审计新闻
891
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
1568
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
36281
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
9687
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
11966
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23572
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
4014
2022-07-21
合同管理制度
内审网 / 整编第一章 总则第一条 为规范公司合同管理工作,确保公司签订的合同合法、有效,降低或避免因合同风险带来的经济损失,根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引...
1305
2022-07-20
审计项目,怎么创优?
作者:郑光明 整编:审计网校浅谈审计项目的创优路径审计质量是审计机关的生命线,优秀审计项目则是审计质量的“度量衡”。做 好审计项目的创优工作,有助于审计机关创新审计理念、树牢精品...
1633
2022-07-20
审计整改:最有效的“四味良药” (深度实践总结)
“四味良药” 做好“后半篇文章”贺方志 薛松 / 文;内审网 / 整编审计整改是贯彻落实对审计管理体制改革决策部署的重要举措,也是推进国家治理体系和治理能力现代化的有力抓手,长期以来在加强廉政建设...
1532
2022-07-19
世纪佳缘多名高管“失联”,重磅回应:个别管理层涉职务侵占,已被刑拘…
7月18日,婚恋网站世纪佳缘被传公司的多位C字头高管突然消失,其中包括CEO、COO、CFO和以及多位VP。当天,世纪佳缘方面官方回应:“实际情况并非网络截图所说,现公司确有个别管理层因个人原因正配合司法机关调查,相关信...
1608
2022-07-17
烂尾楼“断供”潮:世间苦果,天灾难测,人祸可防…
审先生(Mr.内审) / 文;内审网 / 整编“明天,同学F要去参与当地的“联名停贷”签字行动。”昨晚和一位老朋友通话,他如是说。今年春节后,曾听闻同学F期房已近停工。印象中,F和其亲兄弟,是在两三年前在当地县城...
2387
2022-07-15
某集团管理人员责任追究制度(实用)
内审网 / 整编1. 目的为强化管理人员责任意识,防范故意、过失过错或不作为行为,特制定本制度。2. 适用范围本制度所称管理人员责任追究是指集团总部和所属各单位对管理人员由...
1492
2022-07-15
涉粮领域研究型审计的探索与实践
作者:鞠向伟、赵建花、沈彬 整编:审计网校手中有粮,心中不慌。储备粮作为粮食安全的“压舱石”,是维护粮食安全、维护市场稳定的第一道防线,特别是在疫情蔓延、局部战争频发的情况下,一些国家宣布停止粮食出口,引发社...
1759
2022-07-14
突发!离奇财务舞弊,四大审计问题,惊动财政部…
中国基金报 颜颖 / 文;内审网 / 整编又见重大财务造假!这次,丢人丢到马来西亚…7月13日,财政部发布公告称,其对马来西亚上市公司蓝宝集团在华全资子公司福建埃森思索及中兴财光华山东分所...
1334
2022-07-13
X供销联社关于审计发现问题整改落实情况的报告(主动公示信息)
一、部门预算执行方面的问题挂账2年以上的往来款清理不及时,共计X元。整改情况:结合审计*2021年对本单位的财务收支审计报告对相关账务进行了整改。经XXX集体研究后按《XX供销企业联X**财务往来款清理方...
2597
2022-07-13
招标投标核心流程、步骤(完整版)附:标书检查清单
一、招标前期准备1、项目立项(1)提交项目建议书主要内容有:投资项目提出的必要性,拟建规模和建设地点的初步设想,资源情况、建设条件、协作关系的初步分析,投资估算和资金筹措设想,项目大体进度安排经济效益和社会效益的初步评价...
1427
2022-07-11
拟上市企业内部控制常见问题及处理方式(主要针对北交所IPO)
01、内部控制概述为构建多层次资本市场,北交所充分发挥对全国股转系统的示范引领作用,其定位于主要服务创新型中小企业,培育经济发展新动能;作为成长阶段的小微企业,其经营不稳定,业绩波动较大,内控制度在设计和运行方面有效性较差,而公...
1379
2022-07-11
林业资源保护和政策执行情况审计整改报告
【点此查阅报告全文】
1375
2022-07-11
审计署人教司、人力资源社会保障部专技司有关负责人就《审计专业技术资格规定》和《审计专业技术资格考试实施办法》答记者问
审计署人教司、人力资源社会保障部专技司有关负责人就《审计专业技术资格规定》和《审计专业技术资格考试实施办法》答记者问近日,审计署、人力资源社会保障部修订印发了《审计专业技术资格规定》和《审计专业技术资格...
1873
2022-07-10
审计案例:漏洞在哪?财务总监将184万公款变“私房钱”(信人,还是信机制)
卢洲 祝明发 / 文;内审网 / 整编“我对自己犯下的错误懊悔不已,痛恨自己迷了心窍……”湖北省黄石市某国有企业下属大桥汽车服务有限公司财务总监张艳在其忏悔书中写道。不久前,该公司对财务账目进行核查,发现张艳挪用...
1238
2022-07-09
关于完善建设工程价款结算有关办法的通知
关于完善建设工程价款结算有关办法的通知财建〔2022〕183号党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各民主党派中央,有关人民团体,各中央管理企业,各...
热门网课
- 158649 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119151 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102896 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96357 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88291 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87617 【课件】审计实务-入门到精通
- 85444 【课件】审计角度解构年报
- 84212 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15487 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12038 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11404 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11382 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97880 《内部审计工作法》
- 97260 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97062 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96956 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96780 《企业内部审计全流程指南》
- 96199 《金融机构审计实务指南》
- 95617 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95311 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95299 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95053 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95001 《财务审计实务指南》
- 94930 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94829 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94724 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94248 《舞弊审计实务指南》
- 94058 《企业内部控制全流程实操指南》

