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审计新闻

目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【本年CIA考试:报考、注册...
上 海 国 家 会 计 学 院 提示:《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新:4月“对标一流,数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办,4...
|| 艾筱倜 / 文  内审网 / 整编©内审网  正文共17300余字。“老师,我在网上搜遍,也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计,到底...
|| 审先生 / 文   内审网 / 整编街头巷尾,常有听闻:变卖废品,是个肥差!此话可谓不无道理。长期以来,包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人,因“废”字...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
1545   2023-06-09

办公用品管理-专项审计方案 置顶

审先生/文  内审网/整编厘清蛛丝马迹,往往“别有天地”!办公用品管理,因其琐碎、细微,往往被多数单位所忽视,同样,也很大程度上没有得到审计部门应有的重视。曾与多位审计同仁交流办公用品管理审计开展的情况,大致统计...
审先生 / 文   内审网 / 整编 问题发现.各方焦点!审计发现问题的确认、整改,从来就是审计工作核心中的核心,是体现审计价值关键中的关键。 近年,尤其是在新冠疫情爆发后,远程、非现场审计比重...
 审先生 / 文   内审网 / 整编内审底稿,兹事体大!弄不好,就是在给单位、给部门、给个人“挖坑”、“埋雷”。近期,又收到一些伙伴有关审计底稿的困惑,其中,...
审先生 / 文   内审网 / 整编元宵节一过,行业同仁基本都已正式开工,春风拂来,没有了疫情的羁绊,一切都充满了希望。每年这个时候,都有不少企业准备引入新鲜血液,同样也有很多伙伴打算...
近期,-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面审计,大家原以为很简单的制度审计, -但被领导直接关注,还加上“全面”二字,心里竟一下没底了。制度审计到怎么审?相信,但凡从事审计工作的小伙伴,...
为落实中央和省委对审计工作的新部署,适应新形势新任务对审计工作的新要求,进一步强化监督检查力度,以及对内部审计工作的指导监督,经省机构编制管理委员会批复,河南省审计厅成立了审计督察处和内部审计指导处。审计督察处主要负责督察重要工作完成...
原标题:“80后”审计人员:问农户时请村干部暂时回避审计人员在讨论当天的行程路线审计人员随机到农户家中调查情况游飞贵和当地交通局负责人查看公路情况8月中旬以来,国家审计署共派出20名审计人员...
从9月28日开始,县住建局组织专门审计组,利用两天时间,对下属8家企事业单位财务进行内部审计,确保各项资金安全使用。为了保证审计工作取得实效,该局党委进行了专门研究,成立了以局纪委书记为组长,财务、纪检监察等部门负责人为副组长的审计小组,...
英国前任影子大臣埃德·鲍尔斯(Ed Balls)认为,完善之后的内部审计行为准则对于推动伦敦市的风险管理是“至关重要”的。在特许内部审计师公会(CIIA)的年度会议上发言时,鲍尔斯表示支持对内部审计行为准则开展独立的审查,以推动有效的...
为贯彻落实江苏常熟市国资国企会议精神和市委、市政府文件(常发[2014]29号)精神,推动企业建立健全内部监督机制,强化企业的内部监督和风险控制,结合实际,近日,常熟市出台了《关于在国有企业中严肃财经纪律 加强财务管理的意见》、《关于进一步...
9月29日晚间,万润科技发布公告称,董事会于2016 年9月29日收到内部审计部门负责人凌云志先生提交的书面辞职报告。凌云志先生因个人原因,申请辞去内部审计部门负责人职务,其辞职后不再在公司担任任何其它职务。万润科技表示,根据法律、行政法规...
一份新的研究报告显示,女性会计师在内部审计领域日益崭露头角,特别是在美国和加拿大,但与此同时,许多女性会计师感到缺乏与男性同行竞争所需的必要技能。国际内部审计师协会(IIA)发布的这份报告题为《内审领域的女性审计师:全球视角》,它发现...
今年8月,浙江省温州市审计局出台《温州市审计局内部审计工作指导监督办法(试行)》,对指导监督的范围、职责、方式等作出明确规定,进一步加强了国家审计对内部审计工作指导和监督。该《办法》规定,依法属于审计监督对象单位的内部审计工作,包括本...
2016年9月20日,中国内部审计协会在北京举办了第四届金融行业会员单位交流活动,来自40多家金融机构的代表共80余人参加了此次活动。本次活动的主题为“提升内部审计能力,合理保证企业经营目标的实现”。交流活动轮值主席单位中国银河证券股份有...
内部控制是现代企业治理的重要基础,内部控制设计的合理性和执行的有效性,直接关系到企业能否在变幻莫测、充满风险的经济环境中生存和发展。大量的实践证明:得控则强、失控则弱、无控则乱。而内部控制审计负责对组织内部控制自身的监督评价,是内部控制的再...
近年来,徐州地税局强化内审职责和工作力量,不断加大领导干部经济责任审计工作力度和深度,推进审计监督全覆盖,为完成地税工作任务和推进税收现代化服务形成有效的内部监督制约机制。为破解离任审计“先离后审”不利于整改的弊端,徐州地税局加大审计...
苏州恒久:内部审计制度(2016年9月)公告日期 2016-09-12苏州恒久光电科技股份有限公司                    ...
原标题:万科的独董丧失了独立性 还是首次展现了独立性在我看来,证券监管部门提出的要有关各方协商解决问题是给迷途知返者最后的一个机会。如果华润宝能尊重万科长期以来被公认为典范的公司治理结构,维护公司“无实际控制人”的企业改革标杆,支持对...
厦门市国资系统企业内部审计人员培训班于2016年7月13日在厦门市委党校开班,此次培训班由厦门国资委稽查监督处组织,厦门市国资系统相关单位100多人参加培训。培训班开班仪式由市国资委张振斌副巡视员主持,张副巡视员说明举办此次培训班目的...
近日, 财政部发布《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(以下简称《指导意见》),要求采购人、集中采购机构和监管部门应当发挥内部审计、纪检监察等机构的监督作用,加强对采购执行和监管工作的常规审计和专项审计。《指导意见》指出,加...