审计新闻
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2024-01-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【本年CIA考试:报考、注册...
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2023-11-29
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示:《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新:4月“对标一流,数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办,4...
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2023-08-15
互联网(含电商)领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货) 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师,我在网上搜遍,也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计,到底...
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2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案(收藏) 置顶
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编街头巷尾,常有听闻:变卖废品,是个肥差!此话可谓不无道理。长期以来,包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人,因“废”字...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2023-06-09
办公用品管理-专项审计方案 置顶
审先生/文 内审网/整编厘清蛛丝马迹,往往“别有天地”!办公用品管理,因其琐碎、细微,往往被多数单位所忽视,同样,也很大程度上没有得到审计部门应有的重视。曾与多位审计同仁交流办公用品管理审计开展的情况,大致统计...
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2023-05-19
审计确认问题、高效整改:10大核心要领 (附:沟通模板) 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编 问题发现.各方焦点!审计发现问题的确认、整改,从来就是审计工作核心中的核心,是体现审计价值关键中的关键。 近年,尤其是在新冠疫情爆发后,远程、非现场审计比重...
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2023-03-07
内部审计底稿编制与管理:方法步骤、实务精要(附:底稿格式模板)【付费内容】 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编内审底稿,兹事体大!弄不好,就是在给单位、给部门、给个人“挖坑”、“埋雷”。近期,又收到一些伙伴有关审计底稿的困惑,其中,...
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2023-02-09
《内审面试实用题库清单》(附:高分回答)20载沉淀!呕心整理【付费内容】 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编元宵节一过,行业同仁基本都已正式开工,春风拂来,没有了疫情的羁绊,一切都充满了希望。每年这个时候,都有不少企业准备引入新鲜血液,同样也有很多伙伴打算...
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2023-01-18
制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】 置顶
近期,-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面审计,大家原以为很简单的制度审计, -但被领导直接关注,还加上“全面”二字,心里竟一下没底了。制度审计到怎么审?相信,但凡从事审计工作的小伙伴,...
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2017-06-05
上交所上市委员会委员:审计委员会缺位是财务造假频出重要原因
在今日举行的2017清华五道口全球金融论坛“上市公司治理”分论坛上,安永大中华区战略与发展主管合伙人,全国工商联并购公会副会长,上海证券交易所上市委员会委员谢佳扬认为,上市公司审计委员会缺位是财务造假现象频出的重要原因。谢佳扬进一步解释道...
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2017-06-05
年报事后审核动真格 上交所提请证监会核查30余公司
中国证券网讯 截至5月末,沪市公司的年报审核工作基本结束。就年报披露中的“行业信息有效性”、“会计信息真实性”、“公司治理合规性”、“承诺补偿充分性”、“中介履职到位性”等五大重点,上交所予以全维度监管,共重点审核了460余份年报,发出16...
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2017-06-05
未按时披露年报 *ST烯碳及审计机构被谴责
距离上市公司公布年报截止日期已过一月有余,但截至目前,*ST烯碳(000511.SZ)仍未披露2016年年报。5月26日,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)官网分别披露了对*ST烯碳及相关审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)予以...
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2017-06-05
PCAOB对审计报告做出重大调整
2017年5月25日,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)批准了一项新准则——《审计师针对财务报表审计发表无保留意见的审计报告》,其将极大地改变审计报告。除其他事项外,这项新准则将要求审计师在审计报告中纳入与审计委员会就“关键审计事项...
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2017-05-31
*ST弘高就内控问题回函深交所 与审计机构各执一词
由于年报被“非标”导致被“*ST”的\*ST弘高(8.100, 0.00, 0.00%)(002504,SZ),如今在给深交所的回函中还出现了和审计机构说法“打架”的情况。5月31日,*ST弘高就深交所相关问题作出回复...
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2017-05-24
乐视网部分内审底稿缺失 挪用版权费发工资
乐视网(300104)发布《中德证券关于乐视网2016年度跟踪报告》公告显示。中德证券就乐视网在公司内部制度的建立和执行、募集资金存放及使用等多个方面发现问题,并列出了应对措施。资料显示,中德证券指出乐视网内部部门...
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2017-05-24
中国保险行业协会举办保险行业内审经验交流会
交流会邀请安联保险集团全球内审负责人HerveGloaguen先生作题为《全球保险业内审挑战及国内保险内审重点关注领域的实践》的主题演讲。太保集团、太平集团、平安集团、众安保险内审相关负责人分别就远程审计方法、加强内审整改督查、内审管理平台...
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2017-02-07
关于领取北京2016年9月CIA/CCSA机考考试证书的通知
关于领取2016年9月CIA/CCSA机考考试证书的通知来源:市内审协会 时间:2017-02-032016年9月通过CIA/CCSA机考考试的考生,请于2017年2月6日至2月28日(法定节假日休息)在北京内部审计协会领取您的中、...
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2017-01-11
特别关注:中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深化职称制度改革的意见》
近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化职称制度改革的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《关于深化职称制度改革的意见》全文如下。职称是专业技术人才学术技术水平和专业能力的主要标志。职称制度是专业技术人才...
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2017-01-11
湖南岳阳内审:湘阴教县育局内部审计工作再上新台阶
湘阴县教育局的内审工作,领导高度重视,有专职的内审人员和机构开展经常性的内审工作,在该县一直处于领先地位。刚刚过去的2016年,湘阴县教育内部审计工作,紧紧围绕教育中心工作,以创新的工作思路,科学的工作方法,求实的工作态度,较圆满的完成了各...
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2017-01-11
四川首次明确 6种情形下必须建立独立内部审计机构
1月11日,记者从省审计厅获悉,省政府办公厅日前印发了《关于进一步加强和改进内部审计工作的意见》(简称《意见》),首次明确规定,6种情形下必须建立健全独立的内部审计机构。这是我省在推动健全完善内部审计体系中迈出的重要一步。我省一贯重视...
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2017-01-11
加强内控法制建设 强化企业治理层监督作用
上市公司2015年内控分析报告建议:加强内控法制建设 强化企业治理层监督作用证监会10日消息,为了全面、深入了解上市公司执行企业内部控制规范体系情况,财政部、证监会联合山东财经大学,分析了沪深证券交易所上市公司公开披露的2015年年度...
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2017-01-11
2016年陕西省审计挽回经济损失11.5亿元
记者从1月10日召开的全省审计工作会议上获悉,2016年我省各级审计机关大力创新审计方式方法,全年共审计(调查)9539个单位和项目,促进增收节支47.78亿元,挽回损失11.52亿元,核减投资43.78亿元,移送处理事项509件,涉及人员...
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2017-01-03
全国审计工作会议在京闭幕
12月30日,为期1天半的全国审计工作会议在北京闭幕。审计署党组书记、审计长刘家义作了讲话,党组成员、副审计长孙宝厚进行了会议总结,党组成员、副审计长陈尘肇主持会议。审计署领导班子全体成员,中央军委审计署审计长郭春富出席了会议。刘家义...
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2016-12-04
中国会计学会内部控制专业委员会2016年学术年会暨内部控制专题研讨会在浙江杭州召开
原标题为:中国会计学会内部控制专业委员会2016年学术年会暨内部控制专题研讨会在浙江杭州召开2016年12月3日,由中国会计学会内部控制专业委员会主办,浙江工商大学财务与会计学院、浙江省会计学会、中国民营企业内部控制研究中心承办的中国会计...
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