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审计新闻

关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。 审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
©内审网  || 审先生 / 文 哪个单位能不关心对外投资“效益”? 哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”? 而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计! 审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。 我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
建设工程监理范围和规模标准规定 (现行有效) 第一条 为了确定必须实行监理的建设工程项目具体范围和规模标准,规范建设工程监理活动,根据《建设工程质量管理条例》,制定本规定。 第二条 下列建设...
一份优秀的审计报告不仅可以为公司管理层决策提供有力支持,实现企业战略合理调整和自身弊端改革,而且能进一步增强企业核心竞争力,提升品牌形象。 有着多年审计、风控、财务工作经验的老师将自己多年撰写审计报告的经...
一、工会经费收入 工会经费收入包括:会费收入、拨缴经费收入、事业收入、上级补助收入、行政补助收入、投资收益和其他收入。对工会经费收入的审计总体上应把握以下几点: (1)收入的内部控制各环节有无失控; (2)是否依法、按...
3511   2023-11-19

投资管理制度

延伸:对外投资管理专项审计方案 投资管理制度 第一章 总则  第一条 为规范XX公司(以下简称公司)的投资行为,防范投资风险,提高投资效益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《北京市...
不久前,湖北省郧西县纪委监委派出第六纪检监察组在日常监督检查时,发现某县直单位后勤账目中有两份“复制”的菜单。 “这份培训费用报销单里面,有两张就餐菜单竟然一模一样,两次晚餐价格、菜品一样,甚至连每道菜名书写的顺序都一样,...
 目录   一、资产审计 (含:货币资金、应收款项、存货、固定资产) 二、投资、筹资审计 三、收入、成本、费用与税费审计 四、财务报表审计 五、工程管理审计 六、工程成本管理...
“我没有带头做好表率,对纪律缺乏敬畏之心。”近日,因违规借培训名义公款旅游,江苏省常州市溧阳市某局副局长周某受到政务警告处分,在处分决定书上签字时,周某悔不当初。 此前,常州市纪委监委在全市开展公款旅游及隐形变异问题专项治...
“本以为可以瞒天过海,没想到还是搬起石头砸了自己的脚。”前不久,福建省石狮市蚶江镇溪前村党支部委员许某收到蚶江镇纪委发出的处分决定书时说。 此前,石狮市委对蚶江镇溪前村开展了村“三资”管理专项巡察。 工作人员在查阅资料时发现...
《中共中央八项规定》 中共中央政治局2012年12月4日召开会议,审议中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定。 一、中央政治局全体同志要改进调查研究,到基层调研要深入了解真实情况,...
 基 础 信 息   审计项目:XX采购专项审计 访谈主题:采购管理整体情况 访谈时间:2023年11月X日  15:30-16:30 访谈地点:XX市 XX...
大数据分析在医疗领域审计中的探索实践 随着医疗保障体制改革的不断深入,医保基金作为人民群众的“救命钱”,已成为社会各界普遍关注的热点和焦点问题。如何在新形势下守住国家建立医疗保障的初心,牢记人人享有医疗保障的使命,加强基金...
13430   2023-11-01

内部控制评价办法

内部控制评价办法 第一章 总 则 第一条 为了促进XX公司(以下简称“公司”)全面评价内部控制的设计与运行,规范公司内部控制评价程序,揭示和防范风险,促进公司健康可持续发展。根据《公司法》、《企业内部控制基本...
XX审计关于巡察整改情况的通报 根据XX统一部署,202X年5月12日至7月16日,XX巡察组对X审计X进行了巡察。8月12日,XX巡察组向X审计X党组反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定,现将...
202X年X月25日至202X年X月30日,XX审计X派出审计调查组,对XX企业2018年至2020年建立内部审计监督机制情况进行专项审计调查(含重点子企业),202X年9月出具了《XX专项审计调查报告》(X审调报〔202X〕X...
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