审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2021-05-20
预算执行审计 要盯住“六个节点”
党的十九大报告中指出:加快建立现代财政制度,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理。深化税收制度改革,健全地方税体系。从全局和战略高度,为建设现代财政制度高...
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2021-05-20
基础设施建设项目绩效审计方法步骤
一、立项原则(一)关注国家重点基础设施建设项目。国家重点基础设施建设项目是由国家发展战略方向确定的,体现了政府治国的理念和重大的社会关切,这部分基础设施建设项目是否做到经济有效不仅关系到财政资金有效利用,更是关系到国家产业政策是...
1700
2021-05-20
政府投资项目审计中存在的问题与思考
近几年来,政府投资项目审计对控制政府投资、节约财政资金、发挥财政资金投资效益做出了很大贡献。但是随着政府投融资项目数量逐年加大,政府投融资涉及资金规模也逐步增多,审计机关的政府投资审计任务越来越重,而政府投资审计外部环境问题和审计部门自...
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2021-05-19
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2021年 4 月修订)第一章 总则第一条 为强化华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决策功 能,做到事前审...
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2021-05-18
华谊兄弟传媒股份有限公司印章通用管理制度
华谊兄弟传媒股份有限公司印章通用管理制度第一章 总则第一条 为规范华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“公司”)印章制发、管理 及使用,防范印章管理和使用过程中的不规范行为,根据《深圳证券交易所上市...
3803
2021-05-17
维维食品饮料股份有限公司2020 年度内部控制评价报告
维维食品饮料股份有限公司2020 年度内部控制评价报告维维食品饮料股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体...
2919
2021-05-16
珠海格力电器股份有限公司内部控制制度
珠海格力电器股份有限公司内部控制制度第一章 总 则第一条 为加强珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)的内部控 制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共...
2165
2021-05-07
财务共享环境下企业内部审计变革研究
企业财务共享环境对内部审计变革的要求(一)审计途径由现场审计转变为非现场审计。传统的审计模式执行现场审计,要求审计人员深入审计对象的环境中查看原始资料以获取必要的审计证据,此过程势必会耗费大量的人力资源及时间成本。得益于...
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2021-04-29
这4大方面,经济责任审计要重点把握!
领导干部的经济责任涉及工作的方方面面,实施好领导干部的经济责任审计,对加强领导干部的监督管理,保证各项政策在“最后一公里”落地生根意义重大。审计新理念是引領要用审计新理念引领经责审计工作,紧盯审计重点,坚...
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2021-04-28
从一封44字的举报信查起
日前,江苏省扬州市邗江区农作物技术推广中心原主任徐某因犯贪污罪、受贿罪,被判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币三十万元;推广中心党支部原副书记兼会计潘某某因犯贪污罪、受贿罪被判处有期徒刑一年,并处罚金人民币二十万元;公道镇农业综合服务...
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2021-04-27
比亚迪举报人保护和奖励规定
比亚迪举报人保护和奖励规定比亚迪公司制定举报人保护和奖励规定,鼓励比亚迪公司员工、外单位人员、其他任何知情者参与到比亚迪公司阳光廉洁的监督体系中,积极举报贪污、腐败、欺诈等违法违规行为和违反比亚迪公司规章制度、损害比亚迪...
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2021-04-26
基于现金池模式的资金集中管理案例研究
随着市场经济改革的不断深入,通过行业联合、资产重组、兼并收购等扩张行为,涌现出大批跨国企业集团、国有企业集团、民营企业集团等,它们已成为国民经济发展的重要支柱。相应的企业集团管理模式,特别是资金管理模式,越来越...
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2021-04-23
舞弊审计经验分享
对于舞弊审计,不同的内审人员有不同的看法。有人认为舞弊,比如索贿这种行为已超出审计范围,应属经济犯罪,应该让纪检或者法务的人士来参与,和内审没什么关系;也有人认为作为内审本身就不是政府审计,没有什么资源怎么查;部分人员还认为公司内控很好...
2773
2021-04-22
15种硬核审计方法!查处“小金库”
一、银行账户核对法该办法就是从账户入手,对被审计单位所有的银行账户进行清查核对,从中发现“小金库”在划转资金时留下的痕迹。对此不仅要核对银行日记账与银行对账单余额是否相符,而且要对对账单进行逐笔勾对,重点关注银行对账单有记录而单...
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2021-04-20
上市公司常见财务舞弊手段和防范对策研究
从2019年的康得新,獐子岛到2020年的瑞幸咖啡,上市公司多样的财务造假手段令人瞠目。一、财务舞弊的定义和危害财务报表舞弊是指为了欺诈财务报表使用者而对报表项目和附注进行的有意识的修改。财务舞弊在给广大投资者带来巨大经...
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