审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2021-04-19
销售审计10大核心关注点(实用总结)
销售审计更多的关注是在于授权、成本收益的内容,一般采用的审计方法就是审阅、重新计算。1、价格管理所需资料:销售价目表、折扣政策、销售订单、审计思路:检查销售订单或者销售合同的价格与公司的价...
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2021-04-17
公司邀请招标采购专项流程审计报告
公司邀请招标采购专项流程审计报告公司领导:根据公司2016年流程审计工作的安排,公司流程审计工作小组于5月至8月对公司邀请招标采购业务进行了专项流程审计,现将本次流程审计具体情况汇报如下:...
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2021-04-14
案例 | 投标文件这个问题,直接出局!
日常生活中,我们明确知晓,考试严禁名不符实者参与。其实,在政府采购中,投标文件也不能“冒名顶替”,应严格按照招标文件要求提供相应的资格证明文件等。案情概述某国有大型公司的“先进集体和先进个人奖牌、奖杯、奖状”采购项目实行...
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2021-04-14
审计报告这“七忌”,你会认可吗?
审计报告要达到重点突出、说明清楚、分析透彻、建议可行的目的,充分发挥其观察经济运行的“显微镜”,诊断政策执行的“听诊器”之功能,必须做到“七忌”:一忌事实不清,武断下结论。事实是审计报告的基础,是作出审计...
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2021-04-13
收入审计8大硬核方法
对企业收入的确认,应按会计制度的要求,按照权责发生制来确认。但有的企业采取不开发票、不入账等多种方式隐瞒收入。这样做的目的,不外乎是为了偷税或者建立“小金库”。在审计中,仅仅依靠查阅账簿很难发现问题。本文就如何进行企业收入的审计作一些探...
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2021-04-08
XX公司舞弊案
舞弊风险因子理论是G.Jack.Bologna在GONE理论的基础上发展形成,它把舞弊风险因子归纳为个别风险因子和一般风险因子两大类,包括五个详细因子。个别风险因子主要为人的特性所造成,不属于组织控制的范围,道德与品质、动机因子就属于个...
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2021-04-06
审计报告,最常被“批注”的8类问题(附5大整体性优化建议)
审计报告8类常见问题一、语言意思表达不准确如:“分公司续期业务部内勤40人,外勤319人,营销部内勤人数195人,外勤2711人”,应该是“分公司续期业务渠道或营销业务渠道”,而不是“部门”。...
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2021-04-05
审计案例 | 猫腻!一张停用却不断充值的公务油卡…
近日,我们专门向被处分对象钱某做了一次跟踪回访,看着他轻松坦然的样子,我不由回想起这起抽丝剥茧最终发现问题的案件。2020年12月,我区纪委监委私车公养专项督查小组在检查中发现某乡镇职能科室存在为私车加油报销的票据。我们...
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2021-04-02
销售审计必须了解的业务知识、审计思路、常见问题(附案例)
销售审计就看看应收款就行了,做过账龄分析,然后通过分析性复核了解公司的财务收款状况。其他的比如销售价格、销售合同之类的,都涉及到公司核心业务,老板也不让查。的确,现在很多内审人员对销售审计有误解,他们把更多的精力放在在流...
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2021-04-01
第500篇博文:我在IIA的最后回顾
审先生:看完理查德·钱伯斯先生作为国际内审协会(IIA)总裁的最后一篇博文,感慨良多,感慨时间之快,感佩理查德·钱伯斯先生的坚持不懈、笔耕不辍,也感念理查德·钱伯斯先生对全球内部审计事业发展做出的卓越贡献。也相信小伙伴们,和我一样,从理...
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2021-03-31
善师人者,方为人师!为什么万达王健林只管审计部门?
审先生:善师人者,方为人师!审计更是如此,持续学习行业先进经验是我们快速进步的捷径。此前在内审网撰文分享过我的看法:社会的竞争和人性的贪念,注定了腐败在可预见的未来不可能消失,所以,我们会看到,即便在反腐高压态势之下,在某些典型案例震慑...
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2021-03-29
财务审计10大核心步骤
公司财务审计流程十步骤:审计立项与授权、审计准备、初步调查、分析性程序及符合性测试、实质性测试及详细审查、审计发现和审计建议、审计报告、后续审计、审计评价、审计档案。步骤一:审计立项和审批...
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2021-03-27
审计发言稿 | 在2021年审计工作动员会上的讲话(建议收藏)
在2021年3月1日审计工作动员会上的讲话(2021年3月4日)各位领导、同仁:今天,我们召开全体干部职工大会,目的就是要鼓励大家继续发扬艰苦奋斗、不畏困难的精神和勇气,心往一处想,劲往一处使,同...
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2021-03-25
审计报告模板 | 财务收支审计报告
内审网评分:80分(满分100分)内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名...
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2021-03-25
报告模板 | 计划物控部专项审计报告
内审网评分:82分(满分100分)内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名...
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