审计新闻
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2026-06-16
“AI驱动:注册会计师核心能力进阶” 实务课程 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕67号关于举办“AI驱动的注册会计师核心能力进阶”研修班的通知各相关单位:注册会计师行业正处于数智化转型与政策密集迭代的关键阶段,...
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2026-06-16
AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
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2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2018-11-27
企业集团内部审计模式
内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包括设置内部审计网络框架、确定内部审计的范围及内容、配备和管理内部审计人员等方面。企业...
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2018-11-27
企业破产清算内部控制之风险识别
提要:破产清算作为一种特殊的企业状态,在内部控制框架的构建思路、构建架构以及构建重点等方面与持续经营企业均存在较大差异。在构建破产清算内部控制过程中面临各种风险,只有从风险管理角度对破产清算中的风险进行揭示、界定和分析,才能为构建完善的破产...
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2018-11-27
就这样,我们发现了虚假合同及背后的隐情…
近期,审计组对某大型国有企业进行审计,发现一起在苗木企业拆迁补偿中借用工商营业执照骗取财政补偿资金的典型案例。鲜艳的红章该国企受托于2014年6月起负责对本市约25平方公里的土地进行收购征用、还建安置、拆迁补偿等土地储备整理工作。审计组...
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2018-11-26
14名编辑被判!涉多家知名网站,又因非国家工作人员受贿罪!
内婶儿:相信,年龄稍长的内审同行伙伴,一定还记得,早些年电商平台店小二的各类腐败行为,及后期被平台打严厉打击的案例。打击店小二内外勾结腐败行为,在当年可谓轰动一时,也为净化电商环境,促进平台内部合规产生了巨大意义。时至今...
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2018-11-23
5个警报!表明你的内审部门正在失去支持…
初入职场时,我想当然地认为,内部审计的存在仅仅是因为它是必要的。那时很少有人使用客户或利益相关者这样的术语。我甚至都不记得我在这个行业的头十年里听到过这些说法。我记得,当年我所在的美国陆军有明确的规定,要求每一项活动都必须有内部审计职能。...
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2018-11-20
58同城重磅反腐:原高级副总裁宋波涉嫌受贿被拘
11月20日上午消息,58同城合规监察部近日发布内部通报称,原渠道事业部高级副总裁宋波、原渠道事业部总监郭冬等人,利用职务便利非法收受代理商财物,涉嫌非国家工作人员受贿罪已被海淀警方刑事拘留。资料显示,宋波2001年进入周鸿袆创...
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2018-11-19
信息安全管理10大制度汇编
目录1.信息安全管理制度2.计算机管理制度3.机房管理制度4.网络安全管理制度6.计算机病毒防治管理制度7.密码安全保密制度8.涉密和非涉密移动存储介质管理制度9....
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2018-11-19
11个风险点!采购业务审计必须识别
1.法律层面:采购行为违反国家法律法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失;2.制度层面:制度不健全或有漏洞,制度执行不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生;3.需求计划:物资需求计划不明确、不及时,变更频繁,不能够有效满足企业运...
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2018-11-16
做审计,请别再开无谓的会议了!关于审计会议的5点建议
开会是在浪费时间,这已经成了陈词滥调。我想说的是,那些组织不善和管理不善的会议不仅浪费时间,而且会使与会者失去积极性,破坏组织者的信誉。由熟练的主持人组织良好的会议是非常有效的,甚至可以让与会者有成就感。对于内部审计人员来说,会议是建立关...
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2018-11-13
就这样,我们揭开了工程清单子目重复计价的面纱…
在某市政道路项目审计中,审计组通过全面查阅竣工资料,查出一起隐蔽的重复计价的违规行为,挽回经济损失50余万元。清单差异引关注审计组成员小李在查阅该项目路基工程的招投标资料发现:本路基工程招标控制价中有清单子目207-2管...
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2018-11-13
建筑劳务公司易忽视的法律、税收风险及防范探讨
一、建筑劳务公司经营活动超出法律规定范围1、法律允许的建筑劳务公司经营范围:《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》「建市〔2014〕118号」规定如下:第七条 存在下列情形之一的,属于转包:(五)...
2160
2018-11-12
内部审计人员如何应对?管理层帝国反攻般的责难…
实话实说。绝大多数内部审计业务都是积极和建设性的,内部审计人员与对被审计业务承担责任的客户之间也保持着相互尊重的关系,而且审计结果通常会推动组织予以改善或促进组织发生有利变化。在组织内部形成稳固而有效的关系对于内部审计人员的长期有效性...
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2018-11-09
干货分享!神华集团是这样实现内审增值的…
目前国内各大企业内部审计部门正在从成本中心向利润中心转变,内部审计逐步发展为以风险导向审计为主要内容的增值性审计,其最终目标是为企业增加价值。那么内部审计部门到底应该如何通过内审工作来增加企业价值呢?下面就跟随小编来看看我国规模最大、现代...
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2018-11-07
内部审计无法做到这5点,怎能发光发热?
每当我的博文引起强烈反响时,我总是感到欣慰,不管这种反响是对我观点的支持还是反对。在这个领域里,我总希望自己能成为一个对专业内部审计人员有所帮助的人,而这些专业内部审计人员的各种意见总是受到大家欢迎。博文《最高管理层:亏欠内部审计的不仅仅...
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2018-11-06
殡葬单位捉“鬼”记
世上本没有鬼,有的只是内心有鬼的人。初春,春寒料峭,审计组进驻A单位进行例行审计。阴风阵阵,呜呜咽咽,A单位特有的气氛,让审计组的小赵总感觉有鬼,只想快快结束审计,一刻也不想多呆。可正是在这样的气氛中,审计组最终捉“鬼”成功:...
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