审计新闻
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号) 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
17081
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
28738
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
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2022-10-18
招商引资绩效专项审计:问题清单、整改方案
街道办 / 文;内审网 / 整编自202X年X月X日至202X年X月X日,X审计X派出审计组根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定,对我XX201X-20XX年招商引资政策绩效情况进行了专项审计调查,对重要事项进行...
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2022-10-15
突破!厕所管理专项审计:问题清单与整改措施(备用)
XXX:XX发来《XX公厕建设管理使用情况专项审计调查项目审计发现问题整改工作的函》已收悉。我XX高度重视,认真研究,严格落实《XX公厕建设管理情况专项审计调查项目审计报告》发现的问题,现将整改情况报告如下:一、加强组织...
3008
2022-10-15
城建公司:工程审计问题清单,整改情况报告(妥存)
建设公司 / 文;内审网 / 整编XXX:20XX年X月X日至X月X日,XX对我单位XX环境综合整治提升改造工程进行了审计,与20XX年X月X日对我单位下达了审计报告。审计报告对我单位做出了客观的审计评价意见,提...
2237
2022-10-14
物业公司:审计发现清单,附:整改情况报告(收藏备用)
物业公司 / 文;内审网 / 整编根据XXX《关于下达2019年审计项目计划的通知》(XX办发〔20XX〕16号)精神,X审计X从20XX年X月X日至20XX年X月X日对我公司开展20XX年度财务收支审计情况进行审计。我公司20...
4241
2022-10-13
城投公司:审计整改任务清单(整改进展报告)
城投公司 / 文;内审网 / 整编根据《中华人民共和国审计法》规定,在202X年1月X日至202X年4月X日期间,X审计X对XXX同志20XX年X月至20XX年X月任XXX城市建设投资集团有限公司(以下简称“城投集团”)董事长兼...
4186
2022-10-12
财政部:财务舞弊审计重点与方法
附件下载:财务舞弊易发高发领域及重点应对措施.pdf财政部关于加大审计重点领域关注力度 控制审计风险进一步有效识别财务舞弊的通知财会〔2022〕28号各省、自治区、直辖...
3567
2022-10-12
收藏!内控监督评价检查:进场会议程(附:表态发言)
内审网编辑组 / 文;内审网 / 整编内控监督评价检查进场会议程主持人开场(提示:一般由迎检工作主管领导,如纪检、监察、审计、内控等相关部门负责人担任进场会主持人)1.本单位内部控制工作情况简介...
2801
2022-10-11
卫生院关于审计发现问题整改落实情况报告
XXX卫生院关于审计发现问题整改落实情况报告XXX:根据《国务院关于加强审计工作的意见》和《XX省人民政府关于加强审计工作的实施意见》等关于审计整改的要求,现将审计发现问题整改情况报告如下:...
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2022-10-10
审计项目组长,必练的“五大本领”(对照)
陈娇娇 张小坤 / 文;内审网 / 整编一个好的审计项目需要一个好的审计组长,一个好的审计组长在审计项目中发挥着不可或缺的重要作用,是中间桥梁,是关键位置,是高质量审计报告出炉的核心保证。新形势审计项目下的审计组长必须要精准把握...
13003
2022-10-07
财政部关于印发《政府会计准则制度解释第5号》的通知
关于印发《政府会计准则制度解释第5号》的通知 财会〔2022〕25号各中央预算单位,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局:为了进一步健全和完善政府会计准则制度,确保政府会计准则制度...
4202
2022-10-01
政府财务报告审计:问题、原因、建议…
宋倩倩 / 文;内审网 / 整编基层审计机关开展政府财务报告审计的几点思考2020年9月,审计署办公厅印发《政府财务报告审计办法(试行)》,对政府财务报告审计主体、审计内容、审计目标、审计职责、审计计划、组织方式...
2989
2022-09-30
政府投资项目招投标常见违法违规行为(清单),附:6大审计方法
政府投资项目招投标常见违法违规行为及审计方法近年来,武汉市审计局在政府投资项目审计中发现,招标投标违法违规问题屡见不鲜。笔者结合审计实践,归纳了以下八类常见违法违规行为表现形式及相应的审计方法。一、应招未招,依法...
4656
2022-09-29
关于审计查出问题整改情况的报告
海口市生态环境局关于2020年度审计查出问题整改情况的报告 根据市委、市人大、市政府关于做好2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改的工作要求,我局高度重视,认真研究,及时梳理,积极开展整改工作...
3588
2022-09-27
大额资金使用风险防控实施办法(试行)
大额资金使用风险防控实施办法(试行)第一章 总 则第一条 为进一步加强XX大额资金管理,明确经济责任,提升资金使用效益,防范资金投入风险,完善大额资金管理使用的监督措施,加强廉政风险防控机制建设,根据...
5674
2022-09-25
审计署审计现场管理办法
审计署审计现场管理办法第一条为了规范审计现场管理,进一步提高效率,保证质量,防范风险,落实责任,根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《国务院关于加强审计工作的意见》、《中华人民共和国国家审计准则》和其他有关...
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