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审计新闻

目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【本年CIA考试:报考、注册...
上 海 国 家 会 计 学 院 提示:《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新:4月“对标一流,数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办,4...
|| 艾筱倜 / 文  内审网 / 整编©内审网  正文共17300余字。“老师,我在网上搜遍,也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计,到底...
|| 审先生 / 文   内审网 / 整编街头巷尾,常有听闻:变卖废品,是个肥差!此话可谓不无道理。长期以来,包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人,因“废”字...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
1725   2023-06-09

办公用品管理-专项审计方案 置顶

审先生/文  内审网/整编厘清蛛丝马迹,往往“别有天地”!办公用品管理,因其琐碎、细微,往往被多数单位所忽视,同样,也很大程度上没有得到审计部门应有的重视。曾与多位审计同仁交流办公用品管理审计开展的情况,大致统计...
审先生 / 文   内审网 / 整编 问题发现.各方焦点!审计发现问题的确认、整改,从来就是审计工作核心中的核心,是体现审计价值关键中的关键。 近年,尤其是在新冠疫情爆发后,远程、非现场审计比重...
 审先生 / 文   内审网 / 整编内审底稿,兹事体大!弄不好,就是在给单位、给部门、给个人“挖坑”、“埋雷”。近期,又收到一些伙伴有关审计底稿的困惑,其中,...
审先生 / 文   内审网 / 整编元宵节一过,行业同仁基本都已正式开工,春风拂来,没有了疫情的羁绊,一切都充满了希望。每年这个时候,都有不少企业准备引入新鲜血液,同样也有很多伙伴打算...
近期,-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面审计,大家原以为很简单的制度审计, -但被领导直接关注,还加上“全面”二字,心里竟一下没底了。制度审计到怎么审?相信,但凡从事审计工作的小伙伴,...
共五部分信息 一、通知类   1.关于2024年第一次考试审核报考时间的通知     二、简章类(重要,请重点阅读) &nbs...
国务院国有资产监督管理委员会令 第 8 号现公布《中央企业内部审计管理暂行办法》,自2004年8月30日起施行。主 任  李荣融二○○四年八月二十三日中央企...
财政部关于印发《小企业内部控制规范(试行)》的通知2017年6月29日 财会〔2017〕21号中共中央直属机关事务管理局、国家机关事务管理局财务司,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财...
关于印发《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2020〕60号各中央企业:《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》已经国资委第325次党委会议、第40次委务会议审...
建设(修缮)工程跟踪审计实施细则第一章 总则第一条 为了加强对建设(修缮)工程的监督,进一步规范建设工程管理,完善工程审计方式,提高建设资金的使用效益,根据XXX等有关规定,结合XX实际,制定本实...
《关联方交易管理专项审计方案》【付费内容】一、审计背景与目的审计背景:为切实维护股东利益,预防关联方交易风险,及早发现并整改可能存在的问题或管理缺陷,全面提升关联交易管理水平,公司审计部接受董事会...
审计署办公厅关于印发国家重大政策措施落实情况跟踪审计实施办法(试行)的通知 审办财发〔2019〕106号各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团审计厅(局),署机关各单位、各派出审计局、...
审计署关于印发政府投资项目审计规定的通知审投发 ( 2010 ) 173号为进一步加强政府投资项目审计工作,规范政府投资项目审计行为,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》和《中华人民共...
2023年度XX审计工作考核指标评分细则 为深入贯彻党的二十大精神,扎实推进审计工作高质量发展,有序做好2023年度审计工作的考核评价,根据XX绩效考核工作领导小组办公室印发《2023年度XX绩效考核工作实施方案》《XX绩效考核...
近年,受全球经济周期影响,对外担保风险呈现上升趋势,不少公司持续加强对外担保管理,审计部门关于对外担保审计的项目也越来越多,但由于多数单位审计部门相对缺乏对外担保审计经验,大家在开展项目时底气不足,尤其是,一些小伙伴由于未能做出审计成果...
企业内部控制审计指引实施意见 会协〔2011〕66号为了规范注册会计师执行财务报告内部控制(以下简称内部控制)审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,根据中国注册会计师审计准则、《企业内部控制基本规范》和《企...
595   2023-12-19

印章管理制度

印章管理制度第一章 总 则第一条 为加强XX公司(以下简称“公司”)印章刻制、保管,以及印章使用的合法性、严肃性和安全性,从上市公司运作规范需要出发,避免印章管理和使用出现不规范行为,以有效地维护公司利益...
子公司印章失控!股权纷争抢夺公章! 萝卜章印发重大舞弊、经济纠纷案件… 近年,与印章相关的报道,不绝于耳!而且可谓越来越花式。正是由此,社会各界尤其是组织高层,对印章管理的关注度越来越高,预防私刻公章、预防私用印章、惩戒...
202X年度公司内审工作总结及202X年度内审工作计划 202X年,XX公司(以下简称“公司”“XX集团”)紧密围绕经营工作,不断强化审计监督效能,规范企业内部管控,全面推动强内控、防风险、促合规建设,较好地完...