审计管理
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2026-06-16
“AI驱动:注册会计师核心能力进阶” 实务课程 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕67号关于举办“AI驱动的注册会计师核心能力进阶”研修班的通知各相关单位:注册会计师行业正处于数智化转型与政策密集迭代的关键阶段,...
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2026-06-16
AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
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2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2020-11-17
向“繁缛工作底稿”说不
原创翻译 | 陈国华,整编 | 内审网作者 | 理查德·钱伯斯原标题:向“繁缛工作底稿”说不当我还是一名内部审计新兵的时候,我就非常认真地对待工作底稿——把工作结果记录其中,这一艰苦的艺术。我认为,编写良...
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2020-11-15
与被审计方保持信任关系:内部审计行业最大的笑话?
原标题:与客户保持信任关系“我们是来帮助你的!”这句话听起来很天真,但这几个小字有时被人们不恰当地嘲笑为“内部审计行业最大的笑话”。而第二大笑话,则是紧随着前一个笑话,管理层的回应:“我们很高兴你在这里!”今年以来,我发...
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2020-11-10
内部审计人员:在信任他人的同时保持适当怀疑
刚入职内部审计时,我就得知,内部审计师不应该简单地接受别人传递过来的信息,我们必须应该采取额外的步骤,对信息进行甄别。在整个审计过程中,与利益相关方建立开放的、富有成效的工作关系是很重要的。通过这种方式,我们可以建立彼此之间的信任。我们...
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2020-11-01
集团财务管控内部审计体系作用分析
一、内部审计体系及财务管控相关概念内部审计是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动。集团内部审计是集团内设的监督机构开展的,独立、客观地对集团内部控制、风险管理和经济活动的真实、合法和效益进行监督...
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2020-10-23
学习国家审计,做到“九个注重”
1.注重审前调查编制可行性方案审计署对央企进行经济责任审计,一般利用两个多月时间进行审前调查,待摸清审计重点单位、重点环节、重点人物后,才编制审计实施方案,明确时间安排、人员优化、审计重点、审计方法等,具有很强的指导性和可操作性...
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2020-10-21
内部审计:在网络安全领域守好自己的责任田
网络安全仍然是各类的企业所面临的最棘手的风险之一。尽管新冠大流行给许多人带来了生存挑战,但不断进化的网络攻击仍在不断寻找新的方式挑战控制和流程从而引发风险。本月美国启动了国家网络安全宣传月,内部审计人员更应关注这一风险领...
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2020-10-08
XXXX大学专项资金审计实施办法
XXXX大学专项资金审计实施办法 第一章 总 则第一条 为加强审计监督,促进学校规范专项资金管理,提高专项资金使用效益,根据《中华人民共和国审计法》、...
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2020-09-29
内审,别凑合:内部审计工作质量控制闭环式管理的构建
审计质量对基层内部审计工作至关重要,而管理则是内部审计工作质量控制的基础,管理创新是内部审计工作获得跨越式发展的原动力。在实际工作中,内部审计工作要适应外部环境的发展变化,引入现代管理理念,紧跟时代步伐,以内部审计准则为标准,不断优化管...
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2020-09-09
外审,你到底要干多久?
这几年,内审网公众号不时会收到外部审计小伙伴的留言:老师,会计师事务所到底值不值得坚持?老师,外审工作干多久比较合适?老师,外审工作实在太累了,身体受不了,怎么办?作为过来人,深知...
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2020-09-03
内控,真没那么简单
近年来,关于“内控”,行业伙伴们有共同的感受,那就是,内控似乎越来越热、越来越火了,尤其是在国有企业及公众公司,但凡出现某类问题,“内控存在漏洞”、“内控存在缺陷”的解释,以及“优化内控设计”、“强化内控执行”的改进措施,可谓频频见诸财...
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2020-08-08
别再忽略!内部审计不查明问题根本原因,谈何建设性建议
原标题:深挖审计发现的根本原因新冠大流行对所有组织都产生了显著影响。由于新冠大流行和对新冠大流行的蔑视,引发的控制弱点、代价高昂的失败、新的风险暴露等几乎每天都见诸报端。在此过程中,的确有些组织作出了令人...
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2020-08-04
零售企业内部审计风险分析+防范
随着互联网技术在各行各业中的渗透,传统零售企业已经不能满足现代市场发展的需要。在过去的几年时间里,线下零售店纷纷出现关闭潮,这与线上零售的发展和激烈的市场竞争环境密切相关。为此,零售企业纷纷探索新零售的发展路径。对于零售企业来说...
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2020-07-24
8点建议:干审计,如何快速入门、提升?
近期,经常会有小伙伴问到,内审到底有没有前途?内审到底该怎么快速入门,快速提升?外审到底该转内审还是财务?由于疫情影响,从大家发来的问题来看,很容易让人感受到这个夏天,就业形势的严峻,但,无论如何,仅基于3点:(1)国内...
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2020-07-01
审计底稿,六大禁忌
如果说审计底稿是受法律保护的一块“芳草地”,那就决不能让其杂草丛生。笔者认为,做好审计底稿,要避开“六忌”,具体如下。一忌:“小零件”不全在翻阅审计底稿时,笔者常常发现有的财务报表没有盖章、签字。在一定程...
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2020-06-03
内部审计整改工作程序、方法、问题、对策…
审计整改,通常是指被审计单位根据审计报告提出的意见或建议,对其存在的问题采取措施进行纠正和改进、提升管理水平的行为。如何推进审计整改工作,提高审计整改效率,强化审计成果运用,是内部审计人员必须面对的课题。笔者对如何加强企业内部审计整改工...
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