审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
9871
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23700
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2021-11-01
工程项目风险管控100个关键点
一、工期1. 施工工序安排不当,导致施工过程中产生等待,或停工待料。2. 现场人员缺乏对整体工作内容的认识。3. 施工班组各行其职,缺乏整体协调。4. 命令或指示不清楚。...
3882
2021-10-30
乡村振兴审计怎么审?思路、问题、对策
实施乡村振兴战略,是党的十九大做出的重要决策部署,十九大报告指出,农业农村农民问题是关系国计民生的根本问题,必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,实施乡村振兴战略。目前,我国脱贫攻坚取得了决定性胜利,在脱贫...
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2021-10-29
消失的工程
疑云在某县住房保障中心主任离任经责审计过程中,审计组长宋科长让组员小张重点关注工程方面是否存在问题。小张把住房保障中心送来的项目资料分类分项目归置好,发现2019年的老旧小区改造项目李庄小区有两个预算报价书却只有一个工程结算书,...
2036
2021-10-29
把牢“三个环节”扎实推进防疫款物专项审计
应对新冠肺炎疫情防控财政资金和捐赠款物专项审计,重点审查“三个环节”,跟踪做好防疫物资管理使用审计,促进防疫物资规范高效使用。1审查制度流程重点对防疫物资入库、出库等内控制度和审批流程进行审计,关注制度建设、审批...
3337
2021-10-29
单位内部防疫物资管理审计思路
前形势下,大型国有企事业单位开展防疫物资管理审计具有特殊意义,防疫物资管理审计涉及环节多、领域多,面临诸多难点,开展审计需要抓住主线,突出重点,把握好审计时机、审计方法和审计尺度,才能取得预期的效果。2020年初爆发新型...
4038
2021-10-29
XX股份有限公司内部审计制度
XX股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则第一条 为了建立健全XX股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计制度,加强公司内部管理和控制,促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性,为管理层...
5449
2021-10-28
往来款项审计:15个实质性审计程序表(受用)
往来款项主要实质性审计程序表往来款项分为:应收账款、预付款项、其他应收款、预收账款、其他应付款等。往来款项产生于公司的经营业务,其中应收类是销售来源,应付类属于公司采购待支付。通过对往来款项的审计,从另一方面也是企业的...
4201
2021-10-27
关于货币资金舞弊审计的4点建议
在常规审计角度来看,一般安排实习生、助理人员对货币资金审计采用银行函证、现金监盘、凭证检查等手段便可实现对货币资金报表日准确性、存在性等核实,一般不存在重大舞弊空间。由于审计师疏忽,货币资金舞弊导致审计失败案例比比皆是。2019年...
3863
2021-10-26
货币资金审计:21个实质性审计程序表
【推荐】审计多读一本好书,查舞弊少走点弯路…序号实质性审计程序(一)库存现金...
2418
2021-10-21
收到舞弊线索,到底该怎么处理?
一、线索的来源渠道企业内部舞弊信息的来源有三块:第一块来自外部,比如供应商、客户;第二块来自内部分、子公司的人员或者老板直接下属,有些老板本身就是从基层做起来的,自己也经历过舞弊的事,现在来管理公...
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2021-10-20
水费征收管理审计:常见问题及计算机数据审计方法(实战方法)
审计组在开展县供水企业主要领导干部经济责任审计中,审计组将供水企业主要业务收入来源的水费征收作为审计关注的重要内容,通过计算机审计分析寻找疑点线索,实现问题的精准定位。审计组在审计过程中,采集了该单位的用户用水抄表数据135万条...
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2021-10-18
国有资产报告编报工作暂行办法
国有资产报告编报工作暂行办法第一条 为贯彻落实《中共中央关于建立国务院向全国 人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》和《全国人 民代表大会常务委员会关于加强国有资产管理情况监督的 决定》,建立健全国有资产报告制度,规范国有资...
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2021-10-18
专项审计案例:小项目里也能捉到“鬼”啊!
近期,A市审计局开展对国有企业B发展质量状况专项审计调查。B企业是A市主要投融资国有企业之一,资产总额超500亿元,承担了市里诸多大型民生、城建等重点项目和工程。面对庞大的集团组织架构,审计组成员进点后首先对企业层级进行梳理,对其开展和...
4087
2021-10-15
我的舞弊调查流程:7大核心步骤
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙...
3099
2021-10-14
中央行政事业单位国有资产处置管理办法
中央行政事业单位国有资产处置管理办法第一章 总则第一条 为规范中央行政事业单位国有资产处置行为,维护国有资产安全和完整,根据《行政事业性国有资产管理条例》(国务院令第 738 号)等规定,制定本办法。第...
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