审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”
咨询课程的通知
各相关单位:
2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
36240
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类
>> 考试课程
CIA 考试课程
【点此:学习最新培训课程】
重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过!
【CIA考试:报考、注册、认...
9651
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税
最新实务课程计划清单
经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课
》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加
》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文
哪个单位能不关心对外投资“效益”?
哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?
而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23543
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!
审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。
我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2017-06-08
立信因审计未勤勉尽责被罚两个月暂停承接新证券业务
继瑞华会计师事务所后,立信会计事务所(下文简称“立信”)成为2017年第二家被暂停承接新证券业务的会计所。
6月8日,腾讯财经从多位知情人士处获悉,鉴于立信已于两年内发生两起审计未勤勉尽责,并受到证监会两次处罚,已被要求全面整改,并暂停两个...
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2017-06-07
财务&审计机器人接连登场 会计审计还敢说越来越吃香?
财务机器人的出现很好地解决了“手工操作耗费大量人力物力”的问题,提高了效率,同时也增强了效率的准确性。当前,全球财务机器人发展已初见端倪,国内相关研发也在稳步推进中。6月6日,国内首个高校财务智能服务机器人“财宝”亮相电子科技大学计划财务处...
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2017-06-05
上交所上市委员会委员:审计委员会缺位是财务造假频出重要原因
在今日举行的2017清华五道口全球金融论坛“上市公司治理”分论坛上,安永大中华区战略与发展主管合伙人,全国工商联并购公会副会长,上海证券交易所上市委员会委员谢佳扬认为,上市公司审计委员会缺位是财务造假现象频出的重要原因。
谢佳扬进一步解释道...
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2017-06-05
年报事后审核动真格 上交所提请证监会核查30余公司
中国证券网讯 截至5月末,沪市公司的年报审核工作基本结束。就年报披露中的“行业信息有效性”、“会计信息真实性”、“公司治理合规性”、“承诺补偿充分性”、“中介履职到位性”等五大重点,上交所予以全维度监管,共重点审核了460余份年报,发出16...
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2017-06-05
未按时披露年报 *ST烯碳及审计机构被谴责
距离上市公司公布年报截止日期已过一月有余,但截至目前,*ST烯碳(000511.SZ)仍未披露2016年年报。
5月26日,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)官网分别披露了对*ST烯碳及相关审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)予以...
2898
2017-06-05
PCAOB对审计报告做出重大调整
2017年5月25日,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)批准了一项新准则——《审计师针对财务报表审计发表无保留意见的审计报告》,其将极大地改变审计报告。
除其他事项外,这项新准则将要求审计师在审计报告中纳入与审计委员会就“关键审计事项...
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2017-05-31
*ST弘高就内控问题回函深交所 与审计机构各执一词
由于年报被“非标”导致被“*ST”的\*ST弘高(8.100, 0.00, 0.00%)(002504,SZ),如今在给深交所的回函中还出现了和审计机构说法“打架”的情况。
5月31日,*ST弘高就深交所相关问题作出回复...
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2017-05-24
乐视网部分内审底稿缺失 挪用版权费发工资
乐视网(300104)发布《中德证券关于乐视网2016年度跟踪报告》公告显示。中德证券就乐视网在公司内部制度的建立和执行、募集资金存放及使用等多个方面发现问题,并列出了应对措施。
资料显示,中德证券指出乐视网内部部门...
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2017-05-24
中国保险行业协会举办保险行业内审经验交流会
交流会邀请安联保险集团全球内审负责人HerveGloaguen先生作题为《全球保险业内审挑战及国内保险内审重点关注领域的实践》的主题演讲。太保集团、太平集团、平安集团、众安保险内审相关负责人分别就远程审计方法、加强内审整改督查、内审管理平台...
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2017-02-07
关于领取北京2016年9月CIA/CCSA机考考试证书的通知
关于领取2016年9月CIA/CCSA机考考试证书的通知
来源:市内审协会 时间:2017-02-03
2016年9月通过CIA/CCSA机考考试的考生,请于2017年2月6日至2月28日(法定节假日休息)在北京内部审计协会领取您的中、...
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2017-01-11
特别关注:中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深化职称制度改革的意见》
近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化职称制度改革的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。
《关于深化职称制度改革的意见》全文如下。
职称是专业技术人才学术技术水平和专业能力的主要标志。职称制度是专业技术人才...
1854
2017-01-11
湖南岳阳内审:湘阴教县育局内部审计工作再上新台阶
湘阴县教育局的内审工作,领导高度重视,有专职的内审人员和机构开展经常性的内审工作,在该县一直处于领先地位。刚刚过去的2016年,湘阴县教育内部审计工作,紧紧围绕教育中心工作,以创新的工作思路,科学的工作方法,求实的工作态度,较圆满的完成了各...
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2017-01-11
四川首次明确 6种情形下必须建立独立内部审计机构
1月11日,记者从省审计厅获悉,省政府办公厅日前印发了《关于进一步加强和改进内部审计工作的意见》(简称《意见》),首次明确规定,6种情形下必须建立健全独立的内部审计机构。这是我省在推动健全完善内部审计体系中迈出的重要一步。
我省一贯重视...
1962
2017-01-11
加强内控法制建设 强化企业治理层监督作用
上市公司2015年内控分析报告建议:加强内控法制建设 强化企业治理层监督作用
证监会10日消息,为了全面、深入了解上市公司执行企业内部控制规范体系情况,财政部、证监会联合山东财经大学,分析了沪深证券交易所上市公司公开披露的2015年年度...
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2017-01-11
2016年陕西省审计挽回经济损失11.5亿元
记者从1月10日召开的全省审计工作会议上获悉,2016年我省各级审计机关大力创新审计方式方法,全年共审计(调查)9539个单位和项目,促进增收节支47.78亿元,挽回损失11.52亿元,核减投资43.78亿元,移送处理事项509件,涉及人员...
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