审计新闻
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2026-06-16
AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号) 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
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2026-04-24
风控一开口,老板就想走;风控一发言,业务就翻脸 !
风控一开口,老板就想走;风控一发言,业务就翻脸 !说是玩笑,又何尝是某些单位的实际状况。内审、内控、合规等风控部门,苦口婆心讲风险,某些老板觉得小题大做、阻碍发展、直接打断;业务觉得你吹毛求疵、没事找事。明明是好...
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2026-04-24
审计负责人:20 年,写给内审20 句话
审计负责人:20 年,写给内审20 句话2026年4月21日从事审计,谁没改报告改到凌晨?谁没被怼过?谁没背过锅?查深了,人家说你没事找事,故意刁难;查浅了,领导说你能力不行,没发现问题,没发挥审计价值。...
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2026-04-24
工程审计发现 各阶段68 个典型问题(清单)
工程审计发现各阶段68 个典型问题(清单)2026年4月17日工程的水,到底有多深?一个隐蔽的签证,可能吃掉几十万利润;一次违规的变更,可能造成上百万损失;一个失控的环节,可能拖垮整个项目。而工程...
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2026-04-24
审计负责人:内控、合规、内审…90% 的监督内耗,根源都在两个点!!
审计负责人:内控、合规、内审…90% 的监督内耗,根源都在两个点2026年4月16日“谁能告诉我,这活儿该怎么干?”“每天等着轮番审问就行了是吧”“同一个事,内控刚查完,审计又来了,合规还在线上问...
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2026-04-24
审计负责人:风险提示函,30 段经典表述
审计负责人:风险提示函,30 段经典表述2026年4月14日还有不少内审人认为,只有立项、出具正式审计报告才算正儿八经的审计工作。这种认知,其实忽略一种非常务实、能快捷输出审计前置价值的工作方式——通过日...
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2026-04-24
采购供应商审计:全维度 36 个典型问题(清单)
采购供应商管得好不好,直接决定成本高低、质量稳不稳、利润实不实。供应商管理不是简单找货比价,而是从制度、标准、流程到执行、监督、问责的全链条闭环。很多企业也不是没有制度,而是具体落地的标准缺失、流程空转、监督缺位。...
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2026-04-12
某上市公司 2026 年度内部控制规范实施工作方案
某上市公司 2026 年度内部控制规范实施工作方案为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引, 进一步完善中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南 传媒”或“公司”)内部控制体系,提高公司风险管理水平,提 升公司经营管...
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2026-04-11
审计负责人:审计访谈,全程52段经典表述(高情商)
审计访谈,有人开口就被怼,全程冷场,什么有用信息都拿不到;有人却能让对方敞开心扉,获取关键线索、指明核查方向,还能维护好审计关系,让业务部门主动配合后续工作。审计访谈不是简单的问话,而是技术与艺术的结合。尺度拿捏不到位,...
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2026-04-11
审计负责人:在穿透式监管专题会议上的讲话稿
审计负责人:在穿透式监管专题会议上的讲话稿2026年4月9日各位领导、各位同事:大家上午好!今天,集团召开穿透式监管专题会议,集团高管、各职能部门负责人,尤其是内审、内控、监察、财务、法务等监督条线骨干,...
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2026-04-11
审计负责人:优秀审计通知,49段金句(高情商、高价值)
审计负责人:专业审计通知,49段金句2026年4月7日干过内审,自然都懂审计通知的重要性,可谓是内审项目的第一张名片,更是决定项目开局成败的关键一步。通知写得太硬,审计还没进场,被审计方就先竖起高墙,抵触、推诿、...
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2026-04-11
国有企业领导人员廉洁从业规定
新华社北京3月22日电 近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国有企业领导人员廉洁从业规定》,并发出通知,要求各地区各部门认真遵照执行。 《国有企业领导人员廉洁从业规定》全文如下。 国有企业领导人员廉...
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2026-04-06
中央企业违规经营投资责任追究实施办法(下篇) 国务院国有资产监督管理委员会令第46号
中央企业违规经营投资责任追究实施办法 文章来源:监督追责局 发布时间:2025-12-18 (2025年11月28日 国务院国有资产监督管理委员会令第46号公布 自2026年1月1日起...
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2026-04-06
中央企业违规经营投资责任追究实施办法(上篇) 国务院国有资产监督管理委员会令第46号
中央企业违规经营投资责任追究实施办法 文章来源:监督追责局 发布时间:2025-12-18 (2025年11月28日 国务院国有资产监督管理委员会令第46号公布 自2026年1月1日起施行) ...
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2026-04-04
华为内部控制体系基于COSO模型的23个核心要点解读
华为内部控制体系 基于COSO模型的23个核心要点解读 审先生 2026年4月4日 很多企业做内控,最终都没能逃过 “制度挂墙、流于形式” 的结局。 要么管控过严束缚业务,要么宽松放任风险失控...
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