105016 【课件】审计实务-入门到精通
- 102876 【课件】审计角度解构年报
- 101881 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 32536 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 28731 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 28460 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 28352 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 114898 《内部审计工作法》
- 114508 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 114403 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 114261 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 113952 《企业内部审计全流程指南》
- 113245 《金融机构审计实务指南》
- 112860 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 112405 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 112355 《业内部控制架构设计实操手册》
- 112344 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 111933 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 111833 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 111812 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 111764 《财务审计实务指南》
- 111426 《舞弊审计实务指南》
- 111179 《企业内部控制全流程实操指南》



