审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2019-11-22
【模板】内部审计通知书-模板2
XX集团审计部 审计通知书 XX (内审)通【20XX】第1 号 XX公司: 根据《内部审计制度》的规定及集团公司的安排,审计部决定派出审计组, 自XX年XX月XX日...
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2019-11-20
审计实战方法 | 工程结算审计5大类问题,及解决办法【纯干货】
一、工程结算审计常见问题(一)工程项目重复计费一是主体工程合同价与装修工程合同价中的部分内容重复计费。如主体工程合同价中包括的墙面抹灰工程、楼地面找平层工程、吊顶内的穿线管及导线等未实施内容,又包括在装修...
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2019-11-19
采购审计 | 那次,采购舞弊的发现与启示【纯实战干货·无私分享】
2018年,公司派出审计小组开展分、子公司采购专项审计,除发现内部控制一般缺陷外,另外发现一起舞弊事项。 审计过程 为规范管理分、子公司采购业务,检查采购材料质量和价格、供应商选择、采购合同的订立、到货验收等供...
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2019-11-18
审计案例 | 揭开字迹相同、60天/月个人劳务费离奇事件的面纱!【内审实战·方法】
Mr.内审:近年来,在审计实战工作中,特别猖獗、明目张胆的违规情形并不占主流,荒蛮时代随着国家、社会、组织内部监管力度的持续加强而逐渐原则,一些违规行为也变得愈发隐秘和“高明”。在此背景下,越是有价值、越是成功的审计...
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2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实党中央、国务院关于防范化解重大风险和推动高质量发展的决策部署,充分发挥内部控制(以下简称内控)体系对中央企业强基固本作用,进一步提升中央企业防范化解重大风险能力,加快培...
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2019-11-15
361度暴跌的背后:新审计师和老千股之间的那些事
11月13日晚间,361度(01361.HK)发布公告,毕马威会计师事务所已辞任公司核数师。董事会决议委任大华马施云会计师事务所有限公司为公司的新任核数师,自2019年11月13日起生效。公告一出,股市马上就以暴跌予以回应。今天上午,3...
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2019-11-15
从贪污300万买买买,到侵吞1300万打赏主播,他们在网上腐败掉了!
近年来,人们的生活越来越依赖网络,一些人所沾染的不良嗜好也添了一些“时代色彩”,如:迷恋视频直播、网络博彩、网络游戏等等。 我们梳理了部分典型案例,告诫相关人员要严格约束自己,厘清网络与现实的边界。 有人在“买买...
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2019-11-15
合同审核,建议尝试4+1法则!
审合同是一件说简单不简单,说复杂也不复杂的事。新手审合同,很容易出现两种情况:一是将合同从头看到尾,改了两个错别字后,发现实在是无甚可改。二是将合同大改特改,简直是重新做了一份,看得人一脸蒙逼。今天我们来聊一聊:如何快速学习审核合同——...
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2019-11-14
【报告模板】内部控制自我评价报告(分众传媒)
分众传媒信息技术股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专...
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2019-11-14
【报告模板】内部控制自我评价报告(格力电器)
珠海格力电器股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告 珠海格力电器股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简...
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2019-11-14
企业内部控制基本规范 (财政部、证监会、审计署、银监会、保监会)财会[2008]7号
财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号 财政部证监会审计署银监会保监会二00八年五月二十二日 附...
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2019-11-14
大咖观点:关系公众利益时,内部审计该如何干?
原标题:内部审计与公众利益经常阅读我博文的读者都知道,我特别强调内部审计在帮助组织实现其目标方面的作用。它是内部审计定义的一部分,也是我们作为专业人员的核心工作。无论我们在哪里履行内部审计人员的职责,为组织服务都必须根植...
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2019-11-13
2019年,招标投标改革条文汇总(干货·收藏)
招投标改革大幕,已然徐徐拉开!进入2019年,招投标无可置疑地成为各行各业的“网红”。从中央到地方,相关文件层出不穷。各地对招投标活动中违法违规行为的查处,更是连出重拳。早在2017年,国务院办公厅在《关于促进建...
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2019-11-13
【报告模板】某科技股份有限公司财务内控管理审计报告
内审网评分:65分(满分100分)发现问题的领域、建议角度可供参考借鉴,但文字表述和报告结构有较大提升空间。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发...
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2019-11-13
串通投标,这家上市公司董事长被抓!姚明参与投资…
Mr.内审:长期以来,业内招投标乱象频频上演,广大审计小伙伴也深感无奈,而就在今年,国家对招投标法、招投标法实施条例进行了修订,可以看出,在国家层面,对依法公平公正开展招投标工作的推进力度是越来越大。在过去的工作中,自己...
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