审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2019-12-30
审计人员注意了!最高法发文:微信、微博等5类电子数据均可作证据
网络不是法外之地!从明年的5月1日起,你在微信、微博上说的每一句话都有可能变成呈堂证供。12月26日,最高人民检察院公布的《最高人民法院关于修改<关于民事诉讼证据的若干规定>的决定》,今后微信...
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2019-12-30
《中华人民共和国证券法》全文(2020年3月1日实施)
1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过 根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国证券法〉的决定》第一次修正 2005年10月27日第十届全国人民代表大会...
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2019-12-30
我国上市公司2018年执行企业内部控制规范体系情况分析报告
我国上市公司2018年执行企业内部控制规范体系情况分析报告财政部会计司 证监会会计部证监会上市部 山东财经大学报告下载(手机点击查阅全文+收藏...
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2019-12-28
四审!新《证券法》终于通过!60万顶格处罚成历史
中国资本市场迎来一件大事!历时四年、历经四次审议,《证券法》终于完成“大修”,将自明年3月1日起实行。要说新证券法最值得关注的,不仅是明确了全面推行注册制,更进一步加大了对证券违法行为的惩处力度。&nbs...
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2019-12-28
第3101号内部审计实务指南——审计报告(2020年1月1日实施)
各会员单位:为了进一步完善内部审计准则体系,指导内部审计实践,中国内部审计协会组织修订完成了《第3101号内部审计实务指南—审计报告》。经中国内部审计协会第七届常务理事会第二次会议审议通过,现予以印发,自2020年1月1...
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2019-12-28
揭秘!审计监察崛起,房企雷霆反腐内幕,30人出事…
来源:21世纪经济报道导读:在原始的“眼线式”监督被证明无效后,制度化的反腐手段开始兴起。最主要的表现,在于审计、监察部门的迅速崛起。“你见过房企反腐吗?”“有个副总的办公室空了好几天,开始大家都以为...
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2019-12-26
物流基础知识和物流审计关键点
首先需要明白物流与快递的差异: 物流与快递都属于物流,物流的定义供应链活动的一部分,是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程。根据现阶段的...
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2019-12-25
反腐败案例 | 没有守好底线,我咎由自取、悔不当初…
付晓林,湖北省黄石市人防办原党组书记、主任。曾任黄石市市政维护管理处党委书记、处长,市政公用局党委副书记、局长等职务,2016年10月退休。因涉嫌严重违纪违法,2019年3月接受黄石市纪委监委立案审查调查。9月,被开除党籍、取消退休待遇...
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2019-12-24
内审管理实战 | 集团内部审计,到底该用何种管控模式?
一、集团企业内部审计组织架构的影响因素有哪些?在具体的管理实践中,集团企业内部审计组织架构会受到多种因素的影响。一是集团企业的治理结构。不同集团企业的治理结构不同,会对内部审计的组织架构产生不同程度的影响,进而影...
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2019-12-20
重磅!苹果内审调查!富士康内鬼盗卖iPhone部件,涉案3亿元…
总编感言(Mr.内审):还是那句话,贪腐源于社会竞争与人性欲望,只要竞争存在、只要欲望不灭,贪腐与违规就会持续存在,无论社会性质、无论组织大小。同时,也想再分享一句个人看法,合规工作,并不能因为上文所说的...
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2019-12-18
7个关键发现!暴露了公司治理的缺陷
原标题:ACGI的7个关键发现暴露了公司治理的缺陷一份新的报告,披露一些令人震惊的信息,或者在一个广泛关注的领域里(比如公司治理领域)暴露一些以前不为人知的问题,这是难得一见的事情。然而,上周,IIA与田纳西大学尼尔公司治理中心...
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2019-12-16
反舞弊审计 | 8大招式!必备询问技巧(干货·收藏)
一、试探式发问这是以试探被审计询问对象想法,摸清其底细为目的的一种发问方法。这主要用于初次审计询问或发现重大问题再次审计询问或对审计询问抵触情绪比较强的对象。试探的内容可以是被审计询问对象的认识程度、个性...
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2019-12-16
反舞弊审计 | 套路解读!财务报表粉饰三十六计…
第一计 提前/推迟确认收入 特点 利用收入确认中“风险报酬转移”等标准的模糊性 财务影响 高估/低估当期利润 说明 ...
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2019-12-12
尽职调查指导手册,干货实操指南!【建议分享·收藏】
尽职调查工作指引目录1概述32 公司基本情况32.1 设立与发展历程32.2 组织结构、公司治理及内部控制42.3 同业竞争与关联交易62.4 业务发展目标7...
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2019-12-12
实战案例 | 那次审计,竟从工作总结找到了“小金库”的入口…
工作总结是每个部门和单位对全年所有工作的汇总报告,内容涵盖范围全面包括了业务事项、经济事项及其它的重要事项,其主要作用是让部门和单位领导和上级主管部门全面、真实了解和掌握相关情况,一般来说真实性较高。在对某部门领导干部经济责任审计中,审...
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